Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1162440207 | Sťahovanie BLESK, s.r.o. Mechenice 233, Podhorany |
43944485 | sťahovanie kancelárskeho nábytku | 444,00 vrátane DPH |
24/2024 | 01.08.2024 | 09.08.2024 | 28.8.2024 | |
1162440053 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 1/2024 | 456,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 14.2.2024 | 20.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440083 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 2/2024 | 466,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440203 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 467,81 vrátane DPH |
39/2024 | 26.07.2024 | 30.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440242 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 8/2024 | 473,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 7.10.2024 | |
1162440136 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 4/2024 | 494,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 13.05.2024 | 16.05.2024 | 19.6.2024 | |
1162440163 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 5/2024 | 535,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 13.06.2024 | 18.06.2024 | 27.6.2024 | |
1162440089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava automatických vchodových dverí | 543,36 vrátane DPH |
9/2024 | 28.03.2024 | 08.04.2024 | 18.4.2024 | |
1162440230 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 564,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.09.2024 | 16.09.2024 | 7.10.2024 | |
1162440040 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 652,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 06.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440072 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 664,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 06.3.2024 | 08.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 718,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 28.8.2024 | |
1162440151 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 764,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 27.6.2024 | |
1162440182 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 812,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440049 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 831,89 vrátane DPH |
8/2024 | 13.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440144 | Sťahovanie BLESK, s.r.o. Mechenice 233, Podhorany |
43944485 | sťahovanie kancelárskeho nábytku | 876,00 vrátane DPH |
14/2024 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 19.6.2024 | |
1162440126 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 1096,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 19.6.2024 | |
1162440185 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 1373,40 vrátane DPH |
31/2024 | 09.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440246 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1445,76 vrátane DPH |
41/2024 | 23.09.2024 | 30.09.2024 | 7.10.2024 | |
1162440235 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 8/2024 | 1507,08 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 11.09.2024 | 16.09.2024 | 7.10.2024 | |
1162440212 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 7/2024 | 1507,08 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 07.08.2024 | 09.08.2024 | 28.8.2024 | |
1162440184 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 6/2024 | 1522,18 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440004 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 12/2023 | 1574,34 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 03.01.2024 | 10.01.2024 | 7.3.2024 | |
1162440159 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 5/2024 | 1582,56 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 27.6.2024 | |
1162440174 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 6/2024 | 1657,19 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440227 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 8/2024 | 1740,06 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 02.09.2024 | 16.09.2024 | 7.10.2024 | |
1162440148 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 5/2024 | 1740,05 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 03.06.2024 | 07.06.2024 | 27.6.2024 | |
1162440125 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 4/2024 | 1740,05 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 02.05.2024 | 10.05.2024 | 19.6.2024 | |
1162440068 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 2/2024 | 1740,05 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 05.3.2024 | 08.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440161 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 1765,98 vrátane DPH |
30/2024 | 11.06.2024 | 18.06.2024 | 27.6.2024 | |
1162440206 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 7/2024 | 1822,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.08.2024 | 09.08.2024 | 28.8.2024 | |
1162440034 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 1/2024 | 1822,92 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440200 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií a služby za II.Q/2024 | 2224,22 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-6 | 23.07.2024 | 24.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440238 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 8/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 12.09.2024 | 16.09.2024 | 7.10.2024 | |
1162440213 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 7/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 07.08.2024 | 09.08.2024 | 28.8.2024 | |
1162440175 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 6/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 03.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440150 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 5/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 27.6.2024 | |
1162440129 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 4/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 19.6.2024 | |
1162440074 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 2/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 07.3.2024 | 08.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440038 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 1/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 06.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 |