Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022440046   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 1/2024  2774,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    14.2.2024  19.02.2024  22.2.2024 
1022440017   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 12/2023  2774,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    15.1.2024  19.01.2024  13.2.2024 
1022440111   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická 271/27, Malý Lapáš
45539197  Mobilná skartácia dokumentov v množstve 4 833,6 kg  81,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022  OV24018 zo dňa 15.4.2024  13.5.2024  17.05.2024  16.5.2024 
1022440219   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovanie - 8/2024  1707,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022        15.10.2024 
1022440192   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovacie služby - 7/2024  1707,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    7.8.2024  12.08.2024  28.8.2024 
1022440164   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovanie - 6/2024  1707,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    3.7.2024  08.07.2024  9.7.2024 
1022440138   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Hygienický materiál pre zamestnancov  721,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022  OV24021 zo dňa 29.4.2024  4.6.2024  07.06.2024  18.6.2024 
1022440137   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovacie služby - 5/2024  1707,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    4.6.2024  07.06.2024  18.6.2024 
1022440106   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovacie služby - 4/2024  1707,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    7.5.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1022440078   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovanie - 3/2024  1707,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    3.4.2024  09.04.2024  16.4.2024 
1022440059   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovanie - 2/2024  1707,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    6.3.2024  07.03.2024  12.3.2024 
1022440002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovacie služby - 12/2023  1707,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    3.1.2024  09.01.2024  15.1.2024 
1022440101   Scylla Security Servis s.r.o.
ul. ČSA 24, Banská Bystrica
46798811  Služby informátora - 4/2024  1307,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023    2.5.2024  07.05.2024  13.5.2024 
1022440055   Scylla Security Servis s.r.o.
ul. ČSA 24, Banská Bystrica
46798811  Služby informátora 2/2024  1307,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023    1.3.2024  07.03.2024  12.3.2024 
1022440211   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  273,88 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    4.9.2024  10.09.2024  15.10.2024 
1022440105   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  579,08 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    6.5.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1022440216   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.9.2024  11.09.2024  15.10.2024 
1022440195   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2024  14.08.2024  28.8.2024 
1022440169   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.7.2024  15.07.2024  23.8.2024 
1022440143   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.6.2024  11.06.2024  18.6.2024 
1022440110   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2023   44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.5.2024  15.05.2024  16.5.2024 
1022440090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.4.2024  15.04.2024  16.4.2024 
1022440063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky - telekomunikačné služby - 3/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.3.2024  12.03.2024  12.3.2024 
1022440039   Slovak Telekom, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.2.2024  12.02.2024  21.2.2024 
1022440011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023  36,77 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.1.2024  15.01.2024  16.1.2024 
1022440202   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 15.7.-11.8.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.8.2024  27.08.2024  28.8.2024 
1022440184   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 17.6.-14.7.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    24.7.2024  29.07.2024  27.8.2024 
1022440158   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 20.5.-16.6.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    26.6.2024  01.07.2024  9.7.2024 
1022440134   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    31.5.2024  05.06.2024  4.6.2024 
1022440102   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 25.3.-21.4.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    2.5.2024  07.05.2024  13.5.2024 
1022440082   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 26.2.-24.3.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.4.2024  10.04.2024  16.4.2024 
1022440060   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 29.1.-25.2.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    6.3.2024  07.03.2024  12.3.2024 
1022440038   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 1.1.-28.1.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.2.2024  12.02.2024  21.2.2024 
1022440010   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 4.12.-31.12.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    10.1.2024  15.01.2024  16.1.2024 
1022440186   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  9,67 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    31.7.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  27.8.2024 
1022440151   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky štátu  7,20 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    17.6.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  18.6.2024 
1022440133   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok štátu  18,00 
bez DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    28.5.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  4.6.2024 
1022440132   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok štátu  480,00 
bez DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    28.5.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  4.6.2024 
1022440121   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  7,20 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    15.5.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  16.5.2024 
1022440098   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  18,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    24.4.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa   13.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť