Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022440086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 3/2024  2599,10 
bez DPH
    8.4.2024  04.04.2024  16.4.2024 
1022440085   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Oprava kabínových dverí výťahu, istenia silového obvodu a stop tlačidla výťahu  195,26 
vrátane DPH
  OV24015 zo dňa 26.3.2024  8.4.2024  16.04.2024  16.4.2024 
1022440084   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Mesačný servis výťahu LC Maxi - 3/2024  100,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    8.4.2024  16.04.2024  16.4.2024 
1022440082   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 26.2.-24.3.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.4.2024  10.04.2024  16.4.2024 
1022440083   ELVIP s.r.o.
Pezinská 1100/60, Malacky
35892676  Odstránenie hniezd a zabezpečenie náhradných hniezd pre belorítky na budove UPSVR Malacky  1797,60 
vrátane DPH
  OV24014 zo dňa 7.3.2024  8.4.2024  15.04.2024  16.4.2024 
1022440081   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  292,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty    8.4.2024  10.04.2024  16.4.2024 
1022440080   MUDr. Slobodová Elena
Struhárova 2, Zohor
30856604  Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2024  125,46 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov     8.4.2024  16.04.2024  16.4.2024 
1022440079   MUDr. Marián Jánoš
Zdravotnícka 1, Stupava
43967400  Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2024  76,67 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov     8.4.2024  09.04.2024  16.4.2024 
1022440090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.4.2024  15.04.2024  16.4.2024 
1022440089   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina - 3/2024  5394,53 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022    9.4.2024  16.04.2024  16.4.2024 
1022440088   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  51,18 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    9.4.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  16.4.2024 
1022440092   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 3/2024  422,25 
bez DPH
Povolenie 31/2021/PKZaK ORaP, Odložený podaj    12.4.2024  18.04.2024  17.4.2024 
1022440091   MUDr. Černý Manfréd
Komenského 997, Veľké Leváre
30787823  Zdravotné výkony 1-3/2024  83,64 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    12.4.2024  15.04.2024  17.4.2024 
1022440093   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 3/2024  2774,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    15.4.2024  18.04.2023  17.4.2024 
1022440096   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina - vyúčtovanie - opravná faktúra - 3/2024  196,15 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022     19.4.2024  24.04.2024  13.5.2024 
1022440095   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  150,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     19.4.2024  24.04.2024  13.5.2024 
1022440094   MUDr. Štilian Nenovský
Plavecký Štvrtok
36284793  Zdravotné výkony 1-3/2024  125,28 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    19.4.2024  24.04.2024  13.5.2024 
1022440097   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  Rýchlovarná kanvica - CONCEPT RK-3130 - 6ks  114,93 
vrátane DPH
  OV24019 zo dňa 22.4.2024  23.4.2024  Hotovosť 22.4.2024  13.5.2024 
1022440098   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  18,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    24.4.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa   13.5.2024 
1022440099   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.3. - 23.4.2024  386,44 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    25.4.2024  02.05.2024  13.5.2024 
1022440100   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  Poplatok za konferenciu: 16.-17.4.2024 Piešťany - 4 zamestnanci OSPODaSK  500,00 
bez DPH
    26.4.2024  Platobný poukaz 685/24   13.5.2024 
1022440102   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 25.3.-21.4.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    2.5.2024  07.05.2024  13.5.2024 
1022440101   Scylla Security Servis s.r.o.
ul. ČSA 24, Banská Bystrica
46798811  Služby informátora - 4/2024  1307,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023    2.5.2024  07.05.2024  13.5.2024 
1022440103   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 5/2024  2506,18 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. 10495/2024-M_ODP, 57278/2024    3.5.2024  07.05.2024  13.5.2024 
1022440105   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  579,08 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    6.5.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1022440104   TEX-PRINT v.d.
Továrenská 1066, Gajary
35802987  Zástavy SR 2ks, EU 1ks  45,00 
vrátane DPH
  OV24020 zo dňa 29.4.2024  6.5.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1022440108   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 4/2024  2594,36 
bez DPH
    7.5.2024  Neplatiť  16.5.2024 
1022440107   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina - vyúčtovanie - 4/2024  5444,08 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022    7.5.2024  17.05.2024  16.5.2024 
1022440106   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovacie služby - 4/2024  1707,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    7.5.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1022440110   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2023   44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.5.2024  15.05.2024  16.5.2024 
1022440109   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 4/2024  2,88 
bez DPH
    10.5.2024  17.05.2024  16.5.2024 
1022440119   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík SMV Škoda Fábia, ŠPZ BL 136 RJ  36,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24022 zo dňa 6.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440118   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík SMV Hyundai i30 Kombi ŠPZ BL 155 US  48,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24023 zo dňa 6.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440115   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie SMV - Škoda Octávia, ŠPZ MA 502 BF   36,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24026 zo dňa 7.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440116   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie SMV - Hyundai i30, ŠPZ BT 195 EI   48,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24025 zo dňa 6.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440117   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie SMV - Škoda Fábia, ŠPZ BL 689 XN   36,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24024 zo dňa 6.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440114   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Odstránenie nedostatkov po OÚS výťahu  858,36 
vrátane DPH
  OV24016 zo dňa 26.3.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440113   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Výmena núdzového osvetlenia v budove  561,60 
vrátane DPH
  OV24017 zo dňa 27.3.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440112   MUDr. Božena Chmelová
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony - 1-4/2024  146,37 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    13.5.2024  15.05.2024  16.5.2024 
1022440111   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická 271/27, Malý Lapáš
45539197  Mobilná skartácia dokumentov v množstve 4 833,6 kg  81,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022  OV24018 zo dňa 15.4.2024  13.5.2024  17.05.2024  16.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť