Faktúry 2024 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422440072   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  tepovanie koberca  22,52 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022  OV240013  05.04,.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440074   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  oprava plynového potrubia Zelená 63/299, Veľké Kapušany   170,71 EUR 
vrátane DPH
  OV240012  08.04.2024  17.,04.2024  16.4.2024 
1422440051   Technické služby mesta Michalovce
Partizanská 55, 071 01 Michalovce
00186490  preprava separovaného odpadu na zberný dvor  100,00 EUR 
vrátane DPH
  OV240010  11.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440030   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 821 KV SP 15076  580,06 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240008  16.02.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1422440029   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BT 957 SP 15035  244,93 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240007  16.02.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1422440043   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  hygienický mnateriál 02/2024  1 294,56 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022  OV240006  06.03.2024  11.03.2024  8.3.2024 
1422440032   Adrián Rudý - RUDYMONT
Agátová 3331/53, 075 01 Trebišov
43907016  Výroba a montáž 4 dverovej skrine   1 017,00 EUR 
bez DPH
  OV240005  19.02.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1422440007   EVROFIN Int spol.s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  156,00 EUR 
vrátane DPH
  OV240004  26.01.2024  09.02.2024  8.2.2024 
1422440011   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS Michalovská 55, Sobrance  313,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV240003  07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440006   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL 130 RJ  175,20 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240002  25.01.2024  02.02.2024  31.1.2024 
1422440191   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  oprava výmena dátových zásuviek  555,60 EUR 
vrátane DPH
  OV240001  09.07.2024  15.07.2024  11.7.2024 
1422340388   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis služobného motorového vozidla BL 275 KU servisný prípad UPS14829  534,96 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV230101  03.01.2024  11.01.2024  9.1.2024 
1422340390   Ladislav Jakub CSACSA
076 72 Vojany 115
40938191  prečistenie kanalizácie na pracovisku Zelená 63/299, Veľké Kapušany   147,60 EUR 
vrátane DPH
  OV230100  04.01.2024  11.01.2024  9.1.2024 
1422340404   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš
45539197  vyprázdennie nbádob s papierom na skartovanie   14,40 EUR 
vrátane DPH
  OV230094  09.01.2024  15.01.2024  10.1.2024 
1422440310   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 234 KU  385,01 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV230081  11.11.2024  14.11.2024  13.11.2024 
1422440320   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony  27,88 EUR 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    18.11.2024  21.11.2024  19.11.2024 
1422440316   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS 11/2024  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    18.11.2024  21.11.2024  19.11.2024 
1422440314   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  poštové služby 10/2024  560,50 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    14.11.2024  21.11.2024  19.11.2024 
1422440313   ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
45526206  zdravotné výkony   69,70 EUR 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    14.11.2024  21.11.2024  19.11.2024 
1422440315   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  Dobropis zľava k DEKVS 10/2024  6,66 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    18.11.2024  14.11.2024  19.11.2024 
1422440298   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok 10/2024  8 879,60 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok    08.11.2024  18.11.2024  15.11.2024 
1422440300   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 10/2024  10,88 EUR 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    08.11.2024  18.11.2024  15.11.2024 
1422440299   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 10/2024  421,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    08.11.2024  18.11.2024  15.11.2024 
1422440309   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 10/2024 Saleziánov 1, Michalovce, pavilón A, B, C  3 103,01 EUR 
bez DPH
472/OVS/2022    08.11.2024  14.11.2024  13.11.2024 
1422440308   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 10/2024 Zelená 63/299,Veľke Kapušany  204,55 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    08.11.2024  14.11.2024  13.11.2024 
1422440307   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 10/2024 Michalovská 55, Sobrance  1 098,73 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    08.11.2024  14.11.2024  13.11.2024 
1422440306   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 10/2024 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D  1 399,15 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    08.11.2024  14.11.2024  13.11.2024 
1422440305   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 10//2024 63/299, V. Kapušany  784,91 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    08.11.2024  14.11.2024  13.11.2024 
1422440304   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 11/2024   2 780,23 EUR 
vrátane DPH
202/OVS 2024    08.11.2024  14.11.2024  13.11.2024 
1422440302   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2024  197,00 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.11.2024  14.11.2024  13.11.2024 
1422440301   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2024  97,75 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.11.2024  14.11.2024  13.11.2024 
1422440296   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.10.2024  1 892,66 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    05.11.2024  14.11.2024  13.11.2024 
1422440293   MEDLIFE s.r.o Mihalečková MUDr.
Nábrežie j. M. Hurbana 40/15, 071 01 Michalovce
45449465  zdravotné výkony 3.Q.2024  90,61 EUR 
vrátane DPH
447/2008 Z..z.    28.10.2024  14.11.2024  13.11.2024 
1422440288   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie SPO CPS 10/2024  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    21.10.2024  25.10.2024  23.10.2024 
1422440287   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.10.2024  1 239,96 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    21.10.2024  25.10.2024  23.10.2024 
1422440285   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  dobropis zľava k DEKVS 09/2024   7,00 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    17.10.2024    23.10.2024 
1422440268   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok za 10/2024  9 067,62 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok    08.10.2024    14.10.2024 
1422440261   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 10/2024  2 780,23 EUR 
vrátane DPH
202/OVS/2024    07.10.2024  10.10.2024  11.10.2024 
1422440260   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 27.06.-27.08.2024 Saleziánov 1, Michalovce  1 149,16 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    02.10.2024  10.10.2024  11.10.2024 
1422440254   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  dobropis zľava k DEKVS 08/2024  5,88 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    16.09.2024    7.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť