Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022440233 | MUDr. Elena Slobodová Struhárova 2, Zohor |
30856604 | Zdravotná starostlivosť 7-9/2024 | 48,79 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.10.2024 | 09.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440232 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu - 9/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24042 zo dňa 21.8.2024 | 4.10.2024 | 09.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440231 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 9/2024 | 5122,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 4.10.2024 | 09.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440235 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 253,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.10.2024 | 14.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 10/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2024 | 15.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440244 | MUDr. Marián Jánoš Legionárska 5265, Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony 7-9/2024 | 41,82 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440241 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 766,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV24043 zo dňa 28.8.2024 | 8.10.2024 | 16.10.2024 | 26.11.2024 |
1022440243 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 9/2024 | 6,90 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 11.10.2024 | 17.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440239 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 9/2024 | 2,72 bez DPH |
8.10.2024 | 17.10.2024 | 26.11.2024 | ||
1022440247 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV BL 155 US | 236,51 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24045 zo dňa 11.9.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 26.11.2024 |
1022440246 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 9/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440240 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík - SMV BT195 EI | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV 24048 zo dňa 7.10.2024 | 8.10.2024 | 18.10.2024 | 26.11.2024 |
1022440249 | MUDr. Manfréd Černý Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 7-9/2024 | 62,73 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440248 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 9.9.-6.10.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440254 | Hogrefe-Testcentrum s.r.o. Vinohradská 89/90, Praha 3 |
26159392 | TAR - úplný testový súbor | 146,14 bez DPH |
OV24050 zo dňa 9.10.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440251 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 229,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 22.10.2024 | 29.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440250 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie opravy centrálneho zamykania SMV MA 502 BF | 36,61 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24052 zo dňa 17.10.2024 | 22.10.2024 | 29.10.2024 | 26.11.2024 |
1022440267 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 5-9/2024 | 111,52 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 5.11.2024 | 07.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440266 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 10/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.11.2024 | 08.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440265 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - 11/2024 | 2506,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 5.11.2024 | 08.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440261 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík BL 689 XN | 75,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24055 zo dňa 25.10.2024 | 5.11.2024 | 08.11.2024 | 26.11.2024 |
1022440259 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia frankovacieho stroja | 213,60 vrátane DPH |
OV24051 zo dňa 17.10.2024 | 4.11.2024 | 08.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440258 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 10/2024 | 1443,55 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 4.11.2024 | 08.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440257 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena servopohonu trojcestného ventila | 473,36 vrátane DPH |
OV24037 zo dňa 2.7.2024 | 4.11.2024 | 08.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440253 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.9.-22.10.2024 | 404,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440268 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 11/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.11.2024 | 14.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440264 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV MA 502 BF | 1426,78 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24057 zo dňa 25.10.2024 | 5.11.2024 | 14.11.2024 | 26.11.2024 |
1022440262 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV MA 502 BF | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24058 zo dňa 25.10.2024 | 5.11.2024 | 14.11.2024 | 26.11.2024 |
1022440263 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky Prezutie pneumatík na SMV BL 136 RJ | 340,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24056 zo dňa 25.10.2024 | 5.11.2024 | 14.11.2024 | 26.11.2024 |
1022440260 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 350,23 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 5.11.2024 | 14.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440273 | SOFOS s.r.o. Dúbravská cesta 3, Bratislava |
31318347 | Náhradný diel pre Notebook LCD | 503,92 vrátane DPH |
OV24054 zo dňa 24.10.2024 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440276 | Vladimír Spusta Štúrova 1437/10, Malacky |
37029983 | Stavebné práce - sociálne zariadenie | 1100,24 bez DPH |
OV24053 zo dňa 17.10.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 | |
1022440275 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 7.10.-3.11.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 | |
1022440272 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL 155 US | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24059 zo dňa 6.11.2024 | 13.11.2024 | 20.11.2024 | 26.11.2024 |
1022440270 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 10/2024 | 6065,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 11.11.2024 | 20.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440280 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 347,50 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | |
1022440279 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jesenná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV24049 zo dňa 8.10.2024 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | |
1022440278 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 10/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | |
1022440274 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 10/2024 | 6,90 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 13.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | |
1022440271 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 10/2024 | 3,20 bez DPH |
11.11.2024 | 21.11.2024 | 26.11.2024 |