Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422340115 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2023 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 16.05.2023 | 17.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 16.05.2023 | 17.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340097 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisný motorového vozidla BL 130 RJ serivsný prípad UPS13028 | 422,40 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230021 | 03.05.2023 | 17.05.2023 | 11.5.2023 |
1422340117 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2023 | 607,65 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340116 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 05/2023 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 16.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340113 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 04/2023 | 10,56 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 16.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340110 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 16.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340109 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 04/2023 Saleziánov 1, Michalovce | 3 384,46 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340108 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 04/2023 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 177,36 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340107 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 04/2023- Zelená 63/299 V. Kapušany | 862,31 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340106 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 04/2023 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 1 338,59 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340105 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 04/2023 Michalovská 55, Sobrance | 1 182,26 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340104 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 04/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340103 | Gree Wave Recycling, s.r.o Železničný rad 70,968 01 Nová Bańa |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 81,00 EUR vrátane DPH |
OV230013 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340102 | K- PRINT SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | - vyhotovenie, dodávka a montáž bielych tabúľ na pracovisku, ul. Michalovská 55 | 480,00 EUR vrátane DPH |
OV230012 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340101 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 163 EI | 247,58 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230026 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 |
1422340123 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2023 | 4153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 22.05.2023 | 31.05.2023 | 30.5.2023 | |
1422340122 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 275 KU servisný prípad UPS 13199 | 230,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230028 | 22.05.2023 | 31.05.2023 | 30.5.2023 |
1422340121 | Slovenský Červený kríž - územný spolok Nám. osloboditeľov 82, 071 01 Michalovce |
00416215 | preškolenie prvej pomoci zamestnancov ÚPSVaR Michalovce v počte 23 osôb | 575 EUR vrátane DPH |
OV230027 | 22.05.2023 | 31.05.2023 | 30.5.2023 | |
1422340120 | AVLD, s.r.o 072 33 Závadka 83 |
46448055 | zdravotné výkony | 383,35 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 18.05.2023 | 31.05.2023 | 30.5.2023 | |
1422340119 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.05.2023 | 960,67 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.05.2023 | 31.05.2023 | 30.5.2023 | |
1422340133 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 05/2023 Saleziánov 1, Michalovce | 1 200,01 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.06.2023 | 09.06.2023 | 8.6.2023 | |
1422340132 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 05/2023 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 215,75 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.06.2023 | 09.06.2023 | 8.6.2023 | |
1422340131 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 05/2023 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 828,10 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.06.2023 | 09.06.2023 | 8.6.2023 | |
1422340130 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 05/2023 Michalovská 55, Sobrance | 1 070,18 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.06.2023 | 09.06.2023 | 8.6.2023 | |
1422340129 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 05/2023 Saleziánov 1, Michalovce A, B, C | 3 061,85 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.06.2023 | 09.06.2023 | 8.6.2023 | |
1422340128 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 796 EO | 1 464,92 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230029 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 8.6.2023 |
1422340127 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 085 KU Servisný prípad UPS 13434 | 210,56 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV2300030 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 7.6.2023 |
1422340126 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena akumulátora | 113,90 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV230024 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 7.6.2023 |
1422340125 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovanie 4/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022 | 25.05.2023 | 09.06.2023 | 7.6.2023 | |
1422340134 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16--31.05.2023 | 2 010,59 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 08.06.2023 | 16.06.2023 | 14.6.2023 | |
1422340143 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 05/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
1422340142 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | diagnostika úniku vody Michalovská 55, Sobrance | 102,79 EUR vrátane DPH |
OV230035 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
1422340141 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2023 | 658,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
1422340140 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
365797769 | upratovacie služby 05/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
1422340139 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
365797769 | Chemický postrek buriny | 135,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV230031 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 |
1422340138 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber teplo 5/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla č. 2368501057 | 19.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
1422340137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 05/2023 | 196.19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
1422340136 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 05/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
1422340136 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 05/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 |