Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422440146 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 7.6.2024 | |
1422440145 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné popaltky 05/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 7.6.2024 | |
1422440144 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za 05/2024 | 9 393,10 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.10 | 06.06.2024 | 7.6.2024 | ||
1422440152 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Upratovacie služby 05/2024 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmnluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 10.6.2024 | |
1422440154 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | Vypráznenie a skartácia nádob s papierom | 14,40 EUR vrátane DPH |
194/142/2022 | OV240030 | 10.06.2024 | 14.06.2024 | 13.6.2024 |
1422440153 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 05/20245 | 11,04 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 11.6.2024 | |
1422440155 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena plynových uzáverov a tlaková skúška Michalovská 55, Sobrance | 314,87 EUR vrátane DPH |
194/142/2022 | OV240029 | 11.6.2024 | 14.06.2024 | 13.6.2024 |
1422440156 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2024 | 445,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2024 | 19.06.2024 | 17.6.2024 | |
1422440158 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582381 | Nájomné, energie CPS 06/2024 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 21.6.2024 | |
1422440157 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 05/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV240041 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 21.6.2024 |
1422440159 | Slovenská pošta a.s. Partizánská cesta č.9 975 99 Banská |
36579769 | dobropis zľava k DEKVS 05/2024 | 7,94 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 17.06.2024 | 20.06.2024 | 18.6.2024 | |
1422440161 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 19.06.2024 | 27.06.2024 | 25.6.2024 | |
1422440160 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL 01.-15.6.2024 | 1 291,17 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.06.2024 | 27.06.2024 | 25.6.2024 | |
1422440164 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla AA 824 EL servisný prípad UPS15917 | 112,80 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV430043 | 26.06.2024 | 04.07.2024 | 3.7.2024 |
1422440163 | BUKÓ- firma, s.r.o Hababuda 633/17, 079 01 Veľké Kapušany |
46760474 | oprava stropu na pracovisku ÚPSVaR Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 3 536,76 EUR vrátane DPH |
OV240039 | 26.06.2024 | 03.07.2024 | 3.7.2024 | |
1422440166 | Žilinská univerzita Univerzitná 8215/1, 010 126 Žilina |
00397563 | Poplatok za účasť na kurze krízový manžment | 140,00 EUR bez DPH |
28.06.2024 | 04.07.2024 | 3.7.2024 | ||
1422440165 | Hotel Glamour s.r.o Sladkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica |
36684228 | prenájom konferrenčnej sály | 500,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240040 | 28.06.2024 | 04.07.2024 | 3.7.2024 |
1422440170 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 23.03.2024-26.06.2024 Saleziánov 1, Michalovce | 1 191,00 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
1422440169 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobnmého motorového vozidla BL 085 KU servisný prípad UPS15753 | 175,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240046 | 02.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 |
1422440173 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 06/2024 | 9 334,34 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 02.07.2024 | 8.7.2024 | ||
1422440168 | Tlačová Agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31320414 | portrét prezidenta SR | 36,00 EUR vrátane DPH |
OV240048 | 02.07.2024 | 04.07.2024 | 3.7.2024 | |
1422440175 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 22.12.2023-27.06.2024 | 829,50 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.07.2024 | 11.07,2024 | 10.7.2024 | |
1422440174 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35753469 | zemný plyn 07/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
1422440172 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 06/20024 | 10,40 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
1422440177 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | stočné, obdobie 01.01.-30.06.2024 POH 66/118 V. Kapušany | 87,53 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 04.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
1422440176 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.06.2024 | 1 254,41 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
1422440187 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera 01-06/2024 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 z 25.05.2009 | OV240041 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 |
1422440186 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | dodanie hygienického materiálu | 1 329,36 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV240041 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 |
1422440185 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | orezanie okrasných stromčekov 06/2024 | 149,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV240044 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 |
1422440184 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | chemický postek buriny | 135,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV240045 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 |
1422440183 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 06/2024 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
1422440179 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 06/2024 Zelená 63/299V.Kapušany | 654,53 EUR bez DPH |
472/OVS/2022 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
1422440178 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 06/2024 Michalovská 55, Sobrance | 932,89 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
1422440181 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 06/2024 Michalovce, Saleziánov 1, pavilón D | 1 368,07 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
1422440182 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 06/2024 Michalovce, Zelená 63/299, V. Kapušany | 140,48 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
1422440180 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 06/2024 Michalovce, Saleziánov 1, pavilón A, B, C | 2 870,35 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
1422440191 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | oprava výmena dátových zásuviek | 555,60 EUR vrátane DPH |
OV240001 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
1422440190 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 06/2024 | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
1422440189 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35753469 | Telekomunikačné poplatky 06/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
1422440188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35753469 | Telekomunikačné poplatky 06/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 |