
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022440055 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora 2/2024 | 1307,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 1.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440280 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 347,50 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | |
1022440260 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 350,23 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 5.11.2024 | 14.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 273,88 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 4.9.2024 | 10.09.2024 | 15.10.2024 | |
1022440105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 579,08 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 6.5.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1022440293 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - 11/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.12.2024 | 11.12.2024 | 22.1.2025 | |
1022440268 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 11/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.11.2024 | 14.11.2024 | 26.11.2024 | |
1022440237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 10/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2024 | 15.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.9.2024 | 11.09.2024 | 15.10.2024 | |
1022440195 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2024 | 14.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440169 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2024 | 15.07.2024 | 23.8.2024 | |
1022440143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2023 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2024 | 15.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky - telekomunikačné služby - 3/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440039 | Slovak Telekom, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023 | 36,77 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
1022440298 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.11.-1.12.2024 | 48,98 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 22.1.2025 | |
1022440275 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 7.10.-3.11.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 | |
1022440248 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 9.9.-6.10.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 26.11.2024 | |
1022440223 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 12.8.-8.9.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.9.2024 | 24.09.2024 | 26.11.2024 | |
1022440202 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 15.7.-11.8.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.8.2024 | 27.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440184 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 17.6.-14.7.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2024 | 29.07.2024 | 27.8.2024 | |
1022440158 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 20.5.-16.6.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 26.6.2024 | 01.07.2024 | 9.7.2024 | |
1022440134 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 31.5.2024 | 05.06.2024 | 4.6.2024 | |
1022440102 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 25.3.-21.4.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 | |
1022440082 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 26.2.-24.3.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.4.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440060 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 29.1.-25.2.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440038 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 1.1.-28.1.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440010 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.12.-31.12.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
1022440186 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 9,67 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 31.7.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 27.8.2024 | |
1022440151 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.6.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 18.6.2024 | |
1022440133 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,00 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 28.5.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.6.2024 | |
1022440132 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 480,00 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 28.5.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.6.2024 | |
1022440121 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 15.5.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 16.5.2024 | |
1022440098 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 24.4.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.5.2024 | |
1022440088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 9.4.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 16.4.2024 | |
1022440074 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 27.3.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 12.4.2024 | |
1022440072 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 4,92 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 20.3.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 12.4.2024 | |
1022440054 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 81,65 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 29.2.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 11.3.2024 |