Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422340027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2023 | 97,15 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 15.2.2023 | |
1422340028 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 01/2023 odberné miesto Saleziánov 1, Michalovce | 4 128,92 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 15.2.2023 | |
1422340029 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Eelektrina 01/2023 odberné miesto Michalovská 55, Sobrance | 1 445,45 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 15.2.2023 | |
1422340030 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 01/2023 odberné miesto SAaleziánov 1 Michalovce pavilón D | 1 852,30 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 15.2.2023 | |
1422340031 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 01/2023 - Zelená 63/299 V. Kapušany | 950,76 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 15.2.2023 | |
1422340032 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 01/2023 Zelená 63/299, V. Kapušany | 317,78 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 15.2.2023 | |
1422340033 | Gree Wave Recycling, s.r.o Železničný rad 70,968 01 Nová Bańa |
45539197 | vyprazdnenie a startácia bezpečnostných nádob v počte 6 ks | 16,80 EUR vrátane DPH |
OV230002 | 10.02.2023 | 15.02.2023 | 15.2.2023 | |
1422340034 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 957 AB servisný prípad UPS12820 | 198,70 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230002 | 13.02.2023 | 22.02.2023 | 20.2.2023 |
14223400345 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom pre SPO - centrum poradenských služieb 2/2023 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 15.02.2023 | 22.02.2023 | 20.2.2023 | |
1422340036 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2023 | 962,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.02.2023 | 22.02.2023 | 20.2.2023 | |
1422340037 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.2.2023 | 964,47 EUR bez DPH |
602863/7312/2004 | 20.02.2023 | 27.02.2023 | 27.2.2023 | |
1422340038 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 1/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 20.02.2023 | 27.02.2023 | 27.2.2023 | |
1422340039 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BA 625 UC | 150,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 20.02.2023 | 27.02.2023 | 27.2.2023 | |
1422340042 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2023 | 4 404,18 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.03.2023 | 04.04.2023 | 3.4.2023 | |
1422340043 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 02/2023 Saleziánov 1, Michalovce A, B,C | 3 646,82 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1422340044 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 02/2023 Veľké Kapušany, Zelená 299/63 | 867,67 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1422340045 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 02/2023 - Michalovská 55, Sobrance | 1 309,04 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1422340046 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 02/2023 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 250,94 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1422340047 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 02/2023 Saleziánov 1, Michalovce D | 1 462,93 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1422340048 | Slovenská pošta Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 02/2023 | 9,60 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1422340049 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16. 02.-28.02.2023 | 1 317,06 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
142234005 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2022 | 930,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 20.01.2023 | 25.01.2023 | 23.1.2023 | |
1422340050 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony obdobie 01.01.2022- 31.12.2022 | 132,43 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 07.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1422340052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 20.3.2023 | |
1422340053 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/20223 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 20.3.2023 | |
1422340054 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 821 KV | 238,45 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230010 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 20.3.2023 |
1422340055 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom CPS 3/2023 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 15.03.2023 | 27.03.2023 | 24.3.2023 | |
1422340056 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov február 2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb | 15.03.2023 | 30.03.2023 | 28.3.2023 | |
1422340057 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 2/2023 | 3 719,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 15.03.2023 | 27.03.2023 | 24.3.2023 | |
1422340058 | JUDr. Dulina Rudolf, Exekútroský úrad Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie Ex 438/10 Martina Výbochové | 41,23 EUR vrátane DPH |
zákon č.233/1995 | 15.03.2023 | 30.03.2023 | 28.3.2023 | |
1422340059 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby február 2023 | 743,55 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.03.2023 | 30.03.2023 | 28.3.2023 | |
1422340060 | Slovenská pošta Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS 02/2023 | 21,62 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 15.03.2023 | 24.3.2023 | ||
1422340061 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.03.-15.03.2023 | 676,94 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 21.03.2023 | 30.03.2023 | 28.3.2023 | |
1422340063 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS Zelená 63/299, V. Kapušany | 147,00 EUR vrátane DPH |
OV230011 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 5.4.2023 | |
1422340064 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 23.12.2022-27.12.2023 | 1 200,19 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 5.4.2023 | |
1422340066 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.03.2023 | 1 481,14 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.04.2023 | 11.04.2023 | 5.4.2023 | |
1422340067 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie 29.09.2022 -23.03.2023 Zelená 63/299, V. kapušany | 281,36 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1422340068 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 03/2023 POH: 66/118, Veľké Kapušany | 297,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1422340069 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04//2023 | 4 404,18 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1422340070 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2023 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 1 595,95 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 |