Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422440235 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 5.9.2024 | |
1422440236 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 08/2024 Michalovská 55, Sobrance | 975,89 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 6.9.2024 | |
1422440237 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 08/2024 Zelená 63/299, V. Kapušany | 155,84 EUR bez DPH |
472/OVS/2022 | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 6.9.2024 | |
1422440238 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 08/2024, Zelená 63/299, V. Kapušany | 695,90 EUR bez DPH |
472/OVS/2022 | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 6.9.2024 | |
1422440239 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 08/2024 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 3002,27 EUR bez DPH |
472/OVS/2022 | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 6.9.2024 | |
1422440240 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 08/2024 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 1 539,26 EUR bez DPH |
472/OVS/2022 | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 6.9.2024 | |
1422440241 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 08/2024 POH 66/118 Veľké Kapušany | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 13.9.2024 | |
1422440242 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP u za 08/2024 | 9,60 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 13.9.2024 | |
1422440243 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 08/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 13.9.2024 | |
1422440244 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2024 | 196,19 EUR bez DPH |
9900642356 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 13.9.2024 | |
1422440246 | MEDIKOP s.r.o 076 36 Veľký Kamenec 157 |
36589578 | zdravotné výkony II.Q.2024 | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 09.09.2024 | 19.09.2024 | 17.9.2024 | |
1422440247 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 09.09.2024 | 19.09.2024 | 17.9.2024 | |
1422440248 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 824 EL | 216,18 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240058 | 11.09.2024 | 19.09.2024 | 17.9.2024 |
1422440249 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 896 El | 227,20 EUR bez DPH |
97/OVS/2021 | OV240059 | 11.09.2024 | 19.09.2024 | 17.9.2024 |
1422440250 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 08/2024 | 414,80 EUR bez DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2024 | 19.09.2024 | 17.9.2024 | |
1422440251 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Upratovacie služby 08/2024 | 2 559,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 13.09.2024 | 19.09.2024 | 17.9.2024 | |
1422440252 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 08/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 13.09.2024 | 19.09.2024 | 17.9.2024 | |
1422440253 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie, CPS 09/2024 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 20.9.2024 | |
1422440254 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 08/2024 | 5,88 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 16.09.2024 | 7.10.2024 | ||
1422440255 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV - BL 130 RJ | 413,06 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240064 | Ing. Michal Cibere | riaditeľ ÚPSVaR | 20.9.2024 |
1422440256 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.09.2024 | 510,82 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.09.2024 | 26.09.2024 | 24.9.2024 | |
1422440257 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | výmena plynového kotla pavilón C, Saleziánov1, Michalovce | 6 597,88 EUR vrátane DPH |
OV240056 | 20.09.2024 | 03.10.2024 | 7.10.2024 | |
1422440258 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka frankovacieho stroja | 525,36 EUR vrátane DPH |
OV240054 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 7.10.2024 | |
1422440259 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 22.03.-25.09.2024 Zelená 63/299, V. Kapušany | 271,86 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | OV240054 | 01.10.2024 | 03.10. | 7.10.2024 |
1422440260 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.06.-27.08.2024 Saleziánov 1, Michalovce | 1 149,16 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | |
1422440261 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | |
1422440262 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 957 AB servisný prípad UPS 16590 | 450,54 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240068 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
1422440263 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16-30.09.2024 | 1 881,79 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | OV240068 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
1422440264 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 09/2024- Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 184,56 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | OV240068 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
1422440265 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 09/2024, Saleziánov 1, Michalovce A, B, C | 2 903,51 EUR bez DPH |
472/OVS/2022 | OV240068 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
1422440266 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 09/2024 Michalovská 55, Sobrance | 972,10 EUR bez DPH |
472/OVS/2022 | OV240068 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
1422440267 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 09/2024 - Zelená 63/29, Veľké Kapušany. | 710,44EUR bez DPH |
472/OVS/2022 | OV240068 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
1422440268 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok za 10/2024 | 9 067,62 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 08.10.2024 | 14.10.2024 | ||
1422440269 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštového PPP U v mesiaci 09/2024 | 11,68 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | OV240066 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 16.10.2024 |
1422440270 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 09/2024 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV240066 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 16.10.2024 |
1422440271 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 09/2024 | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | OV240066 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 16.10.2024 |
1422440272 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 09/2024 Saleziánov 1, Michalovce | 1 374,20 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | OV240066 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 16.10.2024 |
1422440273 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | OV240066 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 16.10.2024 |
1422440274 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2024 | 196,19 bez DPH |
9900642356 | OV240066 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 16.10.2024 |
1422440275 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | Skúška tesnosti spojov - Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 102,00 EUR vrátane DPH |
OV240065 | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 14.10.2024 |