Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102340026 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia za 12/2022 Stará Turá | 404,26 vrátane DPH |
82/OVS/2022 z 26.1.2022 | 09.01.2023 | 31.01.2023 | 20.2.2023 | |
1102340045 | Neomedical s.r.o. Brestovec 385, 907 01 Brestovec |
51480662 | Zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 24.01.2023 | 30.01.2023 | 20.2.2023 | |
1102340266 | Andrej Lenčéš Pribinova 1659/9, 951 31 Močenok |
51170647 | Vysprávky omietok a maľovanie kancelárií - Hv.36 | 4 986,00 vrátane DPH |
1102340049 | 08.08.2023 | 18.08.2023 | 14.9.2023 | |
1102340404 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Toaletný papier, tekuté mydlo | 520,80 vrátane DPH |
1102340085 | 06.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | |
1102340405 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 11/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 06.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | |
1102340365 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 10/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 15.12.2023 | |
1102340324 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 9/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 04.10.2023 | 12.10.2023 | 25.10.2023 | |
1102340262 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Toaletný papier | 460,80 vrátane DPH |
1102340047 | 04.08.2023 | 14.08.2023 | 22.8.2023 | |
1102340261 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Tekuté mydlo | 60,- vrátane DPH |
1102340045 | 04.08.2023 | 14.08.2023 | 21.8.2023 | |
1102340260 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 7/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 04.08.2023 | 14.08.2023 | 21.8.2023 | |
1102340237 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 6/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 11.07.2023 | 14.07.2023 | 11.8.2023 | |
1102340196 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 5/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 08.06.2023 | 14.06.2023 | 17.7.2023 | |
1102340149 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 4/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 13.6.2023 | |
1102340125 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 3/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 9.5.2023 | |
1102340099 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 08.03.2023 | 13.03.2023 | 20.3.2023 | |
1102340065 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 1/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 09.02.2023 | 14.02.2023 | 10.3.2023 | |
1102340020 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 12/2022 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 05.01.2023 | 13.01.2023 | 17.2.2023 | |
1102340304 | JORK s.r.o. Železničná 1159/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
47633930 | Výroba informačnej tabule | 154,50 vrátane DPH |
1102140059 | 12.09.2023 | 19.09.2023 | 11.10.2023 | |
1102340104 | JORK s.r.o. Veterná 429, 916 38 Beckov |
47633930 | Štátny znak | 91,92 vrátane DPH |
1102240036 | 13.03.2023 | 17.03.2023 | 20.3.2023 | |
1102340314 | BTI s.r.o. Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina |
47619503 | Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie-Myjava | 2/8 019,20 vrátane DPH |
280/110/2022 z 15.12.2022 | 27.09.2023 | 09.10.2023 | 25.10.2023 | |
1102340415 | Extreme Company, s.r.o. 916 41 Dolné Srnie 302 |
47541822 | Odvoz nábytku na zberný dvor | 300,- vrátane DPH |
1102340090 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | |
1102340215 | Extreme Company, s.r.o. 916 41 Dolné Srnie 302 |
47541822 | Naloženie, prevoz a prenos archivovaných dokumentov NMnV-ST-MY | 540,- vrátane DPH |
1102340048 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 17.7.2023 | |
1102340062 | JAZ-PED s.r.o. Bernolákova 2695/12 B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
47537515 | Zdravotné výkony 2022 | 13,94 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 09.02.2023 | 17.02.2023 | 10.3.2023 | |
1102340023 | SERIAMED s.r.o. Podhorská 5109/92, 921 01 Banka |
47444657 | Zdravotné výkony | 195,16 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 05.01.2023 | 30.01.2023 | 20.2.2023 | |
1102340294 | OPTIMUS MED s.r.o. Saratovská 7810/12, 91108 Trenčín |
47318121 | Zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 07.09.2023 | 27.09.2023 | 11.10.2023 | |
1102340011 | OPTIMUS MED s.r.o. Saratovská 7810/12, 91108 Trenčín |
47318121 | Zdravotné výkony r.2022 | 90,61 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 04.01.2023 | 30.01.2023 | 17.2.2023 | |
1102340003 | MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony r.2022 | 13,94 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 04.01.2023 | 17.01.2023 | 17.2.2023 | |
1102340002 | MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony r.2022 | 34,85 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 04.01.2023 | 17.01.2023 | 17.2.2023 | |
1102340001 | MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony r.2022 | 55,76 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 04.01.2023 | 17.01.2023 | 17.2.2023 | |
1102340265 | PRAMED, s.r.o. Nám.M.R.Štefánika 589/66, 907 01 Myjava |
46458395 | Zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 08.08.2023 | 30.08.2023 | 14.9.2023 | |
1102340012 | PRAMED, s.r.o. Nám.M.R.Štefánika 589/66, 907 01 Myjava |
46458395 | Zdravotné výkony r.2022 | 97,58 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 04.01.2023 | 30.01.2023 | 17.2.2023 | |
1102340373 | Copygraf, s.r.o. Domkárska15, 821 05 Bratislava |
46140565 | Tlač fotografií-portrét ministra práce | 20,42 vrátane DPH |
110230082 | 09.11.2023 | 20.11.2023 | 15.12.2023 | |
1102340162 | STORAGE, s.r.o. Trenčianska ulica 6594/29F, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
45965064 | Zásobník na ZZ utierky-2 ks | 31,78 vrátane DPH |
1102340025 | 12.05.2023 | 31.05.2023 | 13.6.2023 | |
1102340111 | STORAGE, s.r.o. Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
45965064 | Krížové zavetrenie k regálom | 50,92 vrátane DPH |
1102340019 | 15.03.2023 | 13.04.2023 | 19.4.2023 | |
1102340091 | STORAGE, s.r.o. Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
45965064 | Dodanie a montáž regálov | 427,16 vrátane DPH |
1102340013 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | 19.4.2023 | |
1102340091 | STORAGE, s.r.o. Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
45965064 | Dodanie a montáž regálov | 427,16 vrátane DPH |
1102340013 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | 19.4.2023 | |
1102340411 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina |
45960470 | Servis auta BL257KU | 321,96 vrátane DPH |
1102340089 | 12.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | |
1102340410 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina |
45960470 | Pneumatiky 2 ks -BL829KV | 181,20 vrátane DPH |
1102340088 | 12.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | |
1102340393 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina |
45960470 | Servis auta NM271BP | 464,53 vrátane DPH |
1102340084 | 28.11.2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | |
1102340380 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneumatík BL257KU | 84,- vrátane DPH |
1102340075 | 15.11.2023 | 06.12.2023 | 19.12.2023 |