Faktúry 2024 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422440014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2024   196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440050   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2024   196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    11.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440049   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2024   97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    11.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440077   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2024  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440076   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2024   196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440121   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 04/2024  196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.05.2024  15.05.2024  14.5.2024 
1422440120   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 04/2024   97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.05.2024  15.05.2024  14.5.2024 
1422440146   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 05/2024   97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    06.06.2024  11.06.2024  7.6.2024 
1422440189   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35753469  Telekomunikačné poplatky 06/2024  196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.07.2024  15.07.2024  11.7.2024 
1422440188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35753469  Telekomunikačné poplatky 06/2024  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.07.2024  15.07.2024  11.7.2024 
1422440224   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 07/2024  196,30 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.08.2024  15.08.2024  13.8.2024 
1422440223   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 07/2024  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    08.08.2024  15.08.20  13.8.2024 
1422340407   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2023  196,19 EUR 
bez DPH
9900642356    10.01.2024  17.01.2024  15.1.2024 
1422340406   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2023  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.01.2024  17.01.2024  15.1.2024 
1422440072   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  tepovanie koberca  22,52 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022  OV240013  05.04,.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440225   Exekútorský úrad Rožňava JUDr. P. Hodemarský
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
31958095  Trovy exekúcie Michalková Jana Ex 914/2023  36,00 EUR 
vrátane DPH
Ex 914/2023    13.08.2024  20.08.2024  15.8.2024 
1422440044   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie práce 02/2024  2 781,88 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    06.03.2024  11.03.2024  8.3.2024 
1422440022   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 01/2024  2 781,88 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 458/OVS/2022    08.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440071   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 03/2024   2 781,88 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    05.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440125   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
365797769  upratovacie služby 04/2024  2 461,70 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    10.05.2024  21.05.2  27.5.2024 
1422440152   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  Upratovacie služby 05/2024  2 461,70 EUR 
vrátane DPH
Zmnluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    07.06.2024  12.06.2024  10.6.2024 
1422440183   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 06/2024  2 461,70 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022    08.07.2024  15.07.2024  11.7.2024 
1422440221   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 07/2024  2 461,70 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    07.08.2024  15.08.2024  13.8.2024 
1422340397   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 12/2023  2 781,88 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    08.01.2024  15.0012024  10.1.2024 
1422340394   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  voda z povrchového odtoku 01-07.-31.12.2023  84,68 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    08.01.2024  15.01.2024  10.1.2024 
1422440175   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 22.12.2023-27.06.2024  829,50 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    03.07.2024  11.07,2024  10.7.2024 
1422440170   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 23.03.2024-26.06.2024 Saleziánov 1, Michalovce  1 191,00 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    02.07.2024  11.07.2024  10.7.2024 
1422440062   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 26.09. 2023 -21.03.2024, Zelená 63/299, V. Kapušany  291,50 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    02.04.2024  15.04.2024  15.4.2024 
14223403897   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28..09.-19.12.2023  989,18 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    03.01.2024  11.01.2024  9.1.2024 
1422340386   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 29.6.21.12.2023 Michalovská 55, Sobrance  639,30 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    03.01.2024  11.01.2024  9.1.2024 
1422440061   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 20.12.2023-22.03.2024  1 092,78 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    02.04.2024  15.04.2024  15.4.2024 
1422440107   HADEK Jozef
071 01 Lesné 63
34565566  výmena horzizontálnych a vertikálnych źalúzii vrátane demontáže a likvidácie starých zameranie, doprava a montž nových žalúzií a sieti oproti hmyzu pracoviska Michalovská 55, Sobrance, Saleziánov 1, Michalovce podľa CP zo dňa 07.03.2024  7 404,36 EUR 
vrátane DPH
  OV240028  02.05.2024  30.05.2024  30.5.2024 
1422440220   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena komunikátora EZS. Michalovská 55, Sobrance  498,48 EUR 
vrátane DPH
  OV240049  05.08.2024  14.08.2024  13.8.2024 
1422440155   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena plynových uzáverov a tlaková skúška Michalovská 55, Sobrance  314,87 EUR 
vrátane DPH
194/142/2022  OV240029  11.6.2024  14.06.2024  13.6.2024 
1422440132   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Výmena uzatváracieho ventilu hydrantu na prac. Saleziánov 1, Michalovce  216,00 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    10.05.2024  29.05.2024  28.5.2024 
1422440136   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  výmena vnútorného tesnenia tepelného výmenníka kotla  88,32 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z.  OV240032  17.05.2024  29.05.2024  28.5.2024 
1422340404   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš
45539197  vyprázdennie nbádob s papierom na skartovanie   14,40 EUR 
vrátane DPH
  OV230094  09.01.2024  15.01.2024  10.1.2024 
1422440053   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob  14,40 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 194/142/2022    14.03.2024  28.03.2024  2.4.2024 
1422440154   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš
45539197  Vypráznenie a skartácia nádob s papierom  14,40 EUR 
vrátane DPH
194/142/2022  OV240030  10.06.2024  14.06.2024  13.6.2024 
1422440032   Adrián Rudý - RUDYMONT
Agátová 3331/53, 075 01 Trebišov
43907016  Výroba a montáž 4 dverovej skrine   1 017,00 EUR 
bez DPH
  OV240005  19.02.2024  21.02.2024  20.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť