Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422240178 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35763469 | plyn 7/2022 | 5 015,21 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | 11.7.2022 | |
1422240160 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2022 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 10.6.2022 | |
1422240159 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 06/2022 | 203,60 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 10.6.2022 | |
1422240133 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2022 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 16.5.2022 | |
1422240095 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2022 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.04.2022 | 14.04.2022 | 12.4.2022 | |
1422240094 | Slovak Telekom, a.s.. Saleziánov 1, 071 01 Michalovce |
35763469 | Telekomunkačné poplatky 03/2022 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.04.2022 | 14.04.2022 | 12.4.2022 | |
1422240058 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 02/2022 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | 15.3.2022 | |
1422240057 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 2/2022 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | 15.3.2022 | |
1422240036 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1/2022 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 11.2.2022 | |
1422240035 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1/2022 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 11.2.2022 | |
1422140431 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2022 | 102,65 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.01.2022 | 13.01.2022 | 12.1.2022 | |
1422140430 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.01.2022 | 13.01.2022 | 12.1.2022 | |
1422240342 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 11/2022 | 229,02 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.12.2022 | 14.12.2022 | 13.12.2022 | |
1422240307 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 10/2022 | 229,02 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 04.11.2022 | 18.11.2022 | 16.11.2022 | |
1422240279 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 09/20220 POH 66/118, Veľké Kapušany | 276,80 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.10,.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
1422240247 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | teplo 08/2022 POH 66/118 Veľké Kapušany | 231,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.09.2022 | 13.09.2022 | 12.9.2022 | |
1422240214 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 07/2022 | 229,02 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 05.08.2022 | 12.08.2022 | 10.8.2022 | |
1422240181 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 6/2022 | 229,02 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | 11.7.2022 | |
1422240152 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 5/2022 | 229,02 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | 9.6.2022 | |
1422240134 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 4/2022 | 229,02 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 16.5.2022 | |
1422240096 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 03/2022 | 844,98 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 12.04.2022 | 19.04.2022 | 14.4.2022 | |
1422240074 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie tepla za obdobie 1.-01.-31.12.2021 P.O.H 66/118 Veľké Kapušany preplatok | 1 101,36 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 30.03.2022 | 5.4.2022 | ||
1422240054 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 02/2022 | 961,25 EUR bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 8.3.2022 | |
14222240026 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01/2022 | 1 231,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 9.2.2022 | |
1422140433 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 12/2021 | 1 173,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 10.01.2022 | 13.01.2022 | 12.1.2022 | |
1422240356 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | oprava a výmena dátových zásuviek v budove ÚPSVaR Michalovce, Saleziánov 1 | 588,00 EUR vrátane DPH |
OV220096 | 21.12.2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | |
1422240354 | HARD PLUS s.r.o Mojmírova 3, 071 01 Mchalovce |
36175684 | Posudok technického stavu výpočtovej techniky | 100,00 EUR vrátane DPH |
OV220097 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 20.12.2022 | |
1422240097 | HARD PLUS s.r.o Mojmírova 3, 071 01 Mchalovce |
36175684 | stanovisko k vyradeniu VT | 20,00 EUR vrátane DPH |
OV220021 | 12.04.2022 | 19.04.2022 | 14.4.2022 | |
1422240349 | EUROSPAN, s.r.o Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce |
36182061 | - oprava kancelárskeho stola 2 ks, oprava kancelárskej skrine 3 ks, oprava kancelárskej zostavy 1 ks | 600,00 EUR vrátane DPH |
OV220095 | 15.12.2022 | 20.12.2022 | 20.12.2022 | |
1422240151 | K- PRINT SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | vyhotovenie , dodávka a nalepenie polepov výplni okien v budove ÚPSVaR Michalovce, Saleziánov 1 Vyhotovenie, dodávka a montáž bielych tabúľ ä magnetické prevedenie, osadenie znútra na pántoch+ madlo a magnetky | 1 740,00 EUR vrátane DPH |
OV220023 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | 9.6.2022 | |
1422240077 | k-PRINT, s.r.o SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | polep sklených plôch Sobrance, V. Kapušany | 1 176,00 EUR vrátane DPH |
OV220008 | 01.04.2022 | 07.04.2022 | 5.4.2022 | |
1422240071 | k-PRINT, s.r.o SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | potlač 2 ks reflexných búnd | 16,00 EUR vrátane DPH |
OV220015 | 22.03.2022 | 29.03.2022 | 29.3.2022 | |
1422240275 | ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | preprava zamestnancov | 502,00 EUR vrátane DPH |
OV220069 | 06.10.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
1422240351 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 11/2022 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 169/OVS/2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 20.12.2022 | |
1422240348 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | opravu protipožiarnych zariadení podľa cenovej ponuky č.0308-2021 | 216,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV220093 | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 20.12.2022 |
1422240323 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 10/2022 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 169/OVS/2022 | 21.11.2022 | 29.11.2022 | 29.11.2022 | |
1422240290 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 09/2022 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.10.2022 | 21.10.2022 | 19.10.2022 | |
1422240257 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 52, 817 52 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 08/2022 | 4153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 19.9.2022 | 27.09.2022 | 23.9.2022 | |
1422240229 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 52, 817 52 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 07/2022 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.08.2022 | 22.08.2022 | 18.8.2022 | |
1422240201 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 6/2022 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 18.7.2022 |