Faktúry 2024 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1232440014   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM,umytie 12/2023  365,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    08.01.2024  11.01.2024  12.1.2024 
1232440213   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Nákup a prezutie pneumatík  379,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 27-05/2024 z 6.5.2024  10.06.2024  21.06.2024  25.6.2024 
1232440214   Vaša ambulancia, s.r.o.
Prieložtek 5059/1, 036 01 Martin
36710539  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  397,29 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    10.06.2024  21.06.2024  25.6.2024 
1232440096   MUDr. Andrea Remišová, s.r.o.
Horná Štubňa 455, 038 46 Horná Štubňa
36695769  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  425,17 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    11.03.2024  14.03.2024  15.3.2024 
1232440119   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Daň z nehnuteľností r. 2024  452,20 
bez DPH
Rozhodnutie č. 411/2024 z 27.03.2024    03.04.2024  10.04.2024  12.4.2024 
1232440157   Milan Ranto Drevomont
Mierová 26, 038 53 Turany
14186730  Rámik na menovku (120 ks)  504,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 14-04/2024 z 4.4.2024  30.04.2024  10.05.2024  14.5.2024 
1232440130   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM,umytie 03/2024  521,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    08.04.2024  15.04.2024  16.4.2024 
1232440208   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM,zmes do ostrek. 05/2024  525,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    07.06.2024  11.06.2024  14.6.2024 
1232440240   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie 06/2024  530,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    10.07.2024  15.07.2024  12.7.2024 
1232440073   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 24.3.2024-23.3.2025  536,76 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720045709    14.02.2024  14.03.2024  15.3.2024 
1232440140   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné 2.Q 2024  552,74 
bez DPH
Dodatok č. 2 k nájom. zmluve č. 5/04-2    15.04.2024  18.01.1900  19.4.2024 
1232440017   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné 1.Q 2024  552,74 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2    10.01.2024  17.01.2024  18.1.2024 
1232440221   Rudolf Hejzlar R-design
P.V.Rovnianka 12/41, 036 01 Martin
34698566  Výroba a montáž informačnej tabule v budove, nálepiek na označenie budov  638,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 32-05/2024 z 29.5.2024  19.06.2024  21.06.2024  25.6.2024 
1232440120   MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, 831 04 Bratislava
36211541  Ročné vyúčtovanie (teplo) r.2023  659,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    03.04.2024  10.04.2024  12.4.2024 
1232440020   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Ochrana objektu kamerovým systémom 2024  663,88 
bez DPH
Zmluva o spolupráci č. 94/06-7    10.01.2024  17.01.2024  18.1.2024 
1232440175   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM,umytie,zmes do ostrek. 04/2024  703,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    10.05.2024  16.05.2024  17.5.2024 
1232440105   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2024  706,10 
bez DPH
Rozhodnutie č. 34, reg.č. 792/2024 z 5.3.2024    18.03.2024  26.03.2024  27.3.2024 
123240156   ALEX TRADE, s.r.o.
Ďanová 179, 038 42 Ďanová
36414999  Oprava dlažby v budove úradu, pracovisko Novomeského 4, Martin  732,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 21-04/2024 z 12.4.2024  30.04.2024  09.05.2024  14.5.2024 
1232440198   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 12/2023-05/2024  990,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    04.06.2024  11.06.2024  14.6.2024 
1232440201   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 12/2023-05/2024  1204,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    06.06.2024  11.06.2024  14.6.2024 
1232440067   MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, 831 04 Bratislava
36211541  Dodávka tepelnej energie 01/2024  1251,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    12.02.2024  14.02.2024  15.2.2024 
1232440206   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 05/2024  1593,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    07.06.2024  04.07.2024  8.7.2024 
1232440230   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 07/2024  1595,98 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    03.07.2024  11.07.2024  11.7.2024 
1232440200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 06/2024  1595,98 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    05.06.2024  11.06.2024  14.6.2024 
1232440167   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 05/2024  1595,98 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    06.05.2024  13.05.2024  14.5.2024 
1232440132   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 03/2024  1682,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    09.04.2024  03.05.2024  6.5.2024 
1232440205   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 05/2024  1722,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    07.06.2024  04.07.2024  8.7.2024 
1232440173   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 04/2024  1748,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    10.05.2024  05.06.2024  6.6.2024 
1232440172   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 04/2024  1765,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    10.05.2024  05.06.2024  6.6.2024 
1232440131   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 03/2024  1790,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    09.04.2024  03.05.2024  6.5.2024 
1232440093   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 02/2024  1902,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    11.03.2024  04.04.2024  12.4.2024 
1232440092   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 02/2024  1931,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    11.03.2024  04.04.2024  12.4.2024 
1232440063   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 01/2024  2121,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    07.02.2024  06.03.2024  7.3.2024 
1232440062   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 01/2024  2149,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    07.02.2024  06.03.2024  7.3.2024 
1232440228   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 06/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    03.07.2024  15.07.2024  12.7.2024 
1232440195   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 05/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    04.06.2024  21.06.2024  25.6.2024 
1232440162   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 04/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    06.05.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440118   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 03/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    03.04.2024  26.04.2024  29.4.2024 
1232440081   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 02/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    04.03.2024  14.03.2024  15.3.2024 
1232440050   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 01/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    05.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť