Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022440113 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena núdzového osvetlenia v budove | 561,60 vrátane DPH |
OV24017 zo dňa 27.3.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440122 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 4/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24007 zo dňa 31.1.2024 | 15.5.2024 | 21.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440120 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 4/2024 | 375,45 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 14.5.2024 | 21.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440129 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 44,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.5.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1022440125 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie plynu 1-4/2024 | 2828,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 16.5.2024 | 23.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440124 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR a objektov UPSVR - 4/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 16.5.2024 | 23.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440123 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Zálohová platba nákladov za služby - archív - r. 2024 | 1505,95 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON_5_005-2023-V | 16.5.2024 | 23.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440128 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 4/2024 | 7,10 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 17.5.2024 | 28.05.2024 | 4.6.2024 | |
1022440127 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 3/2024 | 6,04 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 17.5.2024 | 28.05.2024 | 4.6.2024 | |
1022440130 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV24028 zo dňa 13.5.2024 | 24.5.2024 | 30.05.2024 | 4.6.2024 | |
1022440134 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 31.5.2024 | 05.06.2024 | 4.6.2024 | |
1022440140 | MCK Malacky Záhorácka 1919, Malacky |
00350117 | Prenájom priestoru na vzdelávaciu aktivitu "Relaxačné techniky" - 22.5.-23.5.2024 v čase 8:00-16:00 hod. | 144,00 bez DPH |
OV24027 zo dňa 9.5.2024 | 4.6.2024 | 06.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440131 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2024 | 353,02 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 24.5.2024 | 06.06.2024 | 4.6.2024 | |
1022440139 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 502,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440138 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 721,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV24021 zo dňa 29.4.2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 |
1022440137 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 5/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440136 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 5/2024 | 1285,94 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440145 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 5/2024 | 3,36 bez DPH |
7.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | ||
1022440144 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 5/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24007 zo dňa 31.1.2024 | 7.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440142 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 5/2024 | 5072,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440141 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 6/2024 | 2506,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 5.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440150 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 5/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.6.2024 | 19.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440148 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - úver poštovného, odložený podaj - 5/2024 | 14,40 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 12.6.2024 | 19.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440152 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 94,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.6.2024 | 21.06.2024 | 9.7.2024 | |
1022440160 | TASR Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31320414 | Portrét prezidenta 3ks | 100,80 vrátane DPH |
OV24036 zo dňa 24.6.2024 | 26.6.2024 | 27.06.2024 | 9.7.2024 | |
1022440157 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava kabínových dverí a programovanie riadenia výťahu | 290,74 vrátane DPH |
OV24033 zo dňa 11.6.2024 | 25.6.2024 | 27.06.2024 | 9.7.2024 | |
1022440156 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.5.-23.6.2024 | 383,64 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 25.6.2024 | 27.06.2024 | 9.7.2024 | |
1022440154 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina |
00397563 | Kurz Krízový manažment vo verejnej správe - 1 účastník | 140,00 bez DPH |
20.6.2024 | 27.06.2024 | 9.7.2024 | ||
1022440153 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
31322832 | Aktivácia dátovej a hlasovej služby pre výťah | 52,80 vrátane DPH |
OV24034 zo dňa 13.6.2024 | 20.6.2024 | 27.06.2024 | 9.7.2024 | |
1022440158 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 20.5.-16.6.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 26.6.2024 | 01.07.2024 | 9.7.2024 | |
1022440164 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 6/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
1022440163 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 7/2024 | 2506,18 bez DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 2.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
1022440162 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 6/2024 | 1246,54 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 1.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
1022440167 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 354,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 8.7.2024 | 10.07.2024 | 9.7.2024 | |
1022440165 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 6/2024 | 3,04 bez DPH |
8.7.2024 | 10.07.2024 | 9.7.2024 | ||
1022440170 | ELVIP s.r.o. Pezinská 1100/60, Malacky |
35892676 | Oprava držiakov na zástavy na budove UPSVR Malacky | 115,00 vrátane DPH |
OV24035 zo dňa 25.6.2024 | 9.7.2024 | 15.07.2024 | 23.8.2024 | |
1022440169 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2024 | 15.07.2024 | 23.8.2024 | |
1022440168 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 6/2024 | 4800,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 8.7.2024 | 15.07.2024 | 23.8.2024 | |
1022440177 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV, ŠPZ: BT195 EI | 380,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24039 zo dňa 9.7.2024 | 16.7.2024 | 22.07.2024 | 26.8.2024 |