Faktúry 2024 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1232440221   Rudolf Hejzlar R-design
P.V.Rovnianka 12/41, 036 01 Martin
34698566  Výroba a montáž informačnej tabule v budove, nálepiek na označenie budov  638,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 32-05/2024 z 29.5.2024  19.06.2024  21.06.2024  25.6.2024 
1232440213   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Nákup a prezutie pneumatík  379,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 27-05/2024 z 6.5.2024  10.06.2024  21.06.2024  25.6.2024 
1232440212   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis, výmena oleja a filtrov na služob. motor. Vozidle  223,63 
vrátane DPH
  Objednávka č. 29-05/2024 z 13.5.2024  10.06.2024  21.06.2024  25.6.2024 
1232440211   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis, výmena oleja a filtrov na služob. motor. Vozidle  291,49 
vrátane DPH
  Objednávka č. 30-05/2024 z 13.5.2024  10.06.2024  21.06.2024  25.6.2024 
1232440210   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Výmena akumulátora, spínača brzdových svetiel na služob. motor. Vozidle  243,84 
vrátane DPH
  Objednávka č. 26-05/2024 z 6.5.2024  10.06.2024  21.06.2024  25.6.2024 
1232440184   lexman.online s.r.o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
51969980  Zabezpečenie prekladov  94,96 
bez DPH
  Objednávka č. 13-03/2024 z 26.3.2024, Objednávka č. 12-03/2024 z 25.3.2024, Objednávka č. 25-04/2024 z 24.4.2024  20.05.2024  05.06.2024  6.6.2024 
1232440179   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  Pozáručný servis zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 24-04/2024 z 17.4.2024  15.05.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440177   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 23-04/2024 z 17.4.2024  15.05.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440176   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 22-04/2024 z 17.4.2024  15.05.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440155   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  48,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 20-04/2024 z 9.4.2024  29.04.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440154   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 19-04/2024 z 9.4.2024  29.04.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440153   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  48,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 18-04/2024 z 8.4.2024  29.04.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440152   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 17-04/2024 z 8.4.2024  29.04.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440151   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 15-04/2024 z 4.4.2024  29.04.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440157   Milan Ranto Drevomont
Mierová 26, 038 53 Turany
14186730  Rámik na menovku (120 ks)  504,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 14-04/2024 z 4.4.2024  30.04.2024  10.05.2024  14.5.2024 
123240161   Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20, 036 01 Martin
31578861  Odvoz a zneškodnenie odpadu  285,38 
vrátane DPH
  Objednávka č. 16-04/2024 z 8.4.2024  03.05.2024  09.05.2024  14.5.2024 
123240156   ALEX TRADE, s.r.o.
Ďanová 179, 038 42 Ďanová
36414999  Oprava dlažby v budove úradu, pracovisko Novomeského 4, Martin  732,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 21-04/2024 z 12.4.2024  30.04.2024  09.05.2024  14.5.2024 
1232440146   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava vodovodného potrubia (Mudroňova 22)  110,88 
vrátane DPH
  Objednávka č. 11-03/2024 z 22.3.2024  19.04.2024  03.05.2024  6.5.2024 
1232440111   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava výťahu (Novomeského 4)  63,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 08-03/2024 z 13.3.2024  25.03.2024  15.04.2024  16.4.2024 
1232440104   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava vodovodného potrubia (Mudroňova 22))  249,12 
vrátane DPH
  Objednávka č. 03-01/2024 z 16.1.2024  18.03.2024  10.04.2024  12.4.2024 
1232440117   INPRECO, s.r.o.
Devínska 4507/21, 036 08 Martin
52257541  Výškové upratovacie práce po maľovaní priestorov v budove ÚPSVR - svietidlá (Novomeského 4)  322,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 09-03/2024 z 20.3.2024  03.04.2024  04.04.2024  12.4.2024 
1232440116   INPRECO, s.r.o.
Devínska 4507/21, 036 08 Martin
52257541  Dodávka a montáž rohovníkov v budove ÚPSVR (Novomeského 4)  217,01 
vrátane DPH
  Objednávka č. 10-03/2024 z 20.3.2024  03.04.2024  04.04.2024  12.4.2024 
1232440114   Stanislav Francúz
D.Makovického 20, 036 01 Martin
41525531  Výmena vstupných dverí v budove ÚPSVR (Novomeského 4)  2592,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 01-01/2024 z 10.1.2024  26.03.2024  04.04.2024  12.4.2024 
1232440108   PosAm, spol. s r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
31365078  USB token - Śtátna pokladnica  98,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 06-02/2024 z 14.2.2024  21.03.2024  04.04.2024  12.4.2024 
1232440107   lexman.online s.r.o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
51969980  Zabezpečenie prekladov  120,00 
bez DPH
  Objednávka č. 07-02/2024 z 20.2.2024  21.03.2024  26.03.2024  27.3.2024 
1232440099   R.I.K. s.r.o.
Horné Rakovce 1376/5, 039 01 Turčianske Teplice
36752223  Maľovanie stien a stropov v bodove ÚPSVR (Novomeského)  9979,94 
bez DPH
  Objednávka č. 02-01/2024 z 11.1.2024  13.03.2024  14.03.2024  15.3.2024 
1232440030   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava výťahu  63,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 04-01/2024 z 25.1.2024  29.01.2024  14.02.2024  15.2.2024 
1232440048   MARTINALARM s.r.o.
Štúrova 1470/26, 038 52 Sučany
55458742  Preprogramovanie EZS v budove ÚPSVR Martin (Mudroňova 22)  60,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 05-01/2024 z 25.1.2024  30.01.2024  09.02.2024  13.2.2024 
1232440012   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Preverenie bezpečnosti elektrickej inštalácie po zatečení stropov a stien (Turč.Teplice)  181,44 
vrátane DPH
  Objednávka č. 56-12/2023 z 20.12.2023  08.01.2024  02.02.2024  5.2.2024 
1232440140   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné 2.Q 2024  552,74 
bez DPH
Dodatok č. 2 k nájom. zmluve č. 5/04-2    15.04.2024  18.01.1900  19.4.2024 
1232440207   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 05/2024  3472,77 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    10.06.2024  11.06.2024  14.6.2024 
1232440170   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 04/2024  5164,34 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.05.2024  10.05.2024  14.5.2024 
1232440142   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 03/2024  5989,96 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    17.04.2024  18.04.2024  19.4.2024 
1232440110   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Vyúčtovanie (teplo) r. 2023  2874,06 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    25.03.2024  27.03.2024  2.4.2024 
1232440085   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 02/2024  6372,91 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    06.03.2024  14.03.2024  15.3.2024 
1232440058   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 01/2024  8554,39 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    06.02.2024  07.02.2024  8.2.2024 
1232440025   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 12/2023  7908,65 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    16.01.2024  16.01.2024  17.1.2024 
1232440191   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Náklady spojené s užívaním nebytového priestoru r. 2023  2330,81 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2    03.06.2024  05.06.2024  6.6.2024 
1232440017   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné 1.Q 2024  552,74 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2    10.01.2024  17.01.2024  18.1.2024 
1232440080   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 1.4.2024-31.3.2025  2207,52 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009    01.03.2024  26.03.2024  27.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť