
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422340115 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2023 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 16.05.2023 | 17.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 16.05.2023 | 17.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763465 | Telekomunikačné poplatky 03/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
1422340052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 20.3.2023 | |
1422340053 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/20223 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 20.3.2023 | |
1422340027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2023 | 97,15 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 15.2.2023 | |
1422340026 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2023 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 15.2.2023 | |
1422340077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 03/2023 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
1422340348 | SAMOSTAV Slovakia s.r.o 072 31 Vinné 155 |
52227537 | stavebné práce - injektáž muriva proti vlhkosti v štyroch kanceláriách ÚPSVaR Michalovce | 1 640,89 EUR vrátane DPH |
OV230079 | 15.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | |
1422340372 | VISION IT Solutions, a.s.. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | stanovisko k technickému stavu VT | 36,00 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.436/OI/2019 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 14.12.2023 | |
1422340371 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 11/2023 | 12,64 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.12.2023 | 19.12.2023 | 18.12.2023 | |
1422340024 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 1/2023 | 9,76 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 14.2.2023 | |
1422340252 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 09/2023 | 12,00 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2023 | |
1422340222 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 08/2023 | 11,04 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby na účet | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
1422340135 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 05/2023 | 11,20 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
1422340048 | Slovenská pošta Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 02/2023 | 9,60 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1422340206 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 07/2023 | 10,72 EUR bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 15.08.2023 | 17.08.2023 | 16.8.2023 | |
1422340169 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 06/2023 | 8 163,50 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 9 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 10.07.2023 | 12.7.2023 | ||
1422340306 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za 10/2023 | 7 883,20 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 9 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 06.11.2023 | 13.11.2023 | ||
1422340172 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP za 06/2023 | 12,00 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 12.7.2023 | |
1422340079 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych a nemocenských dávok za obdobie marec 2023 | 0,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 9 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 11.04.2023 | 12.4.2023 | ||
1422340328 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštového penažného poukazu za 10/2023 | 11,84 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 9.11.2023 | |
1422340080 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 3/2023 | 12,32 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 12.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
1422240371 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2022 | 9,92 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 10.01.2023 | 13.01.2023 | 11.1.2023 | |
1422340113 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 04/2023 | 10,56 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 16.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340112 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu na výplatu dávok | 8 260,20 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 9 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 16.05.2023 | 17.5.2023 | ||
1422340367 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Spotreba tepla 11/2023 - POH 66/118 V. Kapušany | 313,30 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 6.12.2023 | |
1422340335 | Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70,968 01 Nová Bańa |
45539197 | skartácia - vyprázdnenie nádob s papierom | 14,40 EUR vrátane DPH |
OV230085 | 09.11.2023 | 16.11.2023 | 15.11.2023 | |
1422340097 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisný motorového vozidla BL 130 RJ serivsný prípad UPS13028 | 422,40 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230021 | 03.05.2023 | 17.05.2023 | 11.5.2023 |
1422340128 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 796 EO | 1 464,92 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230029 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 8.6.2023 |
1422340270 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 163 EI | 263,15 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 18.10.2023 | 23.10.2023 | 19.10.2023 | |
1422340353 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV servisný prípad UPS 14549 | 537,34 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230089 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 |
1422340267 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV | 250,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230073 | 18.10.2023 | 23.10.2023 | 19.10.2023 |
1422340346 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 275 KU servisný prípad UPS 14017 | 240,60 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230088 | 15.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 |
1422340345 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU servisný prípad UPS 14016 | 211,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230072 | 15.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 |
1422340281 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV BL 234 KU | 186,19 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230083 | 24.10.2023 | 06.11.2023 | 2.11.2023 |
1422340365 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV BL 130 RJ servisný prípad UPS 14038 | 36,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230071 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 6.12.2023 |
1422340366 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 085 KU servisný prípad 14036 | 36,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230070 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 6.12.2023 |
1422340234 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 085 KU | 199,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230061 | 19.09.2023 | 25.09.2023 | 21.9.2023 |
1422340268 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BA 8625 UC | 250,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230073 | 18.10.2023 | 23.10.2023 | 19.10.2023 |