Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1162240157 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/ÚPSVR Nitra | 21.06.2022 | 23.06.2022 | 15.8.2022 | |
1162240152 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 50,84 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/ÚPSVR Nitra | 13.06.2022 | 14.06.2022 | 15.8.2022 | |
1162240138 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok č. 1/2022/ÚPSVR Nitra | 23.05.2022 | 25.05.2022 | 15.6.2022 | |
1162240115 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok č. 1/2022/ÚPSVR Nitra | 27.04.2022 | 28.04.2022 | 15.6.2022 | |
1162240114 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 5,47 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok č. 1/2022/ÚPSVR Nitra | 26.04.2022 | 28.04.2022 | 15.6.2022 | |
1162240097 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 5,47 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok č. 1/2022/ÚPSVR Nitra | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 15.6.2022 | |
1162240088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok č. 1/2022/ÚPSVR Nitra | 04.04.2022 | 06.04.2022 | 15.6.2022 | |
1162240087 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 3,79 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok č. 1/2022/ÚPSVR Nitra | 04.04.2022 | 06.04.2022 | 15.6.2022 | |
1162240086 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 6,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok č. 1/2022/ÚPSVR Nitra | 04.04.2022 | 06.04.2022 | 15.6.2022 | |
1162240081 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 0,54 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok č. 1/2022/ÚPSVR Nitra | 30.03.2022 | 01.04.2022 | 1.4.2022 | |
1162240309 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2022 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 05.12.2022 | 13.12.2022 | 30.12.2022 | |
1162240283 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2022 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.11.2022 | 09.11.2022 | 30.12.2022 | |
1162240239 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2022 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.10.2022 | 12.10.2022 | 30.12.2022 | |
1162240212 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 8/2022 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 05.09.2022 | 14.09.2022 | 7.10.2022 | |
1162240190 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 7/2022 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.08.2022 | 10.08.2022 | 7.10.2022 | |
1162240163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2022 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.07.2022 | 14.07.2022 | 15.8.2022 | |
1162240145 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2022 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 06.06.2022 | 08.06.2022 | 15.8.2022 | |
1162240121 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2022 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.05.2022 | 09.05.2022 | 15.6.2022 | |
1162240090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2022 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 05.04.2022 | 08.04.2022 | 15.6.2022 | |
1162240003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2021 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.01.2022 | 14.01.2022 | 1.4.2022 | |
1162240060 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2022 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.3.2022 | 08.03.2022 | 1.4.2022 | |
1162240039 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2022 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.2.2022 | 07.02.2022 | 1.4.2022 | |
1162240021 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 12/2021(IP Telefónia) | 83,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 13.1.2022 | 14.01.2022 | 1.4.2022 | |
1162240020 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 12/2021 | 2142,83 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 13.01.2022 | 14.01.2022 | 1.4.2022 | |
1162240317 | EURO ŽALÚZIE - Pavol Bernát Cabajská 25, Nitra |
34868712 | oprava interiérových žalúzií | 240,00 vrátane DPH |
61/2022 | 08.12.2022 | 13.12.2022 | 30.12.2022 | |
1162240061 | EURO ŽALUZIE Pavol Bernát Cabajská 25, Nitra |
34868712 | interiérové žalúzie | 729,86 vrátane DPH |
02/2022 | 04.3.2022 | 08.03.2022 | 1.4.2022 | |
1162240117 | MUDr. Gabriela Kuníková Hviezdoslavova 1, Nitra |
34038396 | zdravotné výkony | 216,07 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 28.04.2022 | 29.04.2022 | 15.6.2022 | |
1162240029 | MUDr. Drahomíra Ikrényiová Párovská 14, Nitra |
34037951 | zdravotné výkony | 195,16 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 20.01.2022 | 27.01.2022 | 1.4.2022 | |
1162240292 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | preventívna prehliadka (frankovací stroj) | 108,00 vrátane DPH |
57/2022 | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 30.12.2022 | |
1162240142 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročný poplatok za poskyt. služieb (frankovací stroj) | 144,00 vrátane DPH |
23/2022 | 01.06.2022 | 08.06.2022 | 15.8.2022 | |
1162240075 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | spotrebný materiál do frankovacieho stroja | 690,24 vrátane DPH |
7/2022 | 16.03.2022 | 22.03.2022 | 1.4.2022 | |
1162240251 | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábrežie mládeže 87, Nitra |
31436200 | odvoz a likvidácia vyradeného NMŠ | 575,03 vrátane DPH |
39/2022 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | 30.12.2022 | |
1162240334 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 403,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 30.12.2022 | |
1162240313 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 776,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | 30.12.2022 | |
1162240300 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 208,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 18.11.2022 | 24.11.2022 | 30.12.2022 | |
1162240284 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 564,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.11.2022 | 09.11.2022 | 30.12.2022 | |
1162240267 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 17.10.2022 | 20.10.2022 | 30.12.2022 | |
1162240240 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 710,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 05.10.2022 | 12.10.2022 | 30.12.2022 | |
1162240232 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 104,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 20.09.2022 | 30.09.2022 | 7.10.2022 | |
1162240218 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 572,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 07.09.2022 | 14.09.2022 | 7.10.2022 |