Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102240341 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
00000500 | Upratovanie 9/2022 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 12.10.2022 | 17.10.2022 | 25.10.2022 | |
1102240314 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 8/2022 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 14.09.2022 | 21.09.2022 | 19.10.2022 | |
1102240283 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovania 7/2022 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 11.08.2022 | 17.08.2022 | 20.9.2022 | |
1102240254 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Toaletný papier | 288,- vrátane DPH |
1102240065 | 15.07.2022 | 21.07.2022 | 28.7.2022 | |
1102240253 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 6/2022 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 15.07.2022 | 21.07.2022 | 28.7.2022 | |
1102240202 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 5/2022 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | 21.7.2022 | |
1102240179 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 3/2022 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 18.05.2022 | 24.05.2022 | 21.7.2022 | |
1102240167 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 4/2022 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 09.05.2022 | 13.05.2022 | 27.5.2022 | |
1102240136 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Umývanie inter. žalúzií-NM | 600,- vrátane DPH |
1102240030 | 11.04.2022 | 14.04.2022 | 29.4.2022 | |
1102240135 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Výškové umývanie okien | 540,- vrátane DPH |
1102240026 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | 29.4.2022 | |
1102240134 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Toaletný papier | 288,- vrátane DPH |
1102240011 | 11.04.2022 | 14.04.2022 | 29.4.2022 | |
1102240087 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie za 2/2022 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 11.4.2022 | |
1102240066 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 1/2022 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 07.02.2022 | 14.02.2022 | 4.3.2022 | |
1102240027 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 46, 010 01 Žilina |
00000500 | Upratovanie 12/2021 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 11.01.2022 | 18.01.2022 | 1.2.2022 | |
1102240007 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 46, 010 01 Žilina |
50019201 | Tekuté mydlo | 60,- vrátane DPH |
1102140141 | 04.01.2022 | 12.01.2022 | 1.2.2022 | |
1102240397 | Pavol Balvirčák-Kompez 1.SNR 249/6, 907 01 Myjava |
32717199 | Obhliadka strechy MY | 540,- vrátane DPH |
1102240107 | 05.12.2022 | 13.12.2022 | 22.12.2022 | |
1102240268 | PRAMED, s.r.o. Nám.M.R.Štefánika 589/66, 907 01 Myjava |
46458395 | Zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.08.2022 | 26.08.2022 | 19.9.2022 | |
1102240032 | PRAMED, s.r.o. Nám. M.R.Štefánika 589/66, 907 01 Myjava |
46458395 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 13.01.2022 | 26.01.2022 | 3.3.2022 | |
1102240398 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné ST 12/2022 | 76,- vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 05.12.2022 | 21.12.2022 | 30.12.2022 | |
1102240363 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá - 11/2022 | 76,- vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 14.12.2022 | |
1102240325 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné-ST 10/22 | 76,- vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 03.10.2022 | 27.10.2022 | 23.11.2022 | |
1102240324 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné -vyúčtovanie za 7.-9.2022 Stará Turá DOBROPIS | -35,68 vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 03.10.2022 | 14.10.2022 | 19.10.2022 | |
1102240297 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá 9/2022 | 76,- vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 02.09.2022 | 30.09.2022 | 19.10.2022 | |
1102240267 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá 8/2022 | 76,- vrátane DPH |
072/LO/05 | 01.08.2022 | 26.08.2022 | 19.9.2022 | |
1102240231 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá za 7/2022 | 76,- vrátane DPH |
072/LO/05 | 06.07.2022 | 29.07.2022 | 19.8.2022 | |
1102240232 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vyúčtovanie vodné, stočné-Stará Turá 4-6/2022 | -37,34 vrátane DPH |
072/LO/05 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | 28.7.2022 | |
1102240193 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá 6/2022 | 76,- vrátane DPH |
072/LO/05 | 02.06.2022 | 16.06.2022 | 21.7.2022 | |
1102240154 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné 5/2022 | 76,- vrátane DPH |
072/LO/05 | 03.05.2022 | 17.05.2022 | 27.5.2022 | |
1102240120 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vyúčtovanie vodné, stočné 1-3/2022-DOBROPIS | -36,36 vrátane DPH |
072/LO/05 | 04.04.2022 | 14.04.2022 | 29.4.2022 | |
1102240119 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá 4/2022 | 76,- vrátane DPH |
072/LO/05 | 04.04.2022 | 27.04.2022 | 29.4.2022 | |
1102240089 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné -ST 3/22 | 76,- vrátane DPH |
072/LO/05 | 03.03.2022 | 30.03.2022 | 11.4.2022 | |
1102240056 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné 2/22 | 76,- vrátane DPH |
072/LO/05 | 02.02.2022 | 22.02.2022 | 4.3.2022 | |
1102240012 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné ST 1/22 | 76,- bez DPH |
072/LO/05 | 05.01.2022 | 28.01.2022 | 3.3.2022 | |
1102240011 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné-vyúčt.10-12/2021-DOBROPIS | -21,85 vrátane DPH |
072/LO/05 | 05.01.2022 | 13.01.2022 | 3.3.2022 | |
1102240011 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné-vyúčt.10-12/2021-DOBROPIS | -21,85 vrátane DPH |
072/LO/05 | 05.01.2022 | 13.01.2022 | 3.3.2022 | |
1102240339 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | Odborný seminár-Cestovné náhrady | 84,- vrátane DPH |
1102240091 | 12.10.2022 | 20.10.2022 | 23.11.2022 | |
1102240216 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | Odborný seminár | 79,- vrátane DPH |
1102240048 | 16.06.2022 | 29.06.2022 | 28.7.2022 | |
1102240265 | Rob to inak s.r.o. Karpatské námestia 10/A, 831 06 Bratislava m.č. Rača |
52033597 | Montáž garážovej brány-MY | 5 932,14 vrátane DPH |
1102240053 | 28.07.2022 | 11.08.2022 | 19.9.2022 | |
1102240328 | SALUBER SK s.r.o. Piešťanská 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36350524 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 06.10.2022 | 26.10.2022 | 23.11.2022 | |
1102240214 | SALUBER SK s.r.o. Piešťanská 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36350524 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 14.06.2022 | 29.06.2022 | 28.7.2022 |