Faktúry 2024 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422440082   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 130 RJ servisný prípad UPS 15262  81,60 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240019  12.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440127   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 234 KU  162,97 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240033  14.05.2024  21.05.2024  27.5.2024 
1422440104   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 234 KU SP15316   36,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240021  29.04.2024  06.05.2024  2.5.2024 
1422440101   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 275 KU servisný prípad UPS15226  129,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240020  24.04.2024  29.04.2024  26.4.2024 
1422440138   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 821 KV   36,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240036  30.05.2024  05.06.2024  3.6.2024 
1422440030   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 821 KV SP 15076  580,06 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240008  16.02.2024  21.02.2024  20.2.2024 
142244106   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis SMV BT 163 EI SP 15315  48,00 EUR 
bez DPH
97/OVS/2021  OV240023  29.04.2024  06.05.2024  2.5.2024 
1422440029   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BT 957 SP 15035  244,93 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240007  16.02.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1422440139   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  SMV BT 163 EI  246,08 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240035  30.05.2024  05.06.2024  3.6.2024 
1422440124   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov za 04/2024  9 440,50 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č.10    09.05.2024    14.5.2024 
1422440070   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok 03/2024  9 525,82 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok    05.04.2024    16.4.2024 
1422440173   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok 06/2024  9 334,34 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok    02.07.2024    8.7.2024 
1422440144   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok za 05/2024  9 393,10 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č.10    06.06.2024    7.6.2024 
1422440122   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 04/2024  12,54 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie sdlužby PP na účet    09.05.2024  21.05.2024  27.5.2024 
1422440023   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 01/2024  12,96 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440046   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 02/2024  11,04 EUR 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    08.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440153   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 05/20245  11,04 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    10.06.2024  12.06.2024  11.6.2024 
1422440172   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 06/20024  10,40 EUR  
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    03.07.2024  11.07.2024  10.7.2024 
1422340395   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 12/2023  12,32 EUR 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    17.01.,2024  17.01.2024  15.1.2024 
1422440073   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP u za mesiac 03/2024  11,36 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    05.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440177   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  stočné, obdobie 01.01.-30.06.2024 POH 66/118 V. Kapušany  87,53 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    04.07.2024  11.07.2024  10.7.2024 
1422440145   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné popaltky 05/2024  196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.06.2024  11.06.2024  7.6.2024 
1422440021   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2024  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    08.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2024   196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440050   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2024   196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    11.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440049   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2024   97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    11.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440077   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2024  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440076   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2024   196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440121   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 04/2024  196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.05.2024  15.05.2024  14.5.2024 
1422440120   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 04/2024   97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.05.2024  15.05.2024  14.5.2024 
1422440146   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 05/2024   97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    06.06.2024  11.06.2024  7.6.2024 
1422440189   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35753469  Telekomunikačné poplatky 06/2024  196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.07.2024  15.07.2024  11.7.2024 
1422440188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35753469  Telekomunikačné poplatky 06/2024  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.07.2024  15.07.2024  11.7.2024 
1422340407   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2023  196,19 EUR 
bez DPH
9900642356    10.01.2024  17.01.2024  15.1.2024 
1422340406   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2023  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.01.2024  17.01.2024  15.1.2024 
1422440072   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  tepovanie koberca  22,52 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022  OV240013  05.04,.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440044   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie práce 02/2024  2 781,88 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    06.03.2024  11.03.2024  8.3.2024 
1422440022   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 01/2024  2 781,88 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 458/OVS/2022    08.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440071   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 03/2024   2 781,88 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    05.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440125   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
365797769  upratovacie služby 04/2024  2 461,70 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    10.05.2024  21.05.2  27.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť