Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422440029 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 957 SP 15035 | 244,93 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240007 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 |
1422440099 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Vyúčtovanie skutočných nákladov za poskytovanie služieb za rok 2023 | 243,74 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.7 | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
1422440249 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 896 El | 227,20 EUR bez DPH |
97/OVS/2021 | OV240059 | 11.09.2024 | 19.09.2024 | 17.9.2024 |
1422440233 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV | 225,83 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240057 | 20.08.2024 | 28.08.2024 | 26.8.2024 |
1422440214 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 07/2024 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 220,45 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 8.8.2024 | |
1422440248 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 824 EL | 216,18 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240058 | 11.09.2024 | 19.09.2024 | 17.9.2024 |
1422440132 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Výmena uzatváracieho ventilu hydrantu na prac. Saleziánov 1, Michalovce | 216,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.05.2024 | 29.05.2024 | 28.5.2024 | |
1422440308 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 10/2024 Zelená 63/299,Veľke Kapušany | 204,55 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | |
1422440123 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | chemický postrek buriny 04/2024 | 203,40 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS /2022 | OV240026 | 10.05.2024 | 21.05.2024 | 27.5.2024 |
1422440302 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2024 | 197,00 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | |
1422440274 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2024 | 196,19 bez DPH |
9900642356 | OV240066 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 16.10.2024 |
1422440244 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2024 | 196,19 EUR bez DPH |
9900642356 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 13.9.2024 | |
1422440224 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 07/2024 | 196,30 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | 13.8.2024 | |
1422440189 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35753469 | Telekomunikačné poplatky 06/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
1422440145 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné popaltky 05/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 7.6.2024 | |
1422440121 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 14.5.2024 | |
1422440076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
1422440050 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422340407 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 196,19 EUR bez DPH |
9900642356 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1422440026 | MUDr. Jozef Ján Továrenská 2, 071 01 Michalovce |
53680189 | zdravotné výkony rok 2023 | 195,16 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440264 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 09/2024- Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 184,56 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | OV240068 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
1422440209 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - pripojenie komunikátroa | 184,56 EUR vrátane DPH |
OV240051 | 05.08.2024 | 14.08.2024 | 13.8.2024 | |
1422440208 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - pripojenie komunikátora | 184,56 EUR vrátane DPH |
OV240050 | 05.08.2024 | 14.08.2024 | 13.8.2024 | |
1422440193 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava EZS - preverenie linky komunikátora a preverenie linky s telekomunikáciami | 184,56 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV240047 | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 |
1422440169 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobnmého motorového vozidla BL 085 KU servisný prípad UPS15753 | 175,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240046 | 02.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 |
1422440109 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 957 AB servisný prípad UPS15338 | 175,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240025 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 7.5.2024 |
1422440006 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 130 RJ | 175,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240002 | 25.01.2024 | 02.02.2024 | 31.1.2024 |
1422440074 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | oprava plynového potrubia Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 170,71 EUR vrátane DPH |
OV240012 | 08.04.2024 | 17.,04.2024 | 16.4.2024 | |
1422340400 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 Zelená 63/299, V. Kapušany | 169,40 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422440028 | AVLD, s.r.o 072 33 Závadka 83 |
46448055 | zdravotné výkony | 167,28 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1422440018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 01/2024 Zelená 63/299, V. Kapušany | 166,78 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440127 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 162,97 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240033 | 14.05.2024 | 21.05.2024 | 27.5.2024 |
1422440007 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 156,00 EUR vrátane DPH |
OV240004 | 26.01.2024 | 09.02.2024 | 8.2.2024 | |
1422440237 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 08/2024 Zelená 63/299, V. Kapušany | 155,84 EUR bez DPH |
472/OVS/2022 | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 6.9.2024 | |
1422440185 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | orezanie okrasných stromčekov 06/2024 | 149,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV240044 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 |
1422340390 | Ladislav Jakub CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie na pracovisku Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 147,60 EUR vrátane DPH |
OV230100 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422440147 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 05/2024 Zelená 63/299, V. Kapušany | 146,51 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 10.6.2024 | |
1422440065 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2024 Zelená 63/299, V. Kapušany | 142,45 EUR bez DPH |
472/OVS/2022 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
1422440039 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 02/2024- Zelená 63/299, V. Kapušany | 142,14 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 8.3.2024 |