Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022440305   UPSVR Michalovce
Saleziánov 1, Michalovce
30794536  Vyúčtovanie PHM vozidla AA918 RY - mimoriadna situácia (povodne) od 18.9.-22.10.2024  73,99 
vrátane DPH
    17.12.2024  19.12.2024  23.1.2025 
1022440242   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  72,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky    10.10.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa   26.11.2024 
1022440191   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  72,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky    7.8.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  28.8.2024 
1022440049   Adamcová Lucia JUDr., súd. ex.
Miletičova 21, Bratislava
42256101  Náhrada paušálnych výdavkov   72,00 
vrátane DPH
Zákon č. 233/2019 Z.z.    15.2.2024  20.02.2024  22.2.2024 
1022440286   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Aktivácia ONLINE-LC MONITORING 365 pre výťah LC Maxi  66,00 
vrátane DPH
  OV24047 zo dňa 2.10.2024  2.12.2024  10.12.2024  22.1.2025 
1022440249   MUDr. Manfréd Černý
Komenského 997, Veľké Leváre
30787823  Zdravotné výkony 7-9/2024  62,73 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    22.10.2024  23.10.2024  26.11.2024 
1022440182   MUDr. Marián Jánoš
Legionárska 5265, Malacky
43967400  Zdravotné výkony - 4-6/2024  55,76 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    22.7.2024  24.07.2024  26.8.2024 
1022440153   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
31322832  Aktivácia dátovej a hlasovej služby pre výťah  52,80 
vrátane DPH
  OV24034 zo dňa 13.6.2024  20.6.2024  27.06.2024  9.7.2024 
1022440088   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  51,18 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    9.4.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  16.4.2024 
1022440298   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 4.11.-1.12.2024  48,98 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    12.12.2024  16.12.2024  22.1.2025 
1022440272   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík SMV BL 155 US  48,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24059 zo dňa 6.11.2024  13.11.2024  20.11.2024  26.11.2024 
1022440240   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík - SMV BT195 EI  48,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV 24048 zo dňa 7.10.2024  8.10.2024  18.10.2024  26.11.2024 
1022440233   MUDr. Elena Slobodová
Struhárova 2, Zohor
30856604  Zdravotná starostlivosť 7-9/2024  48,79 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    7.10.2024  09.10.2024  26.11.2024 
1022440118   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík SMV Hyundai i30 Kombi ŠPZ BL 155 US  48,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24023 zo dňa 6.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440116   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie SMV - Hyundai i30, ŠPZ BT 195 EI   48,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24025 zo dňa 6.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440275   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 7.10.-3.11.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    18.11.2024  19.11.2024  27.11.2024 
1022440248   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 9.9.-6.10.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.10.2024  23.10.2024  26.11.2024 
1022440223   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 12.8.-8.9.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    20.9.2024  24.09.2024  26.11.2024 
1022440202   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 15.7.-11.8.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.8.2024  27.08.2024  28.8.2024 
1022440184   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 17.6.-14.7.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    24.7.2024  29.07.2024  27.8.2024 
1022440158   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 20.5.-16.6.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    26.6.2024  01.07.2024  9.7.2024 
1022440134   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    31.5.2024  05.06.2024  4.6.2024 
1022440104   TEX-PRINT v.d.
Továrenská 1066, Gajary
35802987  Zástavy SR 2ks, EU 1ks  45,00 
vrátane DPH
  OV24020 zo dňa 29.4.2024  6.5.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1022440102   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 25.3.-21.4.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    2.5.2024  07.05.2024  13.5.2024 
1022440082   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 26.2.-24.3.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.4.2024  10.04.2024  16.4.2024 
1022440060   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 29.1.-25.2.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    6.3.2024  07.03.2024  12.3.2024 
1022440038   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 1.1.-28.1.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.2.2024  12.02.2024  21.2.2024 
1022440293   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - 11/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.12.2024  11.12.2024  22.1.2025 
1022440268   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky - 11/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.11.2024  14.11.2024  26.11.2024 
1022440237   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky - 10/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.10.2024  15.10.2024  26.11.2024 
1022440216   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.9.2024  11.09.2024  15.10.2024 
1022440195   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2024  14.08.2024  28.8.2024 
1022440169   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.7.2024  15.07.2024  23.8.2024 
1022440143   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.6.2024  11.06.2024  18.6.2024 
1022440129   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  44,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     20.5.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1022440110   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2023   44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.5.2024  15.05.2024  16.5.2024 
1022440090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.4.2024  15.04.2024  16.4.2024 
1022440063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky - telekomunikačné služby - 3/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.3.2024  12.03.2024  12.3.2024 
1022440039   Slovak Telekom, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.2.2024  12.02.2024  21.2.2024 
1022440010   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 4.12.-31.12.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    10.1.2024  15.01.2024  16.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť