Faktúry 2025 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1162540054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  291,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    18.2.2025  19.02.2025  1.4.2025 
1162540072   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 2/2025 - vyúčtovanie  336,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    12.3.2025  17.03.2025  1.4.2025 
1162540065   Minerva Elektroinstall s.r.o.
Štúrova 11, Nitra
51952483  oprava havarijného stavu elektroinštalácie  347,89 
vrátane DPH
  6/2025  06.3.2025  07.03.2025  1.4.2025 
1162540025   Sťahovanie BLESK, s.r.o.
Mechenice 233, Podhorany
43944485  sťahovanie kancelárskeho nábytku  350,55 
vrátane DPH
  1/2025  20.01.2025  27.01.2025  5.2.2025 
1162540078   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 2/2025  420,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    17.3.2025  20.03.2025  1.4.2025 
1162540020   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 12/2024  443,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    17.1.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1162540081   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  444,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    18.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
1162540044   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  446,99 
vrátane DPH
  4/2025  11.2.2025  19.02.2025  1.4.2025 
1162540007   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  451,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    07.01.2025  10.01.2025  5.2.2025 
1162540053   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 1/2025  466,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    17.2.2025  19.02.2025  1.4.2025 
1162540047   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 1/2025 - vyúčtovanie  733,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    13.2.2025  19.02.2025  1.4.2025 
1162540033   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  745,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    04.2.2025  07.02.2025  1.4.2025 
1162540063   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  808,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    05.3.2025  07.03.2025  1.4.2025 
1162540001   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 12/2024  1574,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    2.1.2025  10.01.2025  5.2.2025 
1162540049   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  hygienický materiál  1651,52 
vrátane DPH
  2/2025  14.2.2025  19.02.2025  1.4.2025 
1162540060   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 2/2025  1657,20 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    03.2.2025  06.03.2025  1.4.2025 
1162540032   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 1/2025  1746,97 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    03.2.2025  07.02.2025  1.4.2025 
1162520003   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 3/2025 - preddavok  2211,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    04.03.2025  06.03.2025  1.4.2025 
1162520002   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 2/2025 - preddavok  2211,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    05.02.2025  07.02.2025  1.4.2025 
1162520001   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 1/2025 - preddavok  2211,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    09.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
1162540002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 12/2024  3064,13 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    3.1.2025  10.01.2025  5.2.2025 
1162540061   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 2/2025  3192,92 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    04.3.2025  06.03.2025  1.4.2025 
1162540042   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 1/2025  3192,92 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    07.2.2025  12.02.2025  1.4.2025 
1162540018   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  spotreba energií a služby za IV.Q/2024  3229,83 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-6    16.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1162540011   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  prenájom budovy za I.Q/2025  3822,70 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010 (Dodatok č. 1-7)    10.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
1162540019   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov UPSVR Nitra 12/2024  4565,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1162540076   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov UPSVR Nitra 2/2025  4679,35 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    14.3.2025  20.03.2025  1.4.2025 
1162540050   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov UPSVR Nitra 1/2025  4679,35 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    14.2.2025  19.02.2025  1.4.2025 
1162540039   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 1/2025 - zúčtovanie preddavku  6173,06 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010    06.2.2025  14.01.2025  1.4.2025 
1162540067   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 2/2025 - zúčtovanie preddavku  6184,12 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010    06.3.2025  13.02.2025  1.4.2025 
1162540008   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 12/2024 - zúčtovanie preddavku  6220,46 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010    07.01.2025  12.12.2025  5.2.2025 
1162540017   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie 12/2024  6545,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 82/OVS/2022    15.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1162540006   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  dobitie frankovacieho stroja - vyúčtovanie preddavku  7500,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010    03.01.2025  27.12.2024  5.2.2025 
1162540068   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 2/2025  7921,47 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    07.3.2025  17.03.2025  1.4.2025 
1162540009   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 12/2024  9311,71 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    09.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
1162540040   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 1/2025  10209,86 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    07.2.2025  12.02.2025  1.4.2025 
1162540083   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  vyúčtovanie dodávky tepelnej energie r.2023  -1776,76 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    19.3.2025  31.03.2025  1.4.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť