Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1162340069 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 270,35 vrátane DPH |
9/2023 | 15.03.2023 | 17.03.2023 | 6.4.2023 | |
1162340037 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 550,82 vrátane DPH |
5/2023 | 07.2.2023 | 10.02.2023 | 3.3.2023 | |
1162340012 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upatovacie práce 12/2022 | 3496,91 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 342/116/2019 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 3.3.2023 | |
1162340041 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | upratovacie pomôcky | 229,93 bez DPH |
7/2023 | 10.2.2023 | 14.02.2023 | 3.3.2023 | |
1162340248 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 10/2023 | 3245,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 03.11.2023 | 08.11.2023 | 30.11.2023 | |
1162340278 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 11/2023 | 3245,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.12.2023 | 06.12.2023 | 5.1.2024 | |
1162340105 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 4/2023 | 3245,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 05.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
1162340122 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 5/2023 | 3245,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 02.06.2023 | 06.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340145 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 6/2023 | 3245,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 28.7.2023 | |
1162340165 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 7/2023 | 3245,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.08.2023 | 10.08.2023 | 8.9.2023 | |
1162340188 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 8/2023 | 3245,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 06.09.2023 | 08.09.2023 | 5.10.2023 | |
1162340213 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 9/2023 | 3245,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 05.10.2023 | 12.10.2023 | 8.11.2023 | |
1162340076 | MULTIMONTÁŽE, s.r.o. Dubíková 25, Nitra |
36566063 | úprava kanalizačného potrubia | 708,00 vrátane DPH |
3/2023 | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 9.6.2023 | |
1162340070 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 1,2/2023 | 867,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 15.03.2023 | 17.03.2023 | 6.4.2023 | |
1162340267 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 10/2023 | 429,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 30.11.2023 | |
1162340282 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 11/2023 | 253,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 06.12.2023 | 13.12.2023 | 5.1.2024 | |
1162340022 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 12/2022 | 339,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 18.1.2023 | 24.01.2023 | 3.3.2023 | |
1162340017 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 13.9.2022 - 31.12.2022 (garáž) | 2,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 16.01.2023 | 24.01.2023 | 3.3.2023 | |
1162340089 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 3/2023 | 459,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 9.6.2023 | |
1162340136 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 4,5/2023 | 893,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 14.06.2023 | 19.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340152 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 6/2023 | 401,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 13.07.2023 | 17.07.2023 | 28.7.2023 | |
1162340176 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 7/2023 | 373,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 14.08.2023 | 16.08.2023 | 8.9.2023 | |
1162340195 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 8/2023 | 409,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 12.09.2023 | 22.09.2023 | 5.10.2023 | |
1162340227 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 9/2023 | 394,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 16.10.2023 | 18.10.2023 | 8.11.2023 | |
1162340155 | LUVI GROUP, s.r.o. Šoporňa 874, Šoporňa |
46453261 | vybudovanie odpadového hospodárstva | 10996,20 vrátane DPH |
28/2023 | 17.07.2023 | 19.07.2023 | 28.7.2023 | |
1162340268 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora v EZS | 104,52 vrátane DPH |
67/2023 | 23.11.2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | |
1162340119 | Daniel Richter Velčice 240 |
50002155 | výmena podlahovej krytiny | 5998,00 vrátane DPH |
22/2023 | 24.05.2023 | 26.05.2023 | 9.6.2023 | |
1162340304 | Jozef Čičo Schurmannova 5, Nitra |
41822978 | výmena stolových dosiek | 1790,40 vrátane DPH |
74/2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 5.1.2024 | |
1162340194 | CELEBRITY IT s.r.o. Antolská 6, 851 07 Bratislava |
52281370 | vypracovanie posudku technického stavu elektr. zariadenia | 96,00 vrátane DPH |
40/2023 | 12.09.2023 | 22.09.2023 | 5.10.2023 | |
1162340259 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 30.11.2023 | |
1162340221 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 81,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 10.10.2023 | 12.10.2023 | 8.11.2023 | |
1162340197 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 90,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 13.09.2023 | 22.09.2023 | 5.10.2023 | |
1162340174 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 14,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 10.08.2023 | 16.08.2023 | 8.9.2023 | |
1162340127 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 06.06.2023 | 13.06.2023 | 28.7.2023 | |
1162340110 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 09.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
1162340086 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 9.6.2023 | |
1162340064 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 24,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 09.3.2023 | 13.03.2023 | 6.4.2023 | |
1162340042 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 16,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 13.2.2023 | 14.02.2023 | 3.3.2023 | |
1162340094 | TRIBEČ s.r.o. Kozmonautov 621/6, Nitra |
47345438 | výroba orientačných tabúľ | 187,40 vrátane DPH |
17/2023 | 19.04.2023 | 21.04.2023 | 9.6.2023 | |
162340072 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | vyúčtovanie dodávky tepel. Energie 1-12/2022 | -5832,82 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 21.03.2023 | 31.03.2023 | 6.4.2023 |