Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422440016 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektriny 01/2024 - Saleziánov 1, Michalovce | 1 417,27 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440015 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 01/2024 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 3 379,76 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440013 | CS MED s.r.o, MUDr. Majorošová Mária Záhradná 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony | 97,58 EUR bez DPH |
447/2008 Z..z. | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440012 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka odber tepla 01/2024 | 3 016,81 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440011 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS Michalovská 55, Sobrance | 313,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV240003 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 |
1422440010 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.01.2024 | 1562,10 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440007 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 156,00 EUR vrátane DPH |
OV240004 | 26.01.2024 | 09.02.2024 | 8.2.2024 | |
1422440009 | Valomed, s.r.o., MUDr. Vaľo Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
51765268 | zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 02.02.2024 | 09.02.2024 | 8.2.2024 | |
1422440006 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 130 RJ | 175,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240002 | 25.01.2024 | 02.02.2024 | 31.1.2024 |
1422440005 | MEDLIFE s.r.o Mihalečková MUDr. Nábrežie j. M. Hurbana 40/15 |
45559465 | zdravotné výkony obdobie 01.10.2023 -31.12.2023 | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 24.1.2024 | |
1422440004 | MUDr. Aszalayová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony obdobie 01.07.-31.12.2023 | 90,61 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 24.1.2024 | |
1422440003 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 24.1.2024 | |
1422440002 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 01/2024 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 24.1.2024 | |
1422340407 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 196,19 EUR bez DPH |
9900642356 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1422340406 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1422340395 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 12/2023 | 12,32 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 17.01.,2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1422340404 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdennie nbádob s papierom na skartovanie | 14,40 EUR vrátane DPH |
OV230094 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340401 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 3 680,87 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340400 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 Zelená 63/299, V. Kapušany | 169,40 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340399 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 913,99 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340396 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | mimoriadne upratovacie služby 01.12.-22.12.2023 | 668,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 458/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340394 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku 01-07.-31.12.2023 | 84,68 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340393 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 12/2023 POH 66/118 Veľké Kapušany | 4 107,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340391 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.01.2023 | 676,58 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422340390 | Ladislav Jakub CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie na pracovisku Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 147,60 EUR vrátane DPH |
OV230100 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422340388 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 275 KU servisný prípad UPS14829 | 534,96 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230101 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 |
14223403897 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28..09.-19.12.2023 | 989,18 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422340386 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.6.21.12.2023 Michalovská 55, Sobrance | 639,30 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422440223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 07/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.08.2024 | 15.08.20 | 13.8.2024 | |
1422440259 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 22.03.-25.09.2024 Zelená 63/299, V. Kapušany | 271,86 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | OV240054 | 01.10.2024 | 03.10. | 7.10.2024 |
1422440285 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 09/2024 | 7,00 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 17.10.2024 | 23.10.2024 | ||
1422440268 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok za 10/2024 | 9 067,62 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 08.10.2024 | 14.10.2024 | ||
1422440254 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 08/2024 | 5,88 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 16.09.2024 | 7.10.2024 | ||
1422440231 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Vyúčtovacia - diaľková kreditátácia | 3 000,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja | 20.08.2024 | 16.9.2024 | ||
1422440228 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 07/2024 | 6,08 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 15.08.2024 | 19.8.2024 | ||
1422440173 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 06/2024 | 9 334,34 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 02.07.2024 | 8.7.2024 | ||
1422440144 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za 05/2024 | 9 393,10 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.10 | 06.06.2024 | 7.6.2024 | ||
1422440124 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov za 04/2024 | 9 440,50 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.10 | 09.05.2024 | 14.5.2024 | ||
1422440070 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 03/2024 | 9 525,82 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 05.04.2024 | 16.4.2024 |