![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422440082 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 130 RJ servisný prípad UPS 15262 | 81,60 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240019 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 |
1422440127 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 162,97 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240033 | 14.05.2024 | 21.05.2024 | 27.5.2024 |
1422440104 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU SP15316 | 36,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240021 | 29.04.2024 | 06.05.2024 | 2.5.2024 |
1422440101 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 275 KU servisný prípad UPS15226 | 129,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240020 | 24.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 |
1422440138 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV | 36,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240036 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 3.6.2024 |
1422440030 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV SP 15076 | 580,06 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240008 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 |
142244106 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV BT 163 EI SP 15315 | 48,00 EUR bez DPH |
97/OVS/2021 | OV240023 | 29.04.2024 | 06.05.2024 | 2.5.2024 |
1422440029 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 957 SP 15035 | 244,93 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240007 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 |
1422440139 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | SMV BT 163 EI | 246,08 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240035 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 3.6.2024 |
1422440124 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov za 04/2024 | 9 440,50 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.10 | 09.05.2024 | 14.5.2024 | ||
1422440070 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 03/2024 | 9 525,82 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 05.04.2024 | 16.4.2024 | ||
1422440173 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 06/2024 | 9 334,34 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 02.07.2024 | 8.7.2024 | ||
1422440144 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za 05/2024 | 9 393,10 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.10 | 06.06.2024 | 7.6.2024 | ||
1422440122 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 04/2024 | 12,54 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie sdlužby PP na účet | 09.05.2024 | 21.05.2024 | 27.5.2024 | |
1422440023 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 01/2024 | 12,96 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440046 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 02/2024 | 11,04 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440153 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 05/20245 | 11,04 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 11.6.2024 | |
1422440172 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 06/20024 | 10,40 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
1422340395 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 12/2023 | 12,32 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 17.01.,2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1422440073 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za mesiac 03/2024 | 11,36 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
1422440177 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | stočné, obdobie 01.01.-30.06.2024 POH 66/118 V. Kapušany | 87,53 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 04.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
1422440145 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné popaltky 05/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 7.6.2024 | |
1422440021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440050 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
1422440076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
1422440121 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 14.5.2024 | |
1422440120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 14.5.2024 | |
1422440146 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 7.6.2024 | |
1422440189 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35753469 | Telekomunikačné poplatky 06/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
1422440188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35753469 | Telekomunikačné poplatky 06/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
1422340407 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 196,19 EUR bez DPH |
9900642356 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1422340406 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1422440072 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | tepovanie koberca | 22,52 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV240013 | 05.04,.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 |
1422440044 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie práce 02/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 8.3.2024 | |
1422440022 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 01/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 458/OVS/2022 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440071 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 03/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
1422440125 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
365797769 | upratovacie služby 04/2024 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 10.05.2024 | 21.05.2 | 27.5.2024 |