
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422340175 | TIPLUX s.r.o Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice |
36568562 | výmena a opravu osvetlenia v budovách ÚPSVaR na pracoviskách v Michalovciach , ul. Saleziánov, a v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 11 626,08 EUR vrátane DPH |
OV230033 | 13.07.2023 | 21.07.2023 | 19.7.2023 | |
1422340067 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie 29.09.2022 -23.03.2023 Zelená 63/299, V. kapušany | 281,36 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1422340064 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 23.12.2022-27.12.2023 | 1 200,19 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 5.4.2023 | |
1422240358 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09.-22.12.2022 Saleziánov 1, Michalovce | 922,27 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 10.1.2023 | |
1422340157 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.12.2022-28.6.2023 | 940,09 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
1422240359 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.06.-28.12.2022, Michalovská 55, Sobrance | 494,35 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 10.1.2023 | |
1422340152 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.03.-29.06.2023 Saleziánov 1, Michalovce | 1 230,29 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
1422340241 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.06.-27.9.2023 | 1 055,29 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 6.10.2023 | |
1422340240 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 24.03.-25.09.2023 Zelená 63/299 V. Kapušany | 309,07 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 6.10.2023 | |
1422240360 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, sídl. POH 66/118, 01.07.-31.12.2022 V. Kapušany | 78,05 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 10.1.2023 | |
1422340161 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku obdobie 01.01.-30.6.2023 | 87,08 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1422340245 | PosAm, spol. s.r.o Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB token | 98,40 EUR vrátane DPH |
OV230062 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 9.10.2023 | |
1422340125 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovanie 4/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022 | 25.05.2023 | 09.06.2023 | 7.6.2023 | |
1422240361 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 12/2022 | 3 844,76 EUR vrátane DPH |
159/OVS/2022 | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 10.1.2023 | |
1422340375 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 11/2023 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 14.12.2023 | |
1422340331 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 10/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 15.11.2023 | |
1422340247 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 09/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 9.10.2023 | |
1422340218 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 08/2023 | 2 4161,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 | |
1422340199 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 07/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022. | 07.08,.2023 | 10.08.2023 | 8.8.2023 | |
1422340156 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 06/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 04.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
1422340140 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
365797769 | upratovacie služby 05/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
1422340058 | JUDr. Dulina Rudolf, Exekútroský úrad Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie Ex 438/10 Martina Výbochové | 41,23 EUR vrátane DPH |
zákon č.233/1995 | 15.03.2023 | 30.03.2023 | 28.3.2023 | |
1422340025 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 1/2023 POH. 66/118, Veľké Kaspušany | 3 445,38 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 14.2.2023 | |
1422240370 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2022 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.01.2023 | 13.01.2023 | 11.1.2023 | |
1422240369 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2022 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.01.2023 | 13.01.2023 | 11.1.2023 | |
1422340370 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 14.12.2023 | |
1422340369 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2023 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 14.12.2023 | |
1422340334 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.11.2023 | 16.11.2023 | 15.11.2023 | |
1422340333 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2022 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.11.2023 | 16.11.2023 | 15.11.2023 | |
1422340249 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 9.10.2023 | |
142240248 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2023 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 9.10.2023 | |
1422340226 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
1422340225 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2023 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
1422340204 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 07/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 11.8.2023 | |
1422340203 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 07/2023 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 11.8.2023 | |
1422340171 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 12.7.2023 | |
1422340170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2023 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 12.7.2023 | |
1422340137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 05/2023 | 196.19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
1422340136 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 05/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
1422340136 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 05/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 |