Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022440161   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  12,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky    27.6.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa   9.7.2024 
1022440147   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky štátu  12,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky    10.6.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa   18.6.2024 
1022440148   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - úver poštovného, odložený podaj - 5/2024  14,40 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023     12.6.2024  19.06.2024  18.6.2024 
1022440256   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  18,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky    28.10.2024  Neplatiť  26.11.2024 
1022440224   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok štátu  18,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky    25.9.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa   26.11.2024 
1022440205   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky štátu  18,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky    28.8.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  15.10.2024 
1022440133   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok štátu  18,00 
bez DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    28.5.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  4.6.2024 
1022440098   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  18,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    24.4.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa   13.5.2024 
1022440074   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  18,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    27.3.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  12.4.2024 
1022440052   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  18,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    28.2.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  11.3.2024 
1022440028   Slovenská konsolidačná, a.s.
Citorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  18,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    31.1.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  21.2.2024 
1022440031   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Osviežovače vzduchu - spray 40ks  33,60 
vrátane DPH
  OV23049 zo dňa 23.11.2023  1.2.2024  07.02.2024  21.2.2024 
1022440262   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na SMV MA 502 BF  36,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24058 zo dňa 25.10.2024  5.11.2024  14.11.2024  26.11.2024 
1022440250   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Vykonanie opravy centrálneho zamykania SMV MA 502 BF  36,61 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24052 zo dňa 17.10.2024  22.10.2024  29.10.2024  26.11.2024 
1022440119   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík SMV Škoda Fábia, ŠPZ BL 136 RJ  36,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24022 zo dňa 6.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440115   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie SMV - Škoda Octávia, ŠPZ MA 502 BF   36,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24026 zo dňa 7.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440117   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie SMV - Škoda Fábia, ŠPZ BL 689 XN   36,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24024 zo dňa 6.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023  36,77 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.1.2024  15.01.2024  16.1.2024 
1022440244   MUDr. Marián Jánoš
Legionárska 5265, Malacky
43967400  Zdravotné výkony 7-9/2024  41,82 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    14.10.2024  16.10.2024  26.11.2024 
1022440007   MUDr. Marián Jánoš
Zdravotnícka 1, Stupava
43967400  Zdravotné výkony 10-12/2023  41,82 
bez DPH
    8.1.2024  15.01.2024  16.1.2024 
1022440010   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 4.12.-31.12.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    10.1.2024  15.01.2024  16.1.2024 
1022440268   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky - 11/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.11.2024  14.11.2024  26.11.2024 
1022440237   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky - 10/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.10.2024  15.10.2024  26.11.2024 
1022440216   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.9.2024  11.09.2024  15.10.2024 
1022440195   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2024  14.08.2024  28.8.2024 
1022440169   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.7.2024  15.07.2024  23.8.2024 
1022440143   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.6.2024  11.06.2024  18.6.2024 
1022440129   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  44,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     20.5.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1022440110   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2023   44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.5.2024  15.05.2024  16.5.2024 
1022440090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.4.2024  15.04.2024  16.4.2024 
1022440063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky - telekomunikačné služby - 3/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.3.2024  12.03.2024  12.3.2024 
1022440039   Slovak Telekom, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.2.2024  12.02.2024  21.2.2024 
1022440275   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 7.10.-3.11.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    18.11.2024  19.11.2024  27.11.2024 
1022440248   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 9.9.-6.10.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.10.2024  23.10.2024  26.11.2024 
1022440223   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 12.8.-8.9.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    20.9.2024  24.09.2024  26.11.2024 
1022440202   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 15.7.-11.8.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.8.2024  27.08.2024  28.8.2024 
1022440184   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 17.6.-14.7.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    24.7.2024  29.07.2024  27.8.2024 
1022440158   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 20.5.-16.6.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    26.6.2024  01.07.2024  9.7.2024 
1022440134   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    31.5.2024  05.06.2024  4.6.2024 
1022440104   TEX-PRINT v.d.
Továrenská 1066, Gajary
35802987  Zástavy SR 2ks, EU 1ks  45,00 
vrátane DPH
  OV24020 zo dňa 29.4.2024  6.5.2024  09.05.2024  15.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť