Faktúry 2024 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422440016   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektriny 01/2024 - Saleziánov 1, Michalovce  1 417,27 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440015   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 01/2024 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C  3 379,76 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2024   196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440013   CS MED s.r.o, MUDr. Majorošová Mária
Záhradná 459/11, 079 01 Veľké Kapušany
46517855  zdravotné výkony  97,58 EUR 
bez DPH
447/2008 Z..z.    07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440012   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka odber tepla 01/2024  3 016,81 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057    07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440011   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS Michalovská 55, Sobrance  313,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV240003  07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440010   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.01.2024  1562,10 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440007   EVROFIN Int spol.s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  156,00 EUR 
vrátane DPH
  OV240004  26.01.2024  09.02.2024  8.2.2024 
1422440009   Valomed, s.r.o., MUDr. Vaľo
Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
51765268  zdravotné výkony  41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z.    02.02.2024  09.02.2024  8.2.2024 
1422440006   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL 130 RJ  175,20 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240002  25.01.2024  02.02.2024  31.1.2024 
1422440005   MEDLIFE s.r.o Mihalečková MUDr.
Nábrežie j. M. Hurbana 40/15
45559465  zdravotné výkony obdobie 01.10.2023 -31.12.2023  76,67 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z.    22.01.2024  26.01.2024  24.1.2024 
1422440004   MUDr. Aszalayová Kveta
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce
47589264  zdravotné výkony obdobie 01.07.-31.12.2023   90,61 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z.    22.01.2024  26.01.2024  24.1.2024 
1422440003   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 12/2023  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    22.01.2024  26.01.2024  24.1.2024 
1422440002   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS 01/2024  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    22.01.2024  26.01.2024  24.1.2024 
1422340407   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2023  196,19 EUR 
bez DPH
9900642356    10.01.2024  17.01.2024  15.1.2024 
1422340406   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2023  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.01.2024  17.01.2024  15.1.2024 
1422340395   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 12/2023  12,32 EUR 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    17.01.,2024  17.01.2024  15.1.2024 
1422340404   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš
45539197  vyprázdennie nbádob s papierom na skartovanie   14,40 EUR 
vrátane DPH
  OV230094  09.01.2024  15.01.2024  10.1.2024 
1422340401   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 12/2023 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C  3 680,87 
vrátane DPH
472/OVS/2022    08.01.2024  15.01.2024  10.1.2024 
1422340400   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 12/2023 Zelená 63/299, V. Kapušany  169,40 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    08.01.2024  15.01.2024  10.1.2024 
1422340399   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 12/2023 - Zelená 63/299, V. Kapušany  913,99 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    08.01.2024  15.01.2024  10.1.2024 
1422340396   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  mimoriadne upratovacie služby 01.12.-22.12.2023  668,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 458/OVS/2022    08.01.2024  15.01.2024  10.1.2024 
1422340394   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  voda z povrchového odtoku 01-07.-31.12.2023  84,68 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    08.01.2024  15.01.2024  10.1.2024 
1422340393   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 12/2023 POH 66/118 Veľké Kapušany  4 107,48 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057    08.01.2024  15.01.2024  10.1.2024 
1422340391   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.01.2023  676,58 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    04.01.2024  11.01.2024  9.1.2024 
1422340390   Ladislav Jakub CSACSA
076 72 Vojany 115
40938191  prečistenie kanalizácie na pracovisku Zelená 63/299, Veľké Kapušany   147,60 EUR 
vrátane DPH
  OV230100  04.01.2024  11.01.2024  9.1.2024 
1422340388   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis služobného motorového vozidla BL 275 KU servisný prípad UPS14829  534,96 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV230101  03.01.2024  11.01.2024  9.1.2024 
14223403897   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28..09.-19.12.2023  989,18 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    03.01.2024  11.01.2024  9.1.2024 
1422340386   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 29.6.21.12.2023 Michalovská 55, Sobrance  639,30 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    03.01.2024  11.01.2024  9.1.2024 
1422440223   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 07/2024  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    08.08.2024  15.08.20  13.8.2024 
1422440259   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 22.03.-25.09.2024 Zelená 63/299, V. Kapušany  271,86 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015  OV240054  01.10.2024  03.10.  7.10.2024 
1422440285   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  dobropis zľava k DEKVS 09/2024   7,00 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    17.10.2024    23.10.2024 
1422440268   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok za 10/2024  9 067,62 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok    08.10.2024    14.10.2024 
1422440254   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  dobropis zľava k DEKVS 08/2024  5,88 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    16.09.2024    7.10.2024 
1422440231   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  Vyúčtovacia - diaľková kreditátácia  3 000,00 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja    20.08.2024    16.9.2024 
1422440228   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  dobropis zľava k DEKVS 07/2024  6,08 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    15.08.2024    19.8.2024 
1422440173   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok 06/2024  9 334,34 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok    02.07.2024    8.7.2024 
1422440144   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok za 05/2024  9 393,10 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č.10    06.06.2024    7.6.2024 
1422440124   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov za 04/2024  9 440,50 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č.10    09.05.2024    14.5.2024 
1422440070   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok 03/2024  9 525,82 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok    05.04.2024    16.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť