Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1162340147 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom priestorov za III.Q/2023 | 5364,55 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010 (Dodatok č. 1,2,3,4) | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 28.7.2023 | |
1162340146 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 6/2023 | 1485,91 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 28.7.2023 | |
1162340145 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 6/2023 | 3245,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 28.7.2023 | |
1162340144 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie 6/2023 | 6108,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 | 6.7.2023 | 12.07.2023 | 28.7.2023 | |
1162340143 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 690,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 28.7.2023 | |
1162340142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2023 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.07.2023 | 12.07.2023 | 28.7.2023 | |
1162340141 | KOSRO s.r.o. MUDr. Michal Kosorin Bernolákova 24, Zlaté Moravce |
35937785 | zdravotné výkony 3 - 5/2023 | 139,40 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 04.07.2023 | 12.07.2023 | 28.7.2023 | |
1162340140 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 6/2023 | 1740,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 03.07.2023 | 12.07.2023 | 28.7.2023 | |
1162340138 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 132,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 20.06.2023 | 22.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340137 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - poštovné 5/2023 | 8,34 bez DPH |
15.06.2023 | 19.06.2023 | 28.7.2023 | ||
1162340136 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 4,5/2023 | 893,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 14.06.2023 | 19.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340135 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov UPSVR Nitra 5/2023 | 4565,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.06.2023 | 19.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340134 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 5/2023 | 54,90 bez DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340133 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | ochrana majetku 5/2023 | 193,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2007/SRP | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340131 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu SocD 5/2023 - zúčtovanie preddavku | 5974,80 bez DPH |
07.06.2023 | 15.05.2023 | 28.7.2023 | ||
1162340130 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 5/2023 | 4,00 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 07.06.2023 | 19.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340129 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 5/2023 | 1992,97 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 06.06.2023 | 13.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340128 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 258,65 vrátane DPH |
23/2023 | 06.06.2023 | 13.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340127 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 06.06.2023 | 13.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340126 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 3,65 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. | 06.06.2023 | 07.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340125 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 898,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 06.06.2023 | 13.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340124 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie 5/2023 | 6181,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 | 05.06.2023 | 13.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2023 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 05.06.2023 | 13.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340122 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 5/2023 | 3245,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 02.06.2023 | 06.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340121 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 5/2023 | 1740,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.06.2023 | 06.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340120 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročný poplatok za poskytovanie služieb (frankovací stroj) | 162,00 vrátane DPH |
24/2023 | 01.06.2023 | 06.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340119 | Daniel Richter Velčice 240 |
50002155 | výmena podlahovej krytiny | 5998,00 vrátane DPH |
22/2023 | 24.05.2023 | 26.05.2023 | 9.6.2023 | |
1162340118 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | ochrana majetku 4/2023 | 193,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2007/SRP | 18.05.2023 | 24.05.2023 | 9.6.2023 | |
1162340117 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 179,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 18.05.2023 | 24.05.2023 | 9.6.2023 | |
1162340116 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov UPSVR Nitra 4/2023 | 4565,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.05.2023 | 24.05.2023 | 9.6.2023 | |
1162340115 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 435,00 vrátane DPH |
21/2023 | 16.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
1162340114 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 1054,73 vrátane DPH |
20/2023 | 16.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
1162340113 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 4/2023 | 92,95 bez DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 15.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
1162340112 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - poštovné 4/2023 | 9,32 bez DPH |
12.05.2023 | 29.05.2023 | 9.6.2023 | ||
1162340111 | Pavol Miko - FLORIMA Ľaliová 2, Nitra |
37077929 | sadové úpravy | 1191,60 vrátane DPH |
18/2023 | 12.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
1162340110 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 09.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
1162340109 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu SocD 4/2023 - zúčtovanie preddavku | 6050,20 bez DPH |
09.05.2023 | 14.04.2023 | 9.6.2023 | ||
1162340108 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 4/2023 | 4,64 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 09.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
1162340107 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 4/2023 | 5899,21 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 09.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
1162340106 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie 4/2023 | 6642,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 | 05.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 |