Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422240369 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2022 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.01.2023 | 13.01.2023 | 11.1.2023 | |
1422340367 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Spotreba tepla 11/2023 - POH 66/118 V. Kapušany | 313,30 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 6.12.2023 | |
1422340329 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 10/2023 POH 66/118 Veľké Kapušany | 325,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 9.11.2023 | |
1422340250 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 09/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 9.10.2023 | |
1422340220 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 08/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 | |
1422340198 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01.07.-31.07.2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.08,.2023 | 10.08.2023 | 8.8.2023 | |
1422340160 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 06/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1422340138 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber teplo 5/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla č. 2368501057 | 19.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
1422340104 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 04/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340068 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 03/2023 POH: 66/118, Veľké Kapušany | 297,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1422340057 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 2/2023 | 3 719,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 15.03.2023 | 27.03.2023 | 24.3.2023 | |
1422340025 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 1/2023 POH. 66/118, Veľké Kaspušany | 3 445,38 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 14.2.2023 | |
1422240368 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 12/2022 POH, V. Kapušany | 1 418,52 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 10.01.2023 | 13.01.2023 | 11.1.2023 | |
1422340150 | HARD PLUS s.r.o Mojmírova 3, 071 01 Mchalovce |
36175684 | posudok technického stavu výpočtovej techniky | 100,00 EUR vrátane DPH |
OV230042 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
1422340102 | K- PRINT SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | - vyhotovenie, dodávka a montáž bielych tabúľ na pracovisku, ul. Michalovská 55 | 480,00 EUR vrátane DPH |
OV230012 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340173 | ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | preprava zamestnancov | 210,00 EUR vrátane DPH |
OV230036 | 10.07.2023 | 21.07.2023 | 19.7.2023 | |
1422340177 | ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | dobropis k preprave osôb | 130,00 EUR vrátane DPH |
OV230036 | 13.07.2023 | 19.7.2023 | ||
1422340151 | ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírka 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | preprava osôb | 270,00 EUR vrátane DPH |
OV230036 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
1422340383 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 11/2023 | 4153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | |
1422340358 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 10/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 6.12.2023 | |
1422340264 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 09/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2023 | |
1422340263 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena snímača | 186,19 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2023 | |
1422340238 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 08/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 25.08.2023 | 06.10.2023 | 4.10.2023 | |
1422340208 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 07/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.08.2023 | 17.08.2023 | 16.8.2023 | |
1422340181 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVaR za obdobie 06/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 14.07.2023 | 21.07.2023 | 19.7.2023 | |
1422340180 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora v systéme EZS | 36,66 EUR vrátane DPH |
OV230032 | 14.07.2023 | 21.07.2023 | 19.7.2023 | |
1422340143 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 05/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
1422340126 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena akumulátora | 113,90 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV230024 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 7.6.2023 |
1422340123 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2023 | 4153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 22.05.2023 | 31.05.2023 | 30.5.2023 | |
1422340081 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 3/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 19.4.2023 | |
1422340063 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS Zelená 63/299, V. Kapušany | 147,00 EUR vrátane DPH |
OV230011 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 5.4.2023 | |
1422340056 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov február 2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb | 15.03.2023 | 30.03.2023 | 28.3.2023 | |
1422340038 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 1/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 20.02.2023 | 27.02.2023 | 27.2.2023 | |
14223040004 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 52 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 12/2022 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 09.02.2023 | 25.01.2023 | 23.1.2023 | |
1422340175 | TIPLUX s.r.o Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice |
36568562 | výmena a opravu osvetlenia v budovách ÚPSVaR na pracoviskách v Michalovciach , ul. Saleziánov, a v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 11 626,08 EUR vrátane DPH |
OV230033 | 13.07.2023 | 21.07.2023 | 19.7.2023 | |
1422340241 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.06.-27.9.2023 | 1 055,29 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 6.10.2023 | |
1422340240 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 24.03.-25.09.2023 Zelená 63/299 V. Kapušany | 309,07 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 6.10.2023 | |
1422340161 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku obdobie 01.01.-30.6.2023 | 87,08 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1422340157 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.12.2022-28.6.2023 | 940,09 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
1422340152 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.03.-29.06.2023 Saleziánov 1, Michalovce | 1 230,29 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 |