
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022540010 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 2.12.-29.12.2024 | 48,98 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540062 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1022540037 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 30.12.2024-26.1.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540054 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady archív 1-12/2024 - vyúčtovanie | 200,61 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON-50052023 | 3.3.2025 | 04.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540043 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV BL 689 XN | 207,41 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV25005 zo dňa 3.2.2025 | 12.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 |
1022540044 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV MA502BF | 250,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV25006 zo dňa 3.2.2025 | 12.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 |
1022540031 | Scylla Security Servis s.r.o. Československej armády 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 1/2025 | 1332,78 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č.86/102/2023 | 3.2.2025 | 04.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540001 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 12/2024 | 1171,32 vrátane DPH |
Zmluva na poskytovanie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540055 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 2/2025 | 1277,70 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540040 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 1/2025 | 2335,24 bez DPH |
6.2.2025 | Neplatiť | 28.2.2025 | ||
1022540009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 12/2024 | 2373,16 bez DPH |
8.1.2025 | Neplatiť | 28.1.2025 | ||
1022540064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 2/2025 | 2312,12 bez DPH |
10.3.2025 | Neplatiť | 19.3.2025 | ||
1022540041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 1/2025 | 2,88 bez DPH |
7.2.2025 | 12.02.2025 | 28.2.2025 | ||
1022540011 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 12/2024 | 3,04 bez DPH |
9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | ||
1022540065 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 2/2025 | 2,88 bez DPH |
10.3.2025 | 18.03.2025 | 19.3.2025 | ||
1022540049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovacie karty 2ks | 0,00 bez DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.2.2025 | Neplatiť | 28.2.2025 | |
1022540012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 12/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540039 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 1/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 12/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540060 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540027 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 1.1.-22.1.2025 | 206,95 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540056 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.1.-22.2.2025 | 489,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540003 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.11.-22.12.2024 | 376,07 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540015 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.12.-31.12.2024 | 124,91 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540074 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2025 | 628,59 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 28.3.2025 | 01.04.2025 | 3.4.2025 | |
1022540034 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV BL 155US | 160,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV25004 zo dňa 27.1.2025 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 |
1022540019 | Praktik Malacky s.r.o. Malé nám. 18, Malacky |
47816431 | Zdravotná starostlivosť na účely sociálnej pomoci | 216,07 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 17.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540050 | Normedic, s.r.o. Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony - rok 2024 | 355,47 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 18.2.2025 | 21.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540014 | MUDr. Marián Jánoš Legionárska 5265, Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 10-12/2024 | 20,91 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540013 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 10-12/2024 | 90,61 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540024 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-12/2024 | 125,46 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 23.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540023 | MUDr. Eva Encingerová Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-12/2024 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 23.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540051 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 1/2025 | 7,92 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 19.2.2025 | Neplatiť | 28.2.2025 | |
1022540068 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 2/2025 | 7,50 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 17.3.2025 | Neplatiť | 19.3.2025 | |
1022540026 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín - rok 2025 | 1107,00 vrátane DPH |
OV25002 zo dňa 22.1.2025 | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 29.1.2025 |