Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422340260 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 09/2023 - Michalovská 55, Sobrance | 792,94 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 12.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2023 | |
1422340259 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 09/2023 - Zelená 63/299, V.Kapušany | 168,72 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 12.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2023 | |
1422340258 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 09/2023 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 3 020,59 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 12.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2023 | |
1422340257 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 09/2023 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 785,86 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 12.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2023 | |
1422340256 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 09/2023 - Saleziánov 1, Michalovce D | 1 284,95 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 12.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2023 | |
1422340253 | Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70,968 01 Nová Bańa |
45539197 | odvoz a likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách | 81,00 EUR vrátane DPH |
OV230055 | 09.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2023 | |
1422340252 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 09/2023 | 12,00 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2023 | |
1422340251 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 796 EO servisný prípad UPS14032 | 108,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230066 | Ing. Daniel Tiža, MBA | riaditeľ ÚPSVaR | 17.10.2023 |
1422340243 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony III. Q.2023 | 41,82 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 04.10.2023 | 18.10.2023 | 17.10.2023 | |
1422340255 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 09/2023 | 9,38 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 12.10.2023 | 17.10.2023 | ||
1422340250 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 09/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 9.10.2023 | |
1422340249 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 9.10.2023 | |
142240248 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2023 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 9.10.2023 | |
1422340247 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 09/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 9.10.2023 | |
1422340246 | HADEK Jozef 071 01 Lesné 63 |
34565566 | výmena horizontálnych žalúzii 312 ks+ 5 ks sieti | 5 953,20 EUR vrátane DPH |
OV230053 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 9.10.2023 | |
1422340245 | PosAm, spol. s.r.o Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB token | 98,40 EUR vrátane DPH |
OV230062 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 9.10.2023 | |
1422340242 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka frankovacieho stroja Neopost IS440 | 525,36 EUR vrátane DPH |
OV230049 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 6.10.2023 | |
1422340241 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.06.-27.9.2023 | 1 055,29 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 6.10.2023 | |
1422340240 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 24.03.-25.09.2023 Zelená 63/299 V. Kapušany | 309,07 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 6.10.2023 | |
1422340239 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.09.2023 | 2 127,03 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 6.10.2023 | |
1422340238 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 08/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 25.08.2023 | 06.10.2023 | 4.10.2023 | |
1422340232 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 08/2023 | 8,52 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 19.09.2023 | 21.9.2023 | ||
1422340237 | Marián Štefan FANMA-STAV Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | oprava výmena podláh ul. Saleziánov 1, Michalovce | 569,15 EUR vrátane DPH |
OV230060 | 19.09.2023 | 25.09.2023 | 21.9.2023 | |
1422340236 | Marián Štefan FANMA-STAV Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | rekonštrukciu podlahy na pracoviskách ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1 a vSobrance, ul. Michalovská 55 | 1 229,38 EUR vrátane DPH |
OV230051 | 19.09.2023 | 25.09.2023 | 21.9.2023 | |
1422340235 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom energie CPS 09/2023 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 19.09.2023 | 25.09.2023 | 21.9.2023 | |
1422340234 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 085 KU | 199,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230061 | 19.09.2023 | 25.09.2023 | 21.9.2023 |
1422340233 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.9.2023 | 715,55 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.09.2023 | 25.09.2023 | 21.9.2023 | |
1422340231 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 08/2023- Saleziánov 1, Michalovce D | 1 678,49 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
1422340230 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 08/2023 - Saleziánov 1, Michalovce A, B,C | 3515,75 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
1422340229 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 08/2023 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 197,35 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
1422340228 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 08/2023 - Michalovská 55, Sobrance | 930,94 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
1422340227 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 08/2023 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 819,66 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
1422340226 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
1422340225 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2023 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
1422340224 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 08/2023 | 773,70 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
1422340222 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 08/2023 | 11,04 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby na účet | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
1422340220 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 08/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 | |
1422340219 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | dodávka hygienického materiálu | 69,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 | |
1422340218 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 08/2023 | 2 4161,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 | |
1422340217 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.08.2023 | 1 076,41 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 |