Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022440236 DOBROPIS | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM - oprava | 0,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.10.2024 | Neplatiť | 26.11.2024 | |
1022440235 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 253,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.10.2024 | 14.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440222 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 79,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.9.2024 | 23.09.2024 | 26.11.2024 | |
1022440211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 273,88 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 4.9.2024 | 10.09.2024 | 15.10.2024 | |
1022440201 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 86,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 21.8.2024 | 27.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440190 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 379,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.8.2024 | 14.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440167 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 354,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 8.7.2024 | 10.07.2024 | 9.7.2024 | |
1022440152 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 94,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.6.2024 | 21.06.2024 | 9.7.2024 | |
1022440139 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 502,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440129 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 44,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.5.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1022440105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 579,08 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 6.5.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1022440095 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 150,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.4.2024 | 24.04.2024 | 13.5.2024 | |
1022440081 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 292,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 8.4.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440071 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 109,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.3.2024 | 22.03.2024 | 12.4.2024 | |
1022440061 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 348,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440037 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 470,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 191,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.1.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1022440273 | SOFOS s.r.o. Dúbravská cesta 3, Bratislava |
31318347 | Náhradný diel pre Notebook LCD | 503,92 vrátane DPH |
OV24054 zo dňa 24.10.2024 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440100 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | Poplatok za konferenciu: 16.-17.4.2024 Piešťany - 4 zamestnanci OSPODaSK | 500,00 bez DPH |
26.4.2024 | Platobný poukaz 685/24 | 13.5.2024 | ||
1022440295 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 11/2024 | 5853,77 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 11.12.2024 | 17.12.2024 | 22.1.2025 | |
1022440270 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 10/2024 | 6065,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 11.11.2024 | 20.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440231 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 9/2024 | 5122,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 4.10.2024 | 09.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440194 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 7/2024 | 5034,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 8.8.2024 | 15.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440168 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 6/2024 | 4800,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 8.7.2024 | 15.07.2024 | 23.8.2024 | |
1022440142 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 5/2024 | 5072,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440107 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 4/2024 | 5444,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440096 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - opravná faktúra - 3/2024 | 196,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 19.4.2024 | 24.04.2024 | 13.5.2024 | |
1022440089 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 3/2024 | 5394,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 9.4.2024 | 16.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440062 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 2/2024 | 5783,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440042 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 1/2024 | 6256,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 8.2.2024 | 19.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440008 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 12/2023 | 7120,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 8.1.2024 | 10.01.2024 | 16.1.2024 | |
1022440307 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena samozatvárača | 396,54 vrátane DPH |
OV24060 zo dňa 14.11.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 23.1.2025 | |
1022440300 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 11/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 22.1.2025 | |
1022440286 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Aktivácia ONLINE-LC MONITORING 365 pre výťah LC Maxi | 66,00 vrátane DPH |
OV24047 zo dňa 2.10.2024 | 2.12.2024 | 10.12.2024 | 22.1.2025 | |
1022440285 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Vyčistenie upchatých strešných žľabov a zvodov | 1795,20 vrátane DPH |
OV24044 zo dňa 9.9.2024 | 2.12.2024 | 10.12.2024 | 22.1.2025 | |
1022440282 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 10/2024 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | OV24042 zo dňa 21.8.2024 | 25.11.2024 | 09.12.2024 | 22.1.2025 |
1022440278 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 10/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | |
1022440257 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena servopohonu trojcestného ventila | 473,36 vrátane DPH |
OV24037 zo dňa 2.7.2024 | 4.11.2024 | 08.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440246 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 9/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440232 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu - 9/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24042 zo dňa 21.8.2024 | 4.10.2024 | 09.10.2024 | 26.11.2024 |