Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022440080 | MUDr. Slobodová Elena Struhárova 2, Zohor |
30856604 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2024 | 125,46 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 8.4.2024 | 16.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440181 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony - 1-6/2024 | 118,49 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 22.7.2024 | 24.07.2024 | 26.8.2024 | |
1022440058 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Servisné práce IS 420, nastavenie spojenia | 118,80 vrátane DPH |
OV24012 zo dňa 28.2.2024 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440170 | ELVIP s.r.o. Pezinská 1100/60, Malacky |
35892676 | Oprava držiakov na zástavy na budove UPSVR Malacky | 115,00 vrátane DPH |
OV24035 zo dňa 25.6.2024 | 9.7.2024 | 15.07.2024 | 23.8.2024 | |
1022440097 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Rýchlovarná kanvica - CONCEPT RK-3130 - 6ks | 114,93 vrátane DPH |
OV24019 zo dňa 22.4.2024 | 23.4.2024 | Hotovosť 22.4.2024 | 13.5.2024 | |
1022440172 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 4-6/2024 | 111,52 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 16.7.2024 | 22.07.2024 | 23.8.2024 | |
1022440071 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 109,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.3.2024 | 22.03.2024 | 12.4.2024 | |
1022440014 | MUDr. Božena Chmelová Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 6 -12/2023 | 106,72 bez DPH |
12.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
1022440006 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 10-12/2023 | 104,55 bez DPH |
8.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
1022440217 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 8/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24042 zo dňa 21.8.2024 | 9.9.2024 | 11.09.2024 | 15.10.2024 | |
1022440200 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 7/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24007 zo dňa 31.1.2024 | 15.8.2024 | 21.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440180 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 6/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24007 zo dňa 31.1.2024 | 18.7.2024 | 23.07.2024 | 26.8.2024 | |
1022440160 | TASR Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31320414 | Portrét prezidenta 3ks | 100,80 vrátane DPH |
OV24036 zo dňa 24.6.2024 | 26.6.2024 | 27.06.2024 | 9.7.2024 | |
1022440144 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 5/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24007 zo dňa 31.1.2024 | 7.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440122 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 4/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24007 zo dňa 31.1.2024 | 15.5.2024 | 21.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440084 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 3/2024 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 8.4.2024 | 16.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440068 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 2/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24007 zo dňa 31.3.2024 | 14.3.2024 | 19.03.2024 | 11.4.2024 | |
1022440035 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 1/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24007 zo dňa 31.1.2024 | 5.2.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440012 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi, v.č.:20598-1122-LV - 12/2023 | 100,80 bez DPH |
OV23040 zo dňa 11.8.2023 | 11.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
1022440152 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 94,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.6.2024 | 21.06.2024 | 9.7.2024 | |
1022440020 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony 7-12/2023 | 90,61 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 18.1.2024 | 29.01.2024 | 13.2.2024 | |
1022440201 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 86,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 21.8.2024 | 27.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440130 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV24028 zo dňa 13.5.2024 | 24.5.2024 | 30.05.2024 | 4.6.2024 | |
1022440091 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 1-3/2024 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 12.4.2024 | 15.04.2024 | 17.4.2024 | |
1022440126 | Fossil Energy + Logistic s.r.o. Tomášikova 50E, Bratislava |
50149318 | Pero so stojanom plastové horizontálne 116ks | 81,38 vrátane DPH |
OV24029 zo dňa 13.5.2024 | 16.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440111 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov v množstve 4 833,6 kg | 81,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022 | OV24018 zo dňa 15.4.2024 | 13.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 |
1022440054 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 81,65 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 29.2.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 11.3.2024 | |
1022440045 | Hesty s.r.o. Pod Wilec hôrkou 9, Prešov |
50560956 | Dávkovač tekutého mydla 1l ECO 7ks | 77,03 vrátane DPH |
OV24009 zo dňa 6.2.2024 | 13.2.2024 | Hotovosť 12.2.2024 | 22.2.2024 | |
1022440173 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 4-6/2024 | 76,67 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 16.7.2024 | 22.07.2024 | 23.8.2024 | |
1022440079 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2024 | 76,67 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 8.4.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440191 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 72,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 7.8.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.8.2024 | |
1022440049 | Adamcová Lucia JUDr., súd. ex. Miletičova 21, Bratislava |
42256101 | Náhrada paušálnych výdavkov | 72,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 Z.z. | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440182 | MUDr. Marián Jánoš Legionárska 5265, Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony - 4-6/2024 | 55,76 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 22.7.2024 | 24.07.2024 | 26.8.2024 | |
1022440153 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
31322832 | Aktivácia dátovej a hlasovej služby pre výťah | 52,80 vrátane DPH |
OV24034 zo dňa 13.6.2024 | 20.6.2024 | 27.06.2024 | 9.7.2024 | |
1022440088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 9.4.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 16.4.2024 | |
1022440118 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV Hyundai i30 Kombi ŠPZ BL 155 US | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24023 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
1022440116 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV - Hyundai i30, ŠPZ BT 195 EI | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24025 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
1022440202 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 15.7.-11.8.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.8.2024 | 27.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440184 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 17.6.-14.7.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2024 | 29.07.2024 | 27.8.2024 | |
1022440158 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 20.5.-16.6.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 26.6.2024 | 01.07.2024 | 9.7.2024 |