
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1162540022 | Bona Fide VM, s.r.o. Hviezdoslavova 1732/4, Zlaté Moravce |
55836437 | zdravotné výkony 10-12/2024 | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 17.01.2025 | 29.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540060 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 2/2025 | 1657,20 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 03.2.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540032 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 1/2025 | 1746,97 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 03.2.2025 | 07.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540001 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 12/2024 | 1574,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 2.1.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540064 | LESAMED s.r.o. Novomestská 34/22, Sereď |
54162190 | zdravotné výkony 1-12/2024 | 188,19 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 05.3.2025 | 10.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540065 | Minerva Elektroinstall s.r.o. Štúrova 11, Nitra |
51952483 | oprava havarijného stavu elektroinštalácie | 347,89 vrátane DPH |
6/2025 | 06.3.2025 | 07.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540017 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie 12/2024 | 6545,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540061 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 2/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.3.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540049 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1651,52 vrátane DPH |
2/2025 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 1/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 07.2.2025 | 12.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 12/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540031 | MUDr. Margita Majtáňová, s.r.o. Čajkovského 44, Nitra |
47550481 | zdravotné výkony 7-12/2024 | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 03.02.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540014 | MEDIBEST s.r.o. Hornočermánska 787/39, Nitra |
47434309 | zdravotné výkony 1-12/2024 | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 14.01.2025 | 29.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540058 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 73,80 vrátane DPH |
5/2025 | 25.2.2025 | 27.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540044 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 446,99 vrátane DPH |
4/2025 | 11.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540038 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 179,58 vrátane DPH |
3/2025 | 05.2.2025 | 07.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540079 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 9,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 17.3.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540045 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 90,41 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 11.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540035 | MUDr. RATHOUSKÁ, s.r.o. Dolnočermánska 1644/49B, Nitra |
44553579 | zdravotné výkony 7-12/2024 | 111,52 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 05.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540025 | Sťahovanie BLESK, s.r.o. Mechenice 233, Podhorany |
43944485 | sťahovanie kancelárskeho nábytku | 350,55 vrátane DPH |
1/2025 | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540021 | NZZ MUDr. Michal Žolna Špitálska 13, Nitra |
37860291 | zdravotné výkony 1-12/2024 | 153,31 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 17.01.2025 | 29.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540080 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - poštovné 2/2025 | 4,80 bez DPH |
17.3.2025 | 27.03.2025 | 1.4.2025 | ||
1162540073 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 2/2025 | 87,60 bez DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 12.3.2025 | 17.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540071 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 2/2025 | 3,52 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 10.3.2025 | 17.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540067 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu SocD 2/2025 - zúčtovanie preddavku | 6184,12 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010 | 06.3.2025 | 13.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540055 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | Dobropis - poštovné 1/2025 | 4,28 bez DPH |
18.2.2025 | 03.03.2025 | 1.4.2025 | ||
1162540048 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 1/2025 | 67,30 bez DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 13.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540041 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 1/2025 | 3,52 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 07.2.2025 | 12.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540039 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu SocD 1/2025 - zúčtovanie preddavku | 6173,06 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010 | 06.2.2025 | 14.01.2025 | 1.4.2025 | |
1162540013 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 12/2024 | 70,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540012 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - poštovné 12/2024 | 6,66 bez DPH |
10.01.2025 | 24.01.2025 | 5.2.2025 | ||
1162540010 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 12/2024 | 4,16 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540008 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu SocD 12/2024 - zúčtovanie preddavku | 6220,46 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010 | 07.01.2025 | 12.12.2025 | 5.2.2025 | |
1162540006 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | dobitie frankovacieho stroja - vyúčtovanie preddavku | 7500,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010 | 03.01.2025 | 27.12.2024 | 5.2.2025 | |
1162540078 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 2/2025 | 420,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 17.3.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540053 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 1/2025 | 466,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 17.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540020 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 12/2024 | 443,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 17.1.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540083 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | vyúčtovanie dodávky tepelnej energie r.2023 | -1776,76 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 19.3.2025 | 31.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540068 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 2/2025 | 7921,47 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 07.3.2025 | 17.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540040 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 1/2025 | 10209,86 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 07.2.2025 | 12.02.2025 | 1.4.2025 |