Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422340356 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis S?V BL 130 RJ | 225,14 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230095 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | 29.11.2023 |
1422340285 | Stredoslovenská energetika, a.s. Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce |
51865467 | Elektrina preplatok 04/2023- Saleziánov 1, Michalovce | 225,16 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 24.10.2023 | 6.11.2023 | ||
1422340188 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BA 625 UC | 230,32 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230042 | 24.07.2023 | 31.07.2023 | 28.7.2023 |
1422340122 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 275 KU servisný prípad UPS 13199 | 230,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230028 | 22.05.2023 | 31.05.2023 | 30.5.2023 |
1422340339 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 10/2023 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 234,82 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.11.2023 | 16.11.2023 | 15.11.2023 | |
1422340054 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 821 KV | 238,45 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230010 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 20.3.2023 |
1422340346 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 275 KU servisný prípad UPS 14017 | 240,60 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230088 | 15.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 |
1422340071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2023 Zelená 63/299, V. Kapušany | 245,69 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1422340283 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina preplatok 02/2023 - Saleziánov1, Michalovce | 246,01 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 24.10.2023 | 6.11.2023 | ||
1422340101 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 163 EI | 247,58 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230026 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 |
1422340268 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BA 8625 UC | 250,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230073 | 18.10.2023 | 23.10.2023 | 19.10.2023 |
1422340267 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV | 250,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230073 | 18.10.2023 | 23.10.2023 | 19.10.2023 |
1422340046 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 02/2023 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 250,94 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1422340270 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 163 EI | 263,15 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 18.10.2023 | 23.10.2023 | 19.10.2023 | |
1422340151 | ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírka 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | preprava osôb | 270,00 EUR vrátane DPH |
OV230036 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
1422340284 | Stredoslovenská energetika, a.s. Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce |
51865467 | Elektrina preplatok 03/2023- Saleziánov 1, Michalovce | 275,65 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 24.10.2023 | 6.11.2023 | ||
1422340380 | Čižmár Jozef Tyršova 304/49, 073 01 Sobrance |
34832742 | výmena vodovodného potrubia | 280,00 EUR vrátane DPH |
OV230093 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | |
1422340282 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina preplatok 01/2023- Saleziánov 1, Michalovce | 280,31 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 24.10.2023 | 6.11.2023 | ||
1422340067 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie 29.09.2022 -23.03.2023 Zelená 63/299, V. kapušany | 281,36 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1422340250 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 09/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 9.10.2023 | |
1422340220 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 08/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 | |
1422340198 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01.07.-31.07.2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.08,.2023 | 10.08.2023 | 8.8.2023 | |
1422340160 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 06/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1422340138 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber teplo 5/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla č. 2368501057 | 19.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
1422340104 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 04/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
1422340068 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 03/2023 POH: 66/118, Veľké Kapušany | 297,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1422340168 | Hotel Glamour s.r.o Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica |
36684228 | prenájom priestorov - konferenčnej sály dňa 23.6.2023 z dôvodu celoúradnej porady, školenie BOZP zamestnancov | 300,00 EUR vrátane DPH |
OV230038 | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1422340240 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 24.03.-25.09.2023 Zelená 63/299 V. Kapušany | 309,07 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 6.10.2023 | |
1422340367 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Spotreba tepla 11/2023 - POH 66/118 V. Kapušany | 313,30 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 6.12.2023 | |
1422340032 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 01/2023 Zelená 63/299, V. Kapušany | 317,78 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 15.2.2023 | |
1422340329 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 10/2023 POH 66/118 Veľké Kapušany | 325,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 9.11.2023 | |
1422340003 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 1-12/2022 POH 66, Veľké Kapušany | 329,48 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 20.01.2023 | 25.01.2023 | 23.1.2023 | |
1422340167 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 821 KV | 335,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230044 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 12.7.2023 |
1422340149 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 275 KU SP 13566 | 337,49 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230037 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 |
1422340017 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | výmena trojcestného ventilu kotla v pavilóne D | 338,82 EUR vrátane DPH |
OV230001 | 24.01.2023 | 30.01.2023 | 27.1.2023 | |
1422340002 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.01.2023 | 338,67 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.01.2023 | 30.01.2023 | 27.1.2023 | |
1422340214 | TS Medic s.r.o J. Murgaša 1322/21, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony | 348,50 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 24.8.2023 | |
1422340120 | AVLD, s.r.o 072 33 Závadka 83 |
46448055 | zdravotné výkony | 383,35 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 18.05.2023 | 31.05.2023 | 30.5.2023 | |
1422340094 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 234 KU servisný prípad UPS13198 | 402,10 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230025 | 03.05.2023 | 12.05.2023 | 11.5.2023 |
1422340373 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | dezinsekciu priestrov ÚPSVaR Michalovce, Saleziánov 1 | 419,45 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV230091 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 14.12.2023 |