Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422240240 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2022 Saleziánov 1, Michalovce A, B, C | 1 988,42 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 06.09.2022 | 13.09.2022 | 12.9.2022 | |
1422240241 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2022 Zelená 63/299 V. Kapušany | 114,82 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 06.09.22022 | 13.09.2022 | 12.9.2022 | |
1422240242 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2022 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 871,13 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 06.09.2022 | 13.09.2022 | 12.9.2022 | |
1422240243 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2022 Michalovská 55, Sobrance | 682,52 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 06.09.2022 | 13.09.2022 | 12.9.2022 | |
1422240244 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2022 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 446,05 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 06.09.2022 | 13.09.2022 | 12.9.2022 | |
1422240245 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/2022 | 5 015,21 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.09.2022 | 13.09.2022 | 12.9.2022 | |
1422240247 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | teplo 08/2022 POH 66/118 Veľké Kapušany | 231,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.09.2022 | 13.09.2022 | 12.9.2022 | |
1422240248 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.08.2022 | 55,59 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.09.2022 | 13.09.2022 | 12.9.2022 | |
1422240249 | Mollerautomobile s.r.o Jána Husa 1802/8, 075 01 Trebišov |
50866681 | prenájom vozidla na distribúciu hygienických balíčkov | 401,76 EUR vrátane DPH |
OV220066 | 09.09.2022 | 16.09.2022 | 13.9.2022 | |
1422240250 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2022 | 198,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.09.2022 | 16.09.2022 | 13.9.2022 | |
1422240251 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2022 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.09.2022 | 16.09.2022 | 13.9.2022 | |
1422240252 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 08/2022 | 10,56 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.09.2022 | 16.09.2022 | 13.9.2022 | |
1422240254 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 096 US | 291,07 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV220063 | 12.09.2022 | 16.09.2022 | 13.9.2022 |
1422240255 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 199 CD | 98,40 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV220060 | 12.09.2022 | 16.09.2022 | 13.9.2022 |
1422240256 | Gree Wave Recycling, s.r.o Železničný rad 70,968 01 Nová Bańa |
45539197 | skartácia bezpečnostných nádob | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV220055 | 12.09.2022 | 16.09.2022 | 13.9.2022 | |
1422240257 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 52, 817 52 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 08/2022 | 4153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 19.9.2022 | 27.09.2022 | 23.9.2022 | |
1422240258 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 8/2022 | 1 595,25 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 19.9.2022 | 27.09.2022 | 23.9.2022 | |
1422240259 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie obdobie 01.09.-15.09.2022 | 640,94 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | 23.9.2022 | |
1422240260 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
355582391 | Nájom 09/2022 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 21.9.2022 | 27.09.2022 | 23.9.2022 | |
1422240262 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BT 796 EO | 588,37 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV220071 | 03.10.2022 | 10.10.2022 | 7.10.2022 |
1422240264 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 09/2022 | 4 047,12 EUR vrátane DPH |
159/OVS/2022 | 03.10.2022 | 10.10.2022 | 7.10.2022 | |
1422240265 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.9.2022 | 1 666,17 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | 7.10.2022 | |
1422240266 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 25.3.-28.9.2022, Zelená 63/299 V. Kapušany | 303,86 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | 7.10.2022 | |
1422240267 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné , stočné obdobie 24.6.-29.6.2022 | 938,44 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | 7.10.2022 | |
1422240268 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2022 | 5 015,21 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05..10.2022 | 10.10.2022 | 7.10.2022 | |
1422240253 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 08/2022 | 48,62 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 12,.09.2022 | 10.10.2022 | ||
1422240269 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 09/2022 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 775,81 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 06.10,.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
1422240270 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 09/2022 Zelená 63/299, V. Kapušany | 513,42 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 06.10,.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
1422240271 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 09/2022 Saleziánov 1, Michalovce | 1 825, 33 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 06.10,.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
1422240272 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 09/2022 Michalovská 55, Sobrance | 652,92 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 06.10,.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
1422240273 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 09/2022 Zelená 63/299, V. Kapušany | 180,29 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 06.10,.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
1422240275 | ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | preprava zamestnancov | 502,00 EUR vrátane DPH |
OV220069 | 06.10.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
1422240276 | Slovak Telekom, a.s.. Saleziánov 1, 071 01 Michalovce |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2020 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.10,.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
1422240277 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2022 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.10,.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
1422240278 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | výmena riadiacej jedtnotky kola v budove ÚPSVaR Michalovce pavilón D | 660,70 EUR vrátane DPH |
OV220072 | 07.10,.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
1422240279 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 09/20220 POH 66/118, Veľké Kapušany | 276,80 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.10,.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
1422240263 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony 3.Q. 2022 | 27,88 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 03.10.2022 | 20.10.2022 | 19.10.2022 | |
1422240274 | TECHNIS, s.r.o Štefana Kukuru 14,071 01 Michalovce |
36602876 | vypracovanie projektovej dokumentácie Rozšírenie elektronickej inštalácie pre ÚPSVaR Michalovce | 1 198,80 EUR vrátane DPH |
OV220070 | 06.10,.2022 | 20.10.2022 | 19.10.2022 | |
1422240280 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie peńažného poukazu U za mesiac 09/2022 | 11,52 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.10,.2022 | 20.10.2022 | 19.10.2022 | |
1422240281 | Valomed, s.r.o., MUDr. Vaľo Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
51765268 | zdravotné výkony 3.Q.2022 | 55,76 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 11.10.2022 | 20.10.2022 | 19.10.2022 |