Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1232340073 | AKTIVITA, s.r.o. Michaelliho 2, 036 01 Martin |
36439282 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 132,43 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 23.01.2023 | 28.02.2023 | 2.3.2023 | |
1232340040 | anpemed, s.r.o. Škultétyho 470/6, 036 01 Martin |
50763911 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 29.12.2022 | 30.01.2023 | 3.2.2023 | |
1232340007 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Upratovacie služby 12/2022 | 2402,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 158/OVS/2022 z 14.4.2022 | 03.01.2023 | 02.02.2023 | 2.3.2023 | |
1232340349 | BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. Mudroňova 16, 036 01 Martin |
36439215 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 17.10.2023 | 16.11.2023 | 21.11.2023 | |
1232340317 | BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. Mudroňova 16, 036 01 Martin |
36439215 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 21.06.2023 | 09.11.2023 | 15.11.2023 | |
1232340144 | BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. Mudroňova 16, 036 01 Martin |
36439215 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 12.04.2023 | 05.05.2023 | 9.5.2023 | |
1232340027 | BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. Mudroňova 16, 036 01 Martin |
36439215 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 19.12.2023 | 20.01.2023 | 3.2.2023 | |
1232340043 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 Martin |
31578861 | Ročný prenájom 1100 l kontajnera | 182,45 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 12.04.2006 | 01.02.2023 | 09.02.2023 | 2.3.2023 | |
1232340010 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 Martin |
31578861 | Nákup plastových kontajnerov na KO | 601,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 65-12/2022 z 16.12.2022 | 05.01.2023 | 10.01.2023 | 3.2.2023 | |
1232340397 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Servis stroja Neopost IJ 40 | 477,12 vrátane DPH |
Objednávka č. 55-12/2023 z 18.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | |
1232340038 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Ročný kreditačný poplatok za frankovací stroj 2023 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. Servisu č. 2013/4120 z 17.12.2012 | 25.01.2023 | 02.02.2023 | 2.3.2023 | |
1232340369 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Realizácia TK, EK na služob.mot.vozidle | 85,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 51-11/2023 z 22.11.2023 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | |
1232340357 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka, príprava a realizácia TK, EK na služob.mot.vozidle, prezutie pneumatík | 494,98 vrátane DPH |
Objednávka č. 36-09/2023 z 29.9.2023 | 14.11.2023 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | |
1232340356 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka, príprava a realizácia TK, EK na služob.mot.vozidle, prezutie pneumatík | 494,98 vrátane DPH |
Objednávka č. 37-09/2023 z 29.9.2023 | 14.11.2023 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | |
1232340355 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava a realizácia TK, EK na služob.mot.vozidle, prezutie pneumatík | 201,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 40-10/2023 z 4.10.2023 | 14.11.2023 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | |
1232340354 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 43-10/2023 z 23.10.2023 | 14.11.2023 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | |
1232340353 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 45-10/2023 z 23.10.2023 | 14.11.2023 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | |
1232340352 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 44-10/2023 z 23.10.2023 | 14.11.2023 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | |
1232340351 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 42-10/2023 z 23.10.2023 | 14.11.2023 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | |
1232340350 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava a realizácia TK, EK na služob.mot.vozidle | 165,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 38-09/2023 z 29.9.2023 | 14.11.2023 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | |
1232340228 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka služob. motor. vozidla | 199,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 27-07/2023 z 18.7.2023 | 31.07.2023 | 09.08.2023 | 11.8.2023 | |
1232340207 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výmena akumulátora | 169,99 vrátane DPH |
Objednávka č. 20-06/2023 z 9.6.2023 | 03.07.2023 | 12.07.2023 | 13.7.2023 | |
1232340206 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 18-06/2023 z 8.6.2023 | 03.07.2023 | 12.07.2023 | 13.7.2023 | |
21232340205 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 22-06/2023 z 9.6.2023 | 03.07.2023 | 12.07.2023 | 13.7.2023 | |
1232340204 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 23-06/2023 z 16.6.2023 | 03.07.2023 | 12.07.2023 | 13.7.2023 | |
1232340203 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 19-06/2023 z 9.6.2023 | 03.07.2023 | 12.07.2023 | 13.7.2023 | |
1232340202 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 21-06/2023 z 9.6.2023 | 03.07.2023 | 12.07.2023 | 13.7.2023 | |
1232340190 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka služob. motor. vozidla, prezutie pneumatík | 356,14 vrátane DPH |
Objednávka č. 16-05/2023 z 24.5.2023 | 12.06.2023 | 06.07.2023 | 10.7.2023 | |
1232340189 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka služob. motor. vozidla, prezutie pneumatík | 455,06 vrátane DPH |
Objednávka č. 15-05/2023 z 23.5.2023 | 12.06.2023 | 06.07.2023 | 10.7.2023 | |
1232340066 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka služob. motor. vozidla, vykonanie EK, TK | 466,55 vrátane DPH |
Objednávka č. 01-01/2023 z 18.1.2023 | 13.02.2023 | 03.03.2023 | 31.3.2023 | |
1232340031 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motor. Vozidla | 2111,46 vrátane DPH |
Objednávka č. 62-12/2022 z 6.12.2022 | 23.01.2023 | 14.02.2023 | 2.3.2023 | |
1232340081 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 1.4.2023-31.3.2024 | 2207,52 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009 | 01.03.2023 | 27.03.2023 | 31.3.2023 | |
1232340070 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 24.3.2023-23.3.2024 | 536,76 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720045709 | 15.02.2023 | 20.03.2023 | 31.3.2023 | |
1232340365 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 11/2023 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 04.12.2023 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | |
1232340311 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 10/2023 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 03.11.2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | |
1232340285 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 09/2023 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 05.10.2023 | 30.10.2023 | 31.10.2023 | |
1232340261 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 08/2023 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 06.09.2023 | 14.09.2023 | 19.9.2023 | |
1232340238 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 07/2023 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 04.08.2023 | 09.08.2023 | 11.8.2023 | |
1232340212 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 06/2023 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 13.7.2023 | |
1232340175 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 05/2023 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 02.06.2023 | 09.06.2023 | 12.6.2023 |