Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422440357   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 27.09.-20.12.2024, Saleziánov 1, Michalovce   1 255,15 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    30.12.2024  10.01.2025  9.1.2025 
1422440366   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla POH 66/118 Veľké Kapušany 12/2024  2 710,01 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422440362   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 12/2024  2 781,88 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540002   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01/2025  2 472,55 EUR 
bez DPH
323/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  9.1.2025 
1422540003   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  plyn 01/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
202/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  9.1.2025 
1422440358   Slovenská pošta a.s.
Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Kreditačný preddavok na nastavenie DEKVS LĆ 6299273200 Vyúčtovanie diaľková kreditácia  6 400,00 EUR 
vrátane DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja    02.01.2025    2.1.2025 
1422440360   Slovenská pošta a.s.
Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP na účet na výplatu dávok  8 795,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok    07.01.2025  10.01.2025  9.1.2025 
1422440365   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 12/2024  10,24 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540001   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01/2025  18,52 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  9.1.2025 
1422440361   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  stočné POH 66/118, V. Kapušany obdobie 01.07.-31.12.2024  96,68 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    07.01.2025  10.01.2025  9.1.2025 
1422440364   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2024  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422440363   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2024  204,40 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422440367   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.- 31.12.2024  769,30 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť