Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022440097   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  Rýchlovarná kanvica - CONCEPT RK-3130 - 6ks  114,93 
vrátane DPH
  OV24019 zo dňa 22.4.2024  23.4.2024  Hotovosť 22.4.2024  13.5.2024 
1022440115   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie SMV - Škoda Octávia, ŠPZ MA 502 BF   36,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24026 zo dňa 7.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440117   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie SMV - Škoda Fábia, ŠPZ BL 689 XN   36,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24024 zo dňa 6.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440116   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie SMV - Hyundai i30, ŠPZ BT 195 EI   48,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24025 zo dňa 6.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440119   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík SMV Škoda Fábia, ŠPZ BL 136 RJ  36,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24022 zo dňa 6.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440118   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík SMV Hyundai i30 Kombi ŠPZ BL 155 US  48,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24023 zo dňa 6.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440135   Profi-DJ s.r.o.
A1 Park, Hlavní 684/106, Lelekovice
02927195  Prenosný reproboxový systém - 1ks  134,98 
vrátane DPH
  OV24032 zo dňa 28.5.2024  3.6.2024  Hotovosť  4.6.2024 
1022440140   MCK Malacky
Záhorácka 1919, Malacky
00350117  Prenájom priestoru na vzdelávaciu aktivitu "Relaxačné techniky" - 22.5.-23.5.2024 v čase 8:00-16:00 hod.   144,00 
bez DPH
  OV24027 zo dňa 9.5.2024  4.6.2024  06.06.2024  18.6.2024 
1022440159   FineService s.r.o.
Radlinského 2386/13, Malacky
44743017  Prenájom miestnosti a občerstvenie pre 70 osôb - "Raňajky so zamestnávateľmi"  910,00 
vrátane DPH
  OV24030 zo dňa 16.5.2024  26.6.2024  27.6.202  9.7.2024 
1022440010   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 4.12.-31.12.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    10.1.2024  15.01.2024  16.1.2024 
1022440060   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 29.1.-25.2.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    6.3.2024  07.03.2024  12.3.2024 
1022440082   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 26.2.-24.3.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.4.2024  10.04.2024  16.4.2024 
1022440134   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    31.5.2024  05.06.2024  4.6.2024 
1022440158   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 20.5.-16.6.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    26.6.2024  01.07.2024  9.7.2024 
1022440184   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 17.6.-14.7.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    24.7.2024  29.07.2024  27.8.2024 
1022440102   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 25.3.-21.4.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    2.5.2024  07.05.2024  13.5.2024 
1022440202   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 15.7.-11.8.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.8.2024  27.08.2024  28.8.2024 
1022440038   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 1.1.-28.1.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.2.2024  12.02.2024  21.2.2024 
1022440148   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - úver poštovného, odložený podaj - 5/2024  14,40 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023     12.6.2024  19.06.2024  18.6.2024 
1022440066   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - odložený podaj - 2/2024  5,90 
bez DPH
Žiadosť č. 802208-468-2023    12.3.2024  14.03.2024  11.4.2024 
1022440197   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 7/2024  416,70 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak-ORaP, Odl. podaj žiadosť č. 802208-468-2023    12.8.2024  15.08.2024  28.8.2024 
1022440171   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 6/2024  5,90 
vrátane DPH
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023    11.7.2024  22.07.2024  23.8.2024 
1022440120   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 4/2024  375,45 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023    14.5.2024  21.05.2024  16.5.2024 
1022440092   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 3/2024  422,25 
bez DPH
Povolenie 31/2021/PKZaK ORaP, Odložený podaj    12.4.2024  18.04.2024  17.4.2024 
1022440015   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 12/2023  468,40 
bez DPH
Povolenie 31/2021/PKZaK ORaP, Odložený podaj    12.1.2024  16.01.2024  16.1.2024 
1022440044   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 1/2024  8,95 
vrátane DPH
Povolenie 31/2021/PKZaK ORaP, Odložený podaj    13.2.2024  19.02.2024  22.2.2024 
1022440160   TASR
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31320414  Portrét prezidenta 3ks  100,80 
vrátane DPH
  OV24036 zo dňa 24.6.2024  26.6.2024  27.06.2024  9.7.2024 
1022440100   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  Poplatok za konferenciu: 16.-17.4.2024 Piešťany - 4 zamestnanci OSPODaSK  500,00 
bez DPH
    26.4.2024  Platobný poukaz 685/24   13.5.2024 
1022440195   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2024  14.08.2024  28.8.2024 
1022440169   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.7.2024  15.07.2024  23.8.2024 
1022440143   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.6.2024  11.06.2024  18.6.2024 
1022440110   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2023   44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.5.2024  15.05.2024  16.5.2024 
1022440090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.4.2024  15.04.2024  16.4.2024 
1022440039   Slovak Telekom, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.2.2024  12.02.2024  21.2.2024 
1022440011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023  36,77 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.1.2024  15.01.2024  16.1.2024 
1022440063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky - telekomunikačné služby - 3/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.3.2024  12.03.2024  12.3.2024 
1022440201   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  86,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     21.8.2024  27.08.2024  28.8.2024 
1022440190   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  379,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     7.8.2024  14.08.2024  28.8.2024 
1022440167   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  354,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     8.7.2024  10.07.2024  9.7.2024 
1022440152   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  94,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     18.6.2024  21.06.2024  9.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť