Faktúry 2024 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1232440185   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Umytie 05/2024  5,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    22.05.2024  29.05.2024  30.5.2024 
1232440050   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 01/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    05.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
1232440081   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 02/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    04.03.2024  14.03.2024  15.3.2024 
1232440118   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 03/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    03.04.2024  26.04.2024  29.4.2024 
1232440162   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 04/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    06.05.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440195   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 05/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    04.06.2024  21.06.2024  25.6.2024 
1232440228   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 06/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    03.07.2024  15.07.2024  12.7.2024 
1232440271   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 07/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    07.08.2024  09.08.2024  12.8.2024 
1232440318   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 08/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    12.09.2024  30.09.2024  1.10.2024 
1232440341   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 09/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    07.10.2024  24.10.2024  28.10.2024 
1232440376   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 10/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    05.11.2024  26.11.2024  28.11.2024 
1232440413   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 11/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    03.12.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440001   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 12/2023  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    03.01.2024  17.01.2024  18.1.2024 
1232440108   PosAm, spol. s r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
31365078  USB token - Śtátna pokladnica  98,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 06-02/2024 z 14.2.2024  21.03.2024  04.04.2024  12.4.2024 
1232440049   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 01/2024  81,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    05.02.2024  07.02.2024  8.2.2024 
1232440089   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 02/2024  84,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    07.03.2024  14.03.2024  15.3.2024 
1232440127   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 03/2024  84,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    08.04.2024  10.04.2024  12.4.2024 
1232440174   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 04/2024  87,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.05.2024  16.05.2024  17.5.2024 
1232440209   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 05/2024  110,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.06.2024  19.06.2024  21.6.2024 
1232440398   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 06-09/2024  682,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    18.11.2024  20.11.2024  25.11.2024 
1232440367   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 06-09/2024  756,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    17.10.2024  24.10.2024  28.10.2024 
1232440239   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 06/2024  110,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.07.2024  15.07.2024  12.7.2024 
1232440279   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 07/2024  120,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    08.08.2024  09.08.2024  12.8.2024 
1232440300   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 08/2024  102,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    09.09.2024  13.09.2024  16.9.2024 
1232440391   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 09-10/2024  276,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    13.11.2024  15.11.2024  19.11.2024 
1232440332   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 09/2024  40,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    02.10.2024  04.10.2024  7.10.2024 
1232440434   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 10-11/2024  475,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    12.12.2024  17.12.2024  30.12.2024 
1232440433   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 10-11/2024  400,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    12.12.2024  17.12.2024  30.12.2024 
1232440428   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 11/2024  106,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.12.2024  11.12.2024  30.12.2024 
1232440019   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 12/2023  63,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.01.2024  17.01.2024  18.1.2024 
1232440201   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 12/2023-05/2024  1204,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    06.06.2024  11.06.2024  14.6.2024 
1232440198   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 12/2023-05/2024  990,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    04.06.2024  11.06.2024  14.6.2024 
1232440210   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Výmena akumulátora, spínača brzdových svetiel na služob. motor. Vozidle  243,84 
vrátane DPH
  Objednávka č. 26-05/2024 z 6.5.2024  10.06.2024  21.06.2024  25.6.2024 
1232440400   MR plyn s.r.o.
Meškalská 6, 038 52 Sučany
46387803  Výmena bojlera (Novomeského 4)  4711,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 73-11/2024 z 6.11.2024  21.11.2024  26.11.2024  28.11.2024 
1232440448   BRAMAPO, s.r.o.
Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin
36776785  Výmena podlahových krytín (Novomeského 4)  12245,15 
vrátane DPH
  Objednávka č. 84-11/2024 z 22.11.2024  19.12.2024  23.12.2024  30.12.2024 
1232440304   BRAMAPO, s.r.o.
Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin
36776785  Výmena podlahových krytín v budove (Mudroňova 22)  21284,09 
vrátane DPH
  Objednávka č. 31-05/2024 z 27.5.2024  10.09.2024  13.09.2024  16.9.2024 
1232440114   Stanislav Francúz
D.Makovického 20, 036 01 Martin
41525531  Výmena vstupných dverí v budove ÚPSVR (Novomeského 4)  2592,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 01-01/2024 z 10.1.2024  26.03.2024  04.04.2024  12.4.2024 
1232440365   TrunkEL, s.r.o.
Severná 49/29, 010 01 Žilina
52925196  Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie (prac. Turčianske Teplice)  1450,00 
bez DPH
  Objednávka č. 48-07/2024 z 24.7.2024  15.10.2024  18.10.2024  21.10.2024 
1232440221   Rudolf Hejzlar R-design
P.V.Rovnianka 12/41, 036 01 Martin
34698566  Výroba a montáž informačnej tabule v budove, nálepiek na označenie budov  638,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 32-05/2024 z 29.5.2024  19.06.2024  21.06.2024  25.6.2024 
1232440117   INPRECO, s.r.o.
Devínska 4507/21, 036 08 Martin
52257541  Výškové upratovacie práce po maľovaní priestorov v budove ÚPSVR - svietidlá (Novomeského 4)  322,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 09-03/2024 z 20.3.2024  03.04.2024  04.04.2024  12.4.2024 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť