![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422440185 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | orezanie okrasných stromčekov 06/2024 | 149,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV240044 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 |
1422440184 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | chemický postek buriny | 135,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV240045 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 |
1422440183 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 06/2024 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
1422440159 | Slovenská pošta a.s. Partizánská cesta č.9 975 99 Banská |
36579769 | dobropis zľava k DEKVS 05/2024 | 7,94 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 17.06.2024 | 20.06.2024 | 18.6.2024 | |
1422440152 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Upratovacie služby 05/2024 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmnluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 10.6.2024 | |
1422440123 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | chemický postrek buriny 04/2024 | 203,40 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služierb | OV240026 | 10.05.2024 | 21.05.2024 | 27.5.2024 |
1422440072 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | tepovanie koberca | 22,52 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV240013 | 05.04,.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 |
1422440071 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 03/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
1422440044 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie práce 02/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 8.3.2024 | |
1422440043 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | hygienický mnateriál 02/2024 | 1 294,56 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV240006 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 8.3.2024 |
1422440022 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 01/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 458/OVS/2022 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422340397 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 12/2023 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.0012024 | 10.1.2024 | |
1422340396 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | mimoriadne upratovacie služby 01.12.-22.12.2023 | 668,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 458/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422440177 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | stočné, obdobie 01.01.-30.06.2024 POH 66/118 V. Kapušany | 87,53 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 04.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
1422440175 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 22.12.2023-27.06.2024 | 829,50 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.07.2024 | 11.07,2024 | 10.7.2024 | |
1422440170 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 23.03.2024-26.06.2024 Saleziánov 1, Michalovce | 1 191,00 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
1422440062 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.09. 2023 -21.03.2024, Zelená 63/299, V. Kapušany | 291,50 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 02.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
1422440061 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 20.12.2023-22.03.2024 | 1 092,78 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
1422340394 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku 01-07.-31.12.2023 | 84,68 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
14223403897 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28..09.-19.12.2023 | 989,18 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422340386 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.6.21.12.2023 Michalovská 55, Sobrance | 639,30 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422440197 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 06/2024 | 15.07.2024 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.07.2024 | 18.07.2024 | 16.7.2024 | |
1422440193 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava EZS - preverenie linky komunikátora a preverenie linky s telekomunikáciami | 184,56 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV240047 | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 |
1422440157 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 05/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV240041 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 21.6.2024 |
1422440155 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena plynových uzáverov a tlaková skúška Michalovská 55, Sobrance | 314,87 EUR vrátane DPH |
194/142/2022 | OV240029 | 11.6.2024 | 14.06.2024 | 13.6.2024 |
1422440132 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Výmena uzatváracieho ventilu hydrantu na prac. Saleziánov 1, Michalovce | 216,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.05.2024 | 29.05.2024 | 28.5.2024 | |
1422440131 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 04/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 28.5.2024 | |
1422440089 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
1422440058 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava elektromechanickej závory | 251,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | |
1422440054 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | |
1422440034 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 01/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 7.3.2024 | |
1422440011 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS Michalovská 55, Sobrance | 313,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV240003 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 |
1422440003 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 24.1.2024 | |
1422440191 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | oprava výmena dátových zásuviek | 555,60 EUR vrátane DPH |
OV240001 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
1422440190 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 06/2024 | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
1422440143 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 05/2024 | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 7.6.2024 | |
1422440117 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 04/2024 | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
1422440064 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 03/2024 POH 66/118 Veľké Kapušany | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dedávke a odberew tepla č,2368501057 | 05.04.2024 | 15.,04.2024 | 15.4.2024 | |
1422440059 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčrovanie 01.01.-31.12.2024 | 757,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o odbere dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 25.03.2024 | 8.4.2024 | ||
1422440048 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 02/2024 , POH 66/118 V. Kapušany | 1 368,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 |