Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022440046 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 1/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.2.2024 | 19.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440017 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 12/2023 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
1022440111 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov v množstve 4 833,6 kg | 81,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022 | OV24018 zo dňa 15.4.2024 | 13.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 |
1022440219 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 8/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 15.10.2024 | |||
1022440192 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 7/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.8.2024 | 12.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440164 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 6/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
1022440138 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 721,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV24021 zo dňa 29.4.2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 |
1022440137 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 5/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440106 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 4/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.5.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1022440078 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.4.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 12/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
1022440101 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 4/2024 | 1307,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.5.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 | |
1022440055 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora 2/2024 | 1307,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 1.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 273,88 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 4.9.2024 | 10.09.2024 | 15.10.2024 | |
1022440105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 579,08 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 6.5.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1022440216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.9.2024 | 11.09.2024 | 15.10.2024 | |
1022440195 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2024 | 14.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440169 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2024 | 15.07.2024 | 23.8.2024 | |
1022440143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2023 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2024 | 15.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky - telekomunikačné služby - 3/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440039 | Slovak Telekom, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023 | 36,77 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
1022440202 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 15.7.-11.8.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.8.2024 | 27.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440184 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 17.6.-14.7.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2024 | 29.07.2024 | 27.8.2024 | |
1022440158 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 20.5.-16.6.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 26.6.2024 | 01.07.2024 | 9.7.2024 | |
1022440134 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 31.5.2024 | 05.06.2024 | 4.6.2024 | |
1022440102 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 25.3.-21.4.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 | |
1022440082 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 26.2.-24.3.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.4.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440060 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 29.1.-25.2.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440038 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 1.1.-28.1.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440010 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.12.-31.12.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
1022440186 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 9,67 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 31.7.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 27.8.2024 | |
1022440151 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.6.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 18.6.2024 | |
1022440133 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,00 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 28.5.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.6.2024 | |
1022440132 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 480,00 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 28.5.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.6.2024 | |
1022440121 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 15.5.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 16.5.2024 | |
1022440098 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 24.4.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.5.2024 |