Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422340087 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 957 AB | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230017 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 |
1422340086 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 163 EI | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230018 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 |
1422340085 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 234 KU | 36,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230015 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 |
1422340084 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik BL 275KU | 36,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230014 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 |
1422340054 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 821 KV | 238,45 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230010 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 20.3.2023 |
1422340039 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BA 625 UC | 150,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 20.02.2023 | 27.02.2023 | 27.2.2023 | |
1422340034 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 957 AB servisný prípad UPS12820 | 198,70 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230002 | 13.02.2023 | 22.02.2023 | 20.2.2023 |
1422340013 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 096 US | 175,20 EUR bez DPH |
97/OVS/2021 | OV230004 | 20.01.2023 | 25.01.2023 | 23.1.2023 |
1422340376 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných dobách | 81,00 EUR vrátane DPH |
OV230064 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 14.12.2023 | |
1422340335 | Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70,968 01 Nová Bańa |
45539197 | skartácia - vyprázdnenie nádob s papierom | 14,40 EUR vrátane DPH |
OV230085 | 09.11.2023 | 16.11.2023 | 15.11.2023 | |
1422340253 | Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70,968 01 Nová Bańa |
45539197 | odvoz a likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách | 81,00 EUR vrátane DPH |
OV230055 | 09.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2023 | |
1422340202 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch, ul. P.O. Hviezdoslava 66, Veľké Kapušany | 81,00 EUR vrátane DPH |
OV230034 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 11.8.2023 | |
1422340201 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovane v počte 6 Ks umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, ul Saleziániov | 14,40 EUR vrátane DPH |
OV230024 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 11.8.2023 | |
1422340103 | Gree Wave Recycling, s.r.o Železničný rad 70,968 01 Nová Bańa |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 81,00 EUR vrátane DPH |
OV230013 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340076 | Gree Wave Recycling, s.r.o Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 6 ks | 14,40 EUR vrátane DPH |
194/142/2022 | OV230013 | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 |
1422340033 | Gree Wave Recycling, s.r.o Železničný rad 70,968 01 Nová Bańa |
45539197 | vyprazdnenie a startácia bezpečnostných nádob v počte 6 ks | 16,80 EUR vrátane DPH |
OV230002 | 10.02.2023 | 15.02.2023 | 15.2.2023 | |
1422340350 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 15.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | |
1422340273 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony 2.Q.2023 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 20.10.2023 | 06.11.2023 | 2.11.2023 | |
1422340023 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony 10-12/2022 | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 14.2.2023 | |
1422340262 | MEDLIFE s.r.o Mihalečková MUDr. Nábrežie j. M. Hurbana 40/15 |
45449465 | zdravotné výkony 04-09/2023 | 125,46 bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 16.10.2023 | 23.10.2023 | 19.10.2023 | |
1422340075 | MEDLIFE s.r.o Mihalečková MUDr. Nábrežie j. M. Hurbana 40/15 |
45449465 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 11.04.2023 | 21.04.2023 | 19.4.2023 | |
1422340016 | MEDLIFE s.r.o Mihalečková MUDr. Nábrežie j. M. Hurbana 40/15 |
45449465 | zdravotné výkony IV.Q.2022 | 97,58 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 24.01.2023 | 30.01.2023 | 27.1.2023 | |
1422340242 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka frankovacieho stroja Neopost IS440 | 525,36 EUR vrátane DPH |
OV230049 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 6.10.2023 | |
1422340019 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok na rok 2023 | 144,00 EUR vrátane DPH |
OV230005 | 24.01.2023 | 03.02.2023 | 2.2.2023 | |
1422340018 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | etikety do frankovacieho stroja | 112,50 EUR vrátane DPH |
OV230003 | 24.01.2023 | 30.01.2023 | 27.1.2023 | |
1422340237 | Marián Štefan FANMA-STAV Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | oprava výmena podláh ul. Saleziánov 1, Michalovce | 569,15 EUR vrátane DPH |
OV230060 | 19.09.2023 | 25.09.2023 | 21.9.2023 | |
1422340236 | Marián Štefan FANMA-STAV Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | rekonštrukciu podlahy na pracoviskách ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1 a vSobrance, ul. Michalovská 55 | 1 229,38 EUR vrátane DPH |
OV230051 | 19.09.2023 | 25.09.2023 | 21.9.2023 | |
1422240361 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 12/2022 | 3 844,76 EUR vrátane DPH |
159/OVS/2022 | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 10.1.2023 | |
1422340098 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
44389442 | Vyúčtovanie rok 2022 - dobropis | 213,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/ | 03.05.2023 | 5.6.2023 | ||
1422340099 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
44389442 | vyúčtovanie rok 2022 | 890,05 vrátane DPH |
Dodatok č. 6 | 03.05.2023 | 5.6.2023 | ||
1422340372 | VISION IT Solutions, a.s.. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | stanovisko k technickému stavu VT | 36,00 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.436/OI/2019 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 14.12.2023 | |
1422340302 | Hotel Glamour s.r.o Sladkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica |
36684228 | prenájom školiacej miestnosti | 150,00 EUR vrátane DPH |
OV230078 | 27.10.2023 | 06.11.2023 | 3.11.2023 | |
1422340168 | Hotel Glamour s.r.o Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica |
36684228 | prenájom priestorov - konferenčnej sály dňa 23.6.2023 z dôvodu celoúradnej porady, školenie BOZP zamestnancov | 300,00 EUR vrátane DPH |
OV230038 | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1422340385 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 11/2023 | 9,78 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 21.12.2023 | 28.12.2023 | ||
1422340378 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2023 | 573,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.12.2023 | 19.12.2023 | 18.12.2023 | |
1422340371 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 11/2023 | 12,64 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.12.2023 | 19.12.2023 | 18.12.2023 | |
1422340347 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2023 | 756,85 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | |
1422340306 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za 10/2023 | 7 883,20 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 9 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 06.11.2023 | 13.11.2023 | ||
1422340304 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Nastavenie DEKVS | 3 000,00 EUR vrátane DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja | 03.11.2023 | 13.11.2023 | ||
1422340328 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštového penažného poukazu za 10/2023 | 11,84 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 9.11.2023 |