
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422240150 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL odbobie 15.-31.05.2022 | 2 338,75 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | 9.6.2022 | |
1422240023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2022 | 1 957,49 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.02.2022 | 11.02.2022 | 9.2.2022 | |
1422240121 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2022 | 1 957,49 EUR bez DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.05.2022 | 10.05.2022 | 9.5.2022 | |
1422240148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2022 | 5 015,21 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | 9.6.2022 | |
1422240210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 08/2022 | 5 015,21 EUR vrátane DPH |
5 015,21 EUR | 312/OVS/2022 | 03.08.2022 | 12.08.2022 | 10.8.2022 |
1422240245 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/2022 | 5 015,21 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.09.2022 | 13.09.2022 | 12.9.2022 | |
1422240308 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2022 | 5 015,21 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.11.2022 | 16.11.2022 | 16.11.2022 | |
1422240268 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2022 | 5 015,21 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05..10.2022 | 10.10.2022 | 7.10.2022 | |
1422240340 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 12/202022 | 5 015,21 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 09.12.2022 | 14.12.2022 | 13.12.2022 | |
1422240047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2022 | 1957,49 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 01.03.2022 | 09.03.2022 | 8.3.2022 | |
1422240080 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2022 | 1 957,49 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.04.2022 | 08.04.2022 | 11.4.2022 | |
1422240178 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35763469 | plyn 7/2022 | 5 015,21 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | 11.7.2022 | |
1422240006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie 1-12/2022 | 2 933,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 24.01.2022 | 28.01.2022 | 27.1.2022 | |
1422240077 | k-PRINT, s.r.o SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | polep sklených plôch Sobrance, V. Kapušany | 1 176,00 EUR vrátane DPH |
OV220008 | 01.04.2022 | 07.04.2022 | 5.4.2022 | |
1422240354 | HARD PLUS s.r.o Mojmírova 3, 071 01 Mchalovce |
36175684 | Posudok technického stavu výpočtovej techniky | 100,00 EUR vrátane DPH |
OV220097 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 20.12.2022 | |
1422240040 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2022 | 2 742,70 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.02.2022 | 21.02.2022 | 17.2.2022 | |
1422240319 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2022 | 1 611,05 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.11.2022 | 18.11.2022 | 21.11.2022 | |
1422240352 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2022 | 1 490,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 20.12.2022 | |
1422240008 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2021 | 2 081,80 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 24.01.2022 | 28.01.2022 | 27.1.2022 | |
1422240099 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Poštové služby 3/2022 | 2 897,15 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.04.2022 | 25.04.2022 | 22.4.2022 | |
1422240136 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2022 | 1 951,30 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.05.2022 | 19.05.2022 | 17.5.2022 | |
1422240168 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2022 | 2 709,80 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.06.2022 | 24.06.2021 | 22.6.2022 | |
1422240197 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 6/2022 | 2 142,65 EUR bez DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.07.2022 | 20.07.2022 | 18.7.2022 | |
1422240225 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 7/2022 | 1 753,05 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.08.2022 | 19.08.2022 | 15.8.2022 | |
1422240258 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 8/2022 | 1 595,25 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 19.9.2022 | 27.09.2022 | 23.9.2022 | |
1422240289 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 9/2022 | 1 287,05 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 17.10.2022 | 21.10.2022 | 19.10.2022 | |
1422240065 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštovné za február 2022 | 1 475,40 EU vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.03.2022 | 25.03.2022 | 23.3.2022 | |
1422240071 | k-PRINT, s.r.o SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | potlač 2 ks reflexných búnd | 16,00 EUR vrátane DPH |
OV220015 | 22.03.2022 | 29.03.2022 | 29.3.2022 | |
1422240131 | JUDr. Vladimír Šatník Mierova 64/2, 066 01 Humenné |
42083061 | právna pomoc v konaní sp.zn. 12C/60/2019 | 907,10 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č.89142/2021 | 10.05.2022 | 18.05.2022 | 16.5.2022 | |
1422240341 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom 1 100 l kontajnéra | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 z 25.05.2009 | 09.12.2022 | 14.12.2022 | 13.12.2022 | |
1422240123 | Mollerautomobile s.r.o Jána Husa 1802/8, 075 01 Trebišov |
50866681 | prenájom 9 miestneho dodávkového vozidla | 100,00 EUR bez DPH |
OV220020 | 06.05.2022 | 13.05.2022 | 11.5.2022 | |
1422240091 | Mollerautomobile s.r.o Jána Husa 1802/8, 075 01 Trebišov |
50866681 | Prenájom 9 miestného dodávkového vozdila | 100,00 EUR bez DPH |
OV220011 | 07.04.2022 | 14.04.2022 | 12.4.2022 | |
1422240196 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 z 25.05.2009 | 15.07.2022 | 20.07.2022 | 18.7.2022 | |
1422240063 | Vinnay, s.r.o. Priemyselná 5852, 071 01 Michalovce |
47522054 | prenájom priestorov + občerstvenie | 140,00 EUR vrátane DPH |
OV220014 | 14.03.2022 | 17.03.2022 | 17.3.2022 | |
1422240249 | Mollerautomobile s.r.o Jána Husa 1802/8, 075 01 Trebišov |
50866681 | prenájom vozidla na distribúciu hygienických balíčkov | 401,76 EUR vrátane DPH |
OV220066 | 09.09.2022 | 16.09.2022 | 13.9.2022 | |
1422240275 | ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | preprava zamestnancov | 502,00 EUR vrátane DPH |
OV220069 | 06.10.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
1422240236 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka frankovacieho stroja Neopost IS440 | 451,80 EUR vrátane DPH |
OV220065 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | 2.9.2022 | |
14222240295 | Farby- laky SK , s.r.o Tibavská 16, 073 01 Sobrance |
45329877 | riedilo 3 ks 24 ks farby email S 2013/2320 syntetika U 4,5 l | 1 075,95 EUR vrátane DPH |
OV220078 | 21.10.2022 | 28.10.2022 | 27.10.2022 | |
1422240328 | VK Elektric s.r.o Školská 288/2, 073 01 Sobrance |
53013794 | rozšírenie elektrotechnických inštalácii na ÚPSVaR Michalovce, Veľké Kapušany,a Sobrance | 5 659,61 EUR vrátane DPH |
OV 220087 | 25.11.2022 | 05.12.2022 | 5.12.2022 | |
1422240089 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BA 625 UC | 249,96 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV220017 | 07.04.2022 | 14.04.2022 | 12.4.2022 |