Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022440122 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 4/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24007 zo dňa 31.1.2024 | 15.5.2024 | 21.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440123 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Zálohová platba nákladov za služby - archív - r. 2024 | 1505,95 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON_5_005-2023-V | 16.5.2024 | 23.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440124 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR a objektov UPSVR - 4/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 16.5.2024 | 23.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440125 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie plynu 1-4/2024 | 2828,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 16.5.2024 | 23.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440126 | Fossil Energy + Logistic s.r.o. Tomášikova 50E, Bratislava |
50149318 | Pero so stojanom plastové horizontálne 116ks | 81,38 vrátane DPH |
OV24029 zo dňa 13.5.2024 | 16.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440127 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 3/2024 | 6,04 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 17.5.2024 | 28.05.2024 | 4.6.2024 | |
1022440128 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 4/2024 | 7,10 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 17.5.2024 | 28.05.2024 | 4.6.2024 | |
1022440129 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 44,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.5.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1022440130 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV24028 zo dňa 13.5.2024 | 24.5.2024 | 30.05.2024 | 4.6.2024 | |
1022440131 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2024 | 353,02 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 24.5.2024 | 06.06.2024 | 4.6.2024 | |
1022440132 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 480,00 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 28.5.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.6.2024 | |
1022440133 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,00 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 28.5.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.6.2024 | |
1022440134 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 31.5.2024 | 05.06.2024 | 4.6.2024 | |
1022440135 | Profi-DJ s.r.o. A1 Park, Hlavní 684/106, Lelekovice |
02927195 | Prenosný reproboxový systém - 1ks | 134,98 vrátane DPH |
OV24032 zo dňa 28.5.2024 | 3.6.2024 | Hotovosť | 4.6.2024 | |
1022440136 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 5/2024 | 1285,94 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440137 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 5/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440138 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 721,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV24021 zo dňa 29.4.2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 |
1022440139 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 502,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440140 | MCK Malacky Záhorácka 1919, Malacky |
00350117 | Prenájom priestoru na vzdelávaciu aktivitu "Relaxačné techniky" - 22.5.-23.5.2024 v čase 8:00-16:00 hod. | 144,00 bez DPH |
OV24027 zo dňa 9.5.2024 | 4.6.2024 | 06.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440141 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 6/2024 | 2506,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 5.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440142 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 5/2024 | 5072,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440144 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 5/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24007 zo dňa 31.1.2024 | 7.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440145 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 5/2024 | 3,36 bez DPH |
7.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | ||
1022440146 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 5/2024 | 2578,56 bez DPH |
7.6.2024 | Neplatiť | 18.6.2024 | ||
1022440147 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 10.6.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 18.6.2024 | |
1022440148 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - úver poštovného, odložený podaj - 5/2024 | 14,40 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 12.6.2024 | 19.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440149 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 5/2024 | 6,12 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 14.6.2024 | Neplatiť | 18.6.2024 | |
1022440150 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 5/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.6.2024 | 19.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440151 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.6.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 18.6.2024 | |
1022440152 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 94,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.6.2024 | 21.06.2024 | 9.7.2024 | |
1022440153 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
31322832 | Aktivácia dátovej a hlasovej služby pre výťah | 52,80 vrátane DPH |
OV24034 zo dňa 13.6.2024 | 20.6.2024 | 27.06.2024 | 9.7.2024 | |
1022440154 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina |
00397563 | Kurz Krízový manažment vo verejnej správe - 1 účastník | 140,00 bez DPH |
20.6.2024 | 27.06.2024 | 9.7.2024 | ||
1022440155 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 194,16 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 24.6.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 9.7.2024 | |
1022440156 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.5.-23.6.2024 | 383,64 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 25.6.2024 | 27.06.2024 | 9.7.2024 | |
1022440157 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava kabínových dverí a programovanie riadenia výťahu | 290,74 vrátane DPH |
OV24033 zo dňa 11.6.2024 | 25.6.2024 | 27.06.2024 | 9.7.2024 | |
1022440158 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 20.5.-16.6.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 26.6.2024 | 01.07.2024 | 9.7.2024 | |
1022440159 | FineService s.r.o. Radlinského 2386/13, Malacky |
44743017 | Prenájom miestnosti a občerstvenie pre 70 osôb - "Raňajky so zamestnávateľmi" | 910,00 vrátane DPH |
OV24030 zo dňa 16.5.2024 | 26.6.2024 | 27.6.202 | 9.7.2024 | |
1022440160 | TASR Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31320414 | Portrét prezidenta 3ks | 100,80 vrátane DPH |
OV24036 zo dňa 24.6.2024 | 26.6.2024 | 27.06.2024 | 9.7.2024 | |
1022440161 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 27.6.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 9.7.2024 |