Faktúry 2024 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1232440157   Milan Ranto Drevomont
Mierová 26, 038 53 Turany
14186730  Rámik na menovku (120 ks)  504,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 14-04/2024 z 4.4.2024  30.04.2024  10.05.2024  14.5.2024 
1232440177   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 23-04/2024 z 17.4.2024  15.05.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440176   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 22-04/2024 z 17.4.2024  15.05.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440155   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  48,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 20-04/2024 z 9.4.2024  29.04.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440154   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 19-04/2024 z 9.4.2024  29.04.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440153   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  48,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 18-04/2024 z 8.4.2024  29.04.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440152   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 17-04/2024 z 8.4.2024  29.04.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440151   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 15-04/2024 z 4.4.2024  29.04.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440012   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Preverenie bezpečnosti elektrickej inštalácie po zatečení stropov a stien (Turč.Teplice)  181,44 
vrátane DPH
  Objednávka č. 56-12/2023 z 20.12.2023  08.01.2024  02.02.2024  5.2.2024 
1232440048   MARTINALARM s.r.o.
Štúrova 1470/26, 038 52 Sučany
55458742  Preprogramovanie EZS v budove ÚPSVR Martin (Mudroňova 22)  60,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 05-01/2024 z 25.1.2024  30.01.2024  09.02.2024  13.2.2024 
1232440179   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  Pozáručný servis zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 24-04/2024 z 17.4.2024  15.05.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440023   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2023  53,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    12.01.2024  07.02.2024  8.2.2024 
1232440178   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 04/2024  120,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    15.05.2024  05.06.2024  6.6.2024 
1232440138   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 03/2024  61,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    12.04.2024  03.05.2024  6.5.2024 
1232440094   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 02/2024  98,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    11.03.2024  10.04.2024  12.4.2024 
1232440068   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 01/2024  56,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    12.02.2024  06.03.2024  7.3.2024 
1232440111   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava výťahu (Novomeského 4)  63,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 08-03/2024 z 13.3.2024  25.03.2024  15.04.2024  16.4.2024 
1232440030   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava výťahu  63,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 04-01/2024 z 25.1.2024  29.01.2024  14.02.2024  15.2.2024 
1232440104   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava vodovodného potrubia (Mudroňova 22))  249,12 
vrátane DPH
  Objednávka č. 03-01/2024 z 16.1.2024  18.03.2024  10.04.2024  12.4.2024 
1232440146   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava vodovodného potrubia (Mudroňova 22)  110,88 
vrátane DPH
  Objednávka č. 11-03/2024 z 22.3.2024  19.04.2024  03.05.2024  6.5.2024 
123240149   Mesto Martin
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
00316792  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2024  4007,88 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1621715529/2024 z 25.4.2024    25.04.2024  09.05.2024  14.5.2024 
1232440103   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
31628605  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2024  120,23 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1422400478 z 7.3.2024    15.03.2024  26.03.2024  27.3.2024 
1232440105   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2024  706,10 
bez DPH
Rozhodnutie č. 34, reg.č. 792/2024 z 5.3.2024    18.03.2024  26.03.2024  27.3.2024 
1232440073   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 24.3.2024-23.3.2025  536,76 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720045709    14.02.2024  14.03.2024  15.3.2024 
1232440080   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 1.4.2024-31.3.2025  2207,52 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009    01.03.2024  26.03.2024  27.3.2024 
1232440115   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-Ružinov
50060872  Plyn - zálohová platba 04/2024  2645,00 
vrátane DPH
Rámc.doh.č.s. 21572/2023 - M_ODP, č.z. 80776/2023 + dodatok č.1    02.04.2024  10.04.2024  12.4.2024 
1232440078   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-Ružinov
50060872  Plyn - zálohová platba 03/2024  2645,00 
vrátane DPH
Rámc.doh.č.s. 21572/2023 - M_ODP, č.z. 80776/2023 + dodatok č.1    01.03.2024  06.03.2024  7.3.2024 
1232440182   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-Ružinov
50060872  Plyn - vyúčtovanie 01-04/2024  2336,87 
vrátane DPH
Rámc.doh.č.s. 21572/2023 - M_ODP, č.z. 80776/2023 + dodatok č.1    16.05.2024  05.06.2024  6.6.2024 
1232440066   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM,zmes do ostrek.,umytie 01/2024  331,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    09.02.2024  14.02.2024  15.2.2024 
1232440208   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM,zmes do ostrek. 05/2024  525,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    07.06.2024  11.06.2024  14.6.2024 
1232440175   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM,umytie,zmes do ostrek. 04/2024  703,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    10.05.2024  16.05.2024  17.5.2024 
1232440014   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM,umytie 12/2023  365,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    08.01.2024  11.01.2024  12.1.2024 
1232440130   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM,umytie 03/2024  521,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    08.04.2024  15.04.2024  16.4.2024 
1232440090   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM,umytie 02/2024  337,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    07.03.2024  14.03.2024  15.3.2024 
1232440074   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, žiarovky 02/2024  137,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    22.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
1232440106   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie 03/2024  226,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    21.03.2024  26.03.2024  27.3.2024 
1232440222   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 06/2024  252,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    20.06.2024  21.06.2024  25.6.2024 
1232440148   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 04/2024  175,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    23.04.2024  26.04.2024  29.4.2024 
1232440026   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01/2024  67,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    22.01.2024  30.01.2024  31.1.2024 
123240156   ALEX TRADE, s.r.o.
Ďanová 179, 038 42 Ďanová
36414999  Oprava dlažby v budove úradu, pracovisko Novomeského 4, Martin  732,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 21-04/2024 z 12.4.2024  30.04.2024  09.05.2024  14.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť