Faktúry 2024 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1162440202   Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA
Lehotská 6, Nitra
11726962  oprava požiarnych uzáverov  4956,00 
vrátane DPH
  32/2024  25.07.2024  30.07.2024  1.8.2024 
1162440287   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  spotreba energií a služby za III.Q/2024  2321,36 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-6    25.10.2024  30.10.2024  30.10.2024 
1162440267   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  prenájom budovy za IV.Q/2024  3638,44 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-6    10.10.2024  15.10.2024  30.10.2024 
1162440200   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  spotreba energií a služby za II.Q/2024  2224,22 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-6    23.07.2024  24.07.2024  1.8.2024 
1162440183   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  prenájom budovy za III.Q/2024  3984,16 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010 (Dodatok č. 1-6)    09.07.2024  15.07.2024  1.8.2024 
1162440026   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  spotreba energií a služby za IV.Q/2023  6328,21 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-6    19.01.2024  22.01.2024  7.3.2024 
1162440010   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  prenájom budovy za I.Q/2024  3292,70 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010 (Dodatok č. 1-6)    09.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440286   Spojená škola
Slančíkovej 2, Nitra
00161365  občerstvenie - BURZA INFORMÁCIÍ  795,50 
vrátane DPH
  65/2024  25.10.2024  30.10.2024  30.10.2024 
1162440156   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  účasť na webinári (Ťažká skúška pre dieťa - rozvod)  58,00 
bez DPH
    06.06.2024  11.06.2024  27.6.2024 
1162440149   Mesto Vráble
Hlavná 1221/36, Vráble
00308641  vyúčtovanie energií a služieb r.2023  310,57 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 417/116/2021    03.06.2024  07.06.2024  27.6.2024 
1162440277   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  723,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    21.10.2024  23.10.2024  30.10.2024 
1162440260   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  1112,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    04.10.2024  15.10.2024  30.10.2024 
1162440244   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  171,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    18.09.2024  20.09.2024  7.10.2024 
1162440230   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  564,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    04.09.2024  16.09.2024  7.10.2024 
1162440225   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  65,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    20.08.2024  22.08.2024  28.8.2024 
1162440211   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  718,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    06.08.2024  09.08.2024  28.8.2024 
1162440182   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  812,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    04.07.2024  16.07.2024  1.8.2024 
1162440169   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  184,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    18.06.2024  26.06.2024  27.6.2024 
1162440151   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  764,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    04.06.2024  07.06.2024  27.6.2024 
1162440142   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  112,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    20.05.2024  22.05.2024  19.6.2024 
1162440126   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  1096,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    06.05.2024  10.05.2024  19.6.2024 
1162440085   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  175,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    19.03.2024  20.03.2024  11.4.2024 
1162440072   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  664,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    06.3.2024  08.03.2024  11.4.2024 
1162440058   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  207,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    20.2.2024  22.02.2024  7.3.2024 
1162440040   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  652,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    06.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440025   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  55,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    18.01.2024  19.01.2024  7.3.2024 
1162440006   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  360,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    04.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440234   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja  118,80 
vrátane DPH
    09.09.2024  16.09.2024  7.10.2024 
1162440147   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  ročný poplatok za poskyt. služieb (frankovací stroj)  182,40 
vrátane DPH
  25/2024  29.05.2024  31.05.2024  19.6.2024 
1162440248   Anton Bánovský AB - CHLADENIE
Murániho 19, Nitra
35336978  oprava klimatizácie (prac. Zlaté Moravce)  258,00 
vrátane DPH
  50/2024  24.09.2024  30.09.2024  7.10.2024 
1162440256   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 9/2024  94,99 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    03.10.2024  15.10.2024  30.10.2024 
1162440228   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 8/2024  94,99 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    03.09.2024  16.09.2024  7.10.2024 
1162440208   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 7/2024  94,99 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    05.08.2024  09.08.2024  28.8.2024 
1162440181   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 6/2024  94,99 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    04.07.2024  16.07.2024  1.8.2024 
1162440152   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2024  94,99 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    04.06.2024  07.06.2024  27.6.2024 
1162440127   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2024  94,99 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    06.05.2024  10.05.2024  19.6.2024 
1162440070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2024  94,99 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    05.3.2024  08.03.2024  11.4.2024 
1162440035   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2024  94,99 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    05.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2023  94,99 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    04.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440288   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  2,40 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z.    28.10.2024  29.10.2024  30.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť