Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422340087 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 957 AB | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230017 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 |
1422340086 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 163 EI | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230018 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 |
1422340085 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 234 KU | 36,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230015 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 |
1422340084 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik BL 275KU | 36,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230014 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 |
1422340083 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie 04/2023 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 | |
1422340082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2023 | 746,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 20.4.2023 | |
1422340081 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 3/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 19.4.2023 | |
1422340080 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 3/2023 | 12,32 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 12.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
1422340079 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych a nemocenských dávok za obdobie marec 2023 | 0,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 9 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 11.04.2023 | 12.4.2023 | ||
1422340078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763465 | Telekomunikačné poplatky 03/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
1422340077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 03/2023 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
1422340076 | Gree Wave Recycling, s.r.o Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 6 ks | 14,40 EUR vrátane DPH |
194/142/2022 | OV230013 | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 |
1422340075 | MEDLIFE s.r.o Mihalečková MUDr. Nábrežie j. M. Hurbana 40/15 |
45449465 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 11.04.2023 | 21.04.2023 | 19.4.2023 | |
1422340074 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 Saleziánov 1, Michalovce | 4083,20 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
1422340073 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 Michalovská 55, Sobrance | 1 360,68 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
1422340073 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 Michalovská 55, Sobrance | 1 360,68 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
1422340073 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 Michalovská 55, Sobrance | 1 360,68 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
1422340072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2023 Zelená 63/299, V. Kapušany | 960,96 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1422340071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2023 Zelená 63/299, V. Kapušany | 245,69 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1422340070 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2023 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 1 595,95 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1422340069 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04//2023 | 4 404,18 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1422340068 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 03/2023 POH: 66/118, Veľké Kapušany | 297,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1422340067 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie 29.09.2022 -23.03.2023 Zelená 63/299, V. kapušany | 281,36 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1422340066 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.03.2023 | 1 481,14 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.04.2023 | 11.04.2023 | 5.4.2023 | |
1422340064 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 23.12.2022-27.12.2023 | 1 200,19 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 5.4.2023 | |
1422340063 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS Zelená 63/299, V. Kapušany | 147,00 EUR vrátane DPH |
OV230011 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 5.4.2023 | |
1422340061 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.03.-15.03.2023 | 676,94 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 21.03.2023 | 30.03.2023 | 28.3.2023 | |
1422340060 | Slovenská pošta Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS 02/2023 | 21,62 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 15.03.2023 | 24.3.2023 | ||
1422340059 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby február 2023 | 743,55 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.03.2023 | 30.03.2023 | 28.3.2023 | |
1422340058 | JUDr. Dulina Rudolf, Exekútroský úrad Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie Ex 438/10 Martina Výbochové | 41,23 EUR vrátane DPH |
zákon č.233/1995 | 15.03.2023 | 30.03.2023 | 28.3.2023 | |
1422340057 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 2/2023 | 3 719,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 15.03.2023 | 27.03.2023 | 24.3.2023 | |
1422340056 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov február 2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb | 15.03.2023 | 30.03.2023 | 28.3.2023 | |
1422340055 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom CPS 3/2023 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 15.03.2023 | 27.03.2023 | 24.3.2023 | |
1422340054 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 821 KV | 238,45 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230010 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 20.3.2023 |
1422340053 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/20223 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 20.3.2023 | |
1422340052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 20.3.2023 | |
1422340050 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony obdobie 01.01.2022- 31.12.2022 | 132,43 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 07.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
142234005 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2022 | 930,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 20.01.2023 | 25.01.2023 | 23.1.2023 | |
1422340049 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16. 02.-28.02.2023 | 1 317,06 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1422340048 | Slovenská pošta Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 02/2023 | 9,60 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 |