Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022440161 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 27.6.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 9.7.2024 | |
1022440147 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 10.6.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 18.6.2024 | |
1022440148 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - úver poštovného, odložený podaj - 5/2024 | 14,40 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 12.6.2024 | 19.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440256 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 28.10.2024 | Neplatiť | 26.11.2024 | |
1022440224 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 25.9.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 26.11.2024 | |
1022440205 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 28.8.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 15.10.2024 | |
1022440133 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,00 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 28.5.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.6.2024 | |
1022440098 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 24.4.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.5.2024 | |
1022440074 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 27.3.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 12.4.2024 | |
1022440052 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 28.2.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 11.3.2024 | |
1022440028 | Slovenská konsolidačná, a.s. Citorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 31.1.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 21.2.2024 | |
1022440031 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Osviežovače vzduchu - spray 40ks | 33,60 vrátane DPH |
OV23049 zo dňa 23.11.2023 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440262 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV MA 502 BF | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24058 zo dňa 25.10.2024 | 5.11.2024 | 14.11.2024 | 26.11.2024 |
1022440250 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie opravy centrálneho zamykania SMV MA 502 BF | 36,61 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24052 zo dňa 17.10.2024 | 22.10.2024 | 29.10.2024 | 26.11.2024 |
1022440119 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV Škoda Fábia, ŠPZ BL 136 RJ | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24022 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
1022440115 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV - Škoda Octávia, ŠPZ MA 502 BF | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24026 zo dňa 7.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
1022440117 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV - Škoda Fábia, ŠPZ BL 689 XN | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24024 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
1022440011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023 | 36,77 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
1022440244 | MUDr. Marián Jánoš Legionárska 5265, Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony 7-9/2024 | 41,82 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440007 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 10-12/2023 | 41,82 bez DPH |
8.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
1022440010 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.12.-31.12.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
1022440268 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 11/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.11.2024 | 14.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 10/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2024 | 15.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.9.2024 | 11.09.2024 | 15.10.2024 | |
1022440195 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2024 | 14.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440169 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2024 | 15.07.2024 | 23.8.2024 | |
1022440143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440129 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 44,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.5.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1022440110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2023 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2024 | 15.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky - telekomunikačné služby - 3/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440039 | Slovak Telekom, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440275 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 7.10.-3.11.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 | |
1022440248 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 9.9.-6.10.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440223 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 12.8.-8.9.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.9.2024 | 24.09.2024 | 26.11.2024 | |
1022440202 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 15.7.-11.8.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.8.2024 | 27.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440184 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 17.6.-14.7.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2024 | 29.07.2024 | 27.8.2024 | |
1022440158 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 20.5.-16.6.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 26.6.2024 | 01.07.2024 | 9.7.2024 | |
1022440134 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 31.5.2024 | 05.06.2024 | 4.6.2024 | |
1022440104 | TEX-PRINT v.d. Továrenská 1066, Gajary |
35802987 | Zástavy SR 2ks, EU 1ks | 45,00 vrátane DPH |
OV24020 zo dňa 29.4.2024 | 6.5.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 |