Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422240192 | HADEK Jozef 071 01 Lesné 63 |
34565566 | montáž okenných žalúzii | 1 194,24 EUR vrátane DPH |
OV220046 | 11.07.2022 | 15.07.2022 | 12.7.2022 | |
1422240188 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2022 Saleziánov 1, Michalovce A, B, C | 1 9328,29 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 12.7.2022 | |
1422240177 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.6.2022 | 1 984,57 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | 11.7.2022 | |
1422240176 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 25.3.2022-23.6.2022 | 1 004,38 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | 11.7.2022 | |
1422240173 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.06.2022 | 1 407,11 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | 22.6.2022 | |
1422240158 | Gree Wave Recycling, s.r.o Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách na pracovisku , ul. Saleziánov 1 odvoz a následná likvidácia | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV220035 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 10.6.2022 | |
1422240157 | Gree Wave Recycling, s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 6 ks | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV220034 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 10.6.2022 | |
1422240153 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 5/2022 Saleziánov 1, Michalovce A, B, C | 1 822,16 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | 9.6.2022 | |
1422240151 | K- PRINT SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | vyhotovenie , dodávka a nalepenie polepov výplni okien v budove ÚPSVaR Michalovce, Saleziánov 1 Vyhotovenie, dodávka a montáž bielych tabúľ ä magnetické prevedenie, osadenie znútra na pántoch+ madlo a magnetky | 1 740,00 EUR vrátane DPH |
OV220023 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | 9.6.2022 | |
1422240145 | IMPERIUM I+P s.r.o 072 23 Zbudza 62 |
47473169 | oprava podbitia presahu strechy na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55ä 2x náter, doplnenie dosák , doplnenie odkvapu) | 1 180,24 EUR vrátane DPH |
OV220038 | 27.05.2022 | 06.06.2022 | 2.6.2022 | |
1422240144 | IMPERIUM I+P s.r.o 072 23 Zbudza 62 |
47473169 | - úprava kancelárskych priestorov v bývalej serverovni na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 1 190,12 EUR vrátane DPH |
OV220039 | 27.05.2022 | 06.06.2022 | 2.6.2022 | |
1422240142 | SAMOSTAV Slovakia s.r.o 072 31 Vinné 155 |
52227537 | úprava vstupu do budovy úradu (bočné dvere pri pavilóne C ) | 1 154,78 EUR vrátane DPH |
OV220031 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | 24.5.2022 | |
1422240136 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2022 | 1 951,30 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.05.2022 | 19.05.2022 | 17.5.2022 | |
1422240119 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie od 19.04.-30.4.2022 | 1 821,20 EUR vrátane DPH |
159/OVS/2022 | 04.05.2022 | 19.05.2022 | 17.5.2022 | |
1422240126 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2022 - Saleziánov 1, Michalovce A, B,C | 1 894,55 EUR vrátane DPH |
82/OVS /2022 | 06.05.2022 | 13.05.2022 | 12.5.2022 | |
1422240121 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2022 | 1 957,49 EUR bez DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.05.2022 | 10.05.2022 | 9.5.2022 | |
1422240120 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie od 15.04.-30.2022 | 1 222,14 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.05.2022 | 10.05.2022 | 9.5.2022 | |
1422240086 | Green Wave Recycling, s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | skartácia bezpečnostných nádob 6 ks ä240L) umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1 | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV220010 | 07.04.2022 | 14.04.2022 | 12.4.2022 | |
1422240081 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL 01.03.-31.03.2022 | 1 777,23 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05.04.2022 | 08.04.2022 | 11.4.2022 | |
1422240080 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2022 | 1 957,49 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.04.2022 | 08.04.2022 | 11.4.2022 | |
1422240074 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie tepla za obdobie 1.-01.-31.12.2021 P.O.H 66/118 Veľké Kapušany preplatok | 1 101,36 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 30.03.2022 | 5.4.2022 | ||
1422240077 | k-PRINT, s.r.o SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | polep sklených plôch Sobrance, V. Kapušany | 1 176,00 EUR vrátane DPH |
OV220008 | 01.04.2022 | 07.04.2022 | 5.4.2022 | |
1422240065 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštovné za február 2022 | 1 475,40 EU vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.03.2022 | 25.03.2022 | 23.3.2022 | |
1422240049 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2022 - Saleziánov 1, 071 01 Michalovce A,B,C | 1 888,39 EUR vrátane DPH |
82/OVS /2022 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 8.3.2022 | |
1422240030 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2022 Saleziánov 1, Michalovce | 1 059,43 EUR vrátane DPH |
365/OVS/2021 | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 9.2.2022 | |
14222240026 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01/2022 | 1 231,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 9.2.2022 | |
1422240025 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.01.2022 | 1 056,23 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 03.02.2022 | 11.02.2022 | 9.2.2022 | |
1422240023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2022 | 1 957,49 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.02.2022 | 11.02.2022 | 9.2.2022 | |
1422240005 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky 12/2021 | 1 625,24 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 24.01.2022 | 28.01.2022 | 27.1.2022 | |
1422140433 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 12/2021 | 1 173,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 10.01.2022 | 13.01.2022 | 12.1.2022 | |
1422240001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 1/2022 | 1 957,49 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 10.01.2022 | 13.01.2022 | 12.1.2022 |