Faktúry 2024 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422440172   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 06/20024  10,40 EUR  
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    03.07.2024  11.07.2024  10.7.2024 
1422440153   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 05/20245  11,04 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    10.06.2024  12.06.2024  11.6.2024 
1422440073   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP u za mesiac 03/2024  11,36 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    05.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440046   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 02/2024  11,04 EUR 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    08.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440023   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 01/2024  12,96 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422340395   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 12/2023  12,32 EUR 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    17.01.,2024  17.01.2024  15.1.2024 
1422440122   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 04/2024  12,54 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie sdlužby PP na účet    09.05.2024  21.05.2024  27.5.2024 
1422440152   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  Upratovacie služby 05/2024  2 461,70 EUR 
vrátane DPH
Zmnluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    07.06.2024  12.06.2024  10.6.2024 
1422440126   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava- Ružinov
50060872  Vyúčtovanie zemného plynu 01.01..-30.04.2024  5 988,35 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 135/OVS/2023     10.05.2024  21.05.2024  27.5.2024 
1422440142   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn 06/2024  2 780,23 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plkynu 202/OVS/2024    05.06.2024  11.06.2024  7.6.2024 
1422440123   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  chemický postrek buriny 04/2024  203,40 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služierb   OV240026  10.05.2024  21.05.2024  27.5.2024 
1422440183   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 06/2024  2 461,70 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022    08.07.2024  15.07.2024  11.7.2024 
1422440186   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  dodanie hygienického materiálu  1 329,36 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022  OV240041  08.07.2024  15.07.2024  11.7.2024 
1422440185   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  orezanie okrasných stromčekov 06/2024  149,27 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022  OV240044  08.07.2024  15.07.2024  11.7.2024 
1422440184   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  chemický postek buriny   135,60 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022  OV240045  08.07.2024  15.07.2024  11.7.2024 
1422340397   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 12/2023  2 781,88 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    08.01.2024  15.0012024  10.1.2024 
1422440022   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 01/2024  2 781,88 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 458/OVS/2022    08.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422340396   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  mimoriadne upratovacie služby 01.12.-22.12.2023  668,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 458/OVS/2022    08.01.2024  15.01.2024  10.1.2024 
1422440053   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob  14,40 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 194/142/2022    14.03.2024  28.03.2024  2.4.2024 
1422440125   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
365797769  upratovacie služby 04/2024  2 461,70 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    10.05.2024  21.05.2  27.5.2024 
1422440197   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 06/2024  15.07.2024 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     15.07.2024  18.07.2024  16.7.2024 
1422440193   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava EZS - preverenie linky komunikátora a preverenie linky s telekomunikáciami  184,56 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV240047  10.07.2024  15.07.2024  11.7.2024 
1422440157   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 05/2024  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV240041  14.06.2024  20.06.2024  21.6.2024 
1422440132   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Výmena uzatváracieho ventilu hydrantu na prac. Saleziánov 1, Michalovce  216,00 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    10.05.2024  29.05.2024  28.5.2024 
1422440131   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 04/2023  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.05.2024  29.05.2024  28.5.2024 
1422440089   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 03/2024  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.04.2024  22.04.2024  18.4.2024 
1422440058   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava elektromechanickej závory  251,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    25.03.2024  28.03.2024  2.4.2024 
1422440054   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 02/2024  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     14.03.2024  28.03.2024  2.4.2024 
1422440034   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 01/2024  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    01.03.2024  08.03.2024  7.3.2024 
1422440011   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS Michalovská 55, Sobrance  313,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV240003  07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440003   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 12/2023  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    22.01.2024  26.01.2024  24.1.2024 
1422440059   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Vyúčrovanie 01.01.-31.12.2024  757,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o odbere dodávke a odbere tepla č. 2368501057    25.03.2024    8.4.2024 
1422440143   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 05/2024  418,50 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057    05.06.2024  11.06.2024  7.6.2024 
1422440012   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka odber tepla 01/2024  3 016,81 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057    07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422340393   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 12/2023 POH 66/118 Veľké Kapušany  4 107,48 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057    08.01.2024  15.01.2024  10.1.2024 
1422440190   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla 06/2024  418,50 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    09.07.2024  15.07.2024  11.7.2024 
1422440117   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 04/2024  418,50 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    07.05.2024  13.05.2024  10.5.2024 
1422440048   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 02/2024 , POH 66/118 V. Kapušany  1 368,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    11.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440064   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 03/2024 POH 66/118 Veľké Kapušany  418,50 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dedávke a odberew tepla č,2368501057    05.04.2024  15.,04.2024  15.4.2024 
1422440192   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
35539003  zdravotné výkony   20,91 EUR 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.  OV240001  10.07.2024  15.07.2024  11.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť