Faktúry 2024 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1162440171   Mgr. Ildikó Veronika Regendová
Hlavná 39/20, Šaľa
42427819  služby mediácie  266,60 
bez DPH
  22/2024  25.06.2024  27.06.2024  27.6.2024 
1162440149   Mesto Vráble
Hlavná 1221/36, Vráble
00308641  vyúčtovanie energií a služieb r.2023  310,57 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 417/116/2021    03.06.2024  07.06.2024  27.6.2024 
1162440037   MEDISIS, s.r.o.
Hanulova 40, Nitra
35970634  zdravotné výkony 1-12/2023  97,58 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    05.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440031   MEDIBEST s.r.o.
Hornočermánska 787/39, Nitra
47434309  zdravotné výkony 7-12/2023  97,58 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    30.01.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440289   MaBra s.r.o.
A. Kmeťa 6, Nová Baňa
45596298  zdravotné výkony 7/2023 - 1/2024  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    28.10.2024  30.10.2024  30.10.2024 
1162440275   KOSRO s.r.o.
Bernolákova 24, Zlaté Moravce
35937785  zdravotné výkony 6-8/2024  104,55 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    16.10.2024  23.10.2024  30.10.2024 
1162440090   KOSRO s.r.o.
Bernolákova 24, Zlaté Moravce
35937785  zdravotné výkony 12/2023, 1-2/2024  69,70 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    28.3.2024  08.04.2024  18.4.2024 
1162440062   KARAT-MED s.r.o.
Pohranice 180, Pohranice
35966092  zdravotné výkony 1-12/2023  188,19 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    29.2.2024  08.03.2024  7.3.2024 
1162440060   K&M MEDIA s.r.o.
Podzávoz 2303, Čadca
44879806  náplň do skrinky prvej pomoci  279,30 
vrátane DPH
  10/2024  23.2.2024  28.02.2024  7.3.2024 
1162440202   Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA
Lehotská 6, Nitra
11726962  oprava požiarnych uzáverov  4956,00 
vrátane DPH
  32/2024  25.07.2024  30.07.2024  1.8.2024 
1162440130   HELVYK ELEVATORS, s.r.o.
Levická 51, Nitra
35971983  oprava výťahu  252,00 
vrátane DPH
  23/2024  06.05.2024  10.05.2024  19.6.2024 
1162440064   Helvyk Elevators s.r.o.
Levická 51, Nitra
35971983  výmena tlačítok vo výťahu  280,80 
vrátane DPH
  11/2024  01.3.2024  08.03.2024  11.4.2024 
1162440268   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob  9,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022    11.10.2024  18.10.2024  30.10.2024 
1162440237   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob  7,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022    11.09.2024  16.09.2024  7.10.2024 
1162440187   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob  95,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022    10.07.2024  16.07.2024  1.8.2024 
1162440135   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob  9,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022    10.05.2024  16.05.2024  19.6.2024 
1162440079   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob  9,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022    12.3.2024  14.03.2024  11.4.2024 
1162440046   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob  12,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022    09.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440012   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob  90,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022    09.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440261   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 9/2024  3064,13 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    07.10.2024  15.10.2024  30.10.2024 
1162440246   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  hygienický materiál  1445,76 
vrátane DPH
  41/2024  23.09.2024  30.09.2024  7.10.2024 
1162440238   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 8/2024  3064,13 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    12.09.2024  16.09.2024  7.10.2024 
1162440213   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 7/2024  3064,13 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    07.08.2024  09.08.2024  28.8.2024 
1162440192   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  mimoriadne upratovacie práce  335,88 
vrátane DPH
  37/2024  16.07.2024  17.07.2024  1.8.2024 
1162440185   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  dodávka hygienického materiálu  1373,40 
vrátane DPH
  31/2024  09.07.2024  16.07.2024  1.8.2024 
1162440175   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 6/2024  3064,13 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    03.07.2024  16.07.2024  1.8.2024 
1162440150   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 5/2024  3064,13 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    04.06.2024  07.06.2024  27.6.2024 
1162440129   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 4/2024  3064,13 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    06.05.2024  10.05.2024  19.6.2024 
1162440074   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 2/2024  3064,13 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    07.3.2024  08.03.2024  11.4.2024 
1162440038   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 1/2024  3064,13 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    06.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440005   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 12/2023  3245,75 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    03.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440284   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  296,86 
vrátane DPH
  56/2024  21.10.2024  23.10.2024  30.10.2024 
1162440283   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  53,60 
vrátane DPH
  63/2024  21.10.2024  23.10.2024  30.10.2024 
1162440282   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  36,00 
vrátane DPH
  64/2024  21.10.2024  23.10.2024  30.10.2024 
1162440281   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  36,00 
vrátane DPH
  58/2024  21.10.2024  23.10.2024  30.10.2024 
1162440280   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  36,00 
vrátane DPH
  57/2024  21.10.2024  23.10.2024  30.10.2024 
1162440279   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  48,00 
vrátane DPH
  60/2024  21.10.2024  23.10.2024  30.10.2024 
1162440278   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  36,00 
vrátane DPH
  59/2024  21.10.2024  23.10.2024  30.10.2024 
1162440265   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  36,00 
vrátane DPH
  55/2024  09.10.2024  15.10.2024  30.10.2024 
1162440264   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  292,36 
vrátane DPH
  54/2024  09.10.2024  15.10.2024  30.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť